Ausgangsrechnungen & Zahlungseingänge
Ausgangsrechnungen an Kunden verbuchen und Zahlungseingänge (Bank, PayPal, Klarna) erfassen.
Einmalige Umbuchung: Konto 1200 → 10000 (B2C-Sammelkonto)
Alle noch aktiven Buchungen auf Konto 1200 werden automatisch storniert und korrekt auf Konto 10000 (B2C-Sammelkonto Endkunden) umgebucht.
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Für Provisionen ohne Eingangsrechnung – der Zahlungseingang wird direkt auf Konto 4840 (Provisionserlöse) gebucht.
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Gutschrift an den Kunden: Debitor wird gutgeschrieben (Haben), das gewählte Aufwandskonto wird belastet (Soll).
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Auszahlung des Gutschriftbetrags an den Kunden: Debitor (Soll) → Bank 1800 (Haben).
Zahlungseingang Kunde verbuchen
Den tatsächlich erhaltenen Betrag eintragen. Bei PayPal/Klarna wird die Differenz als Gebühren (4970/4971) gebucht. Bei Banküberweisung wird eine Differenz automatisch als gewährter Skonto (4730) gebucht.
Letzte Buchungen
| Buchungsnr. | Datum | Beschreibung | Brutto | Status | Verknüpft | Storno | Löschen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-2026-002840 | 2026-09-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613414 / Skonto 8.01 € | 400.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002839 | 2026-09-22 | Eingangsrechnung 202613414 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00260 | 400.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002838 | 2026-09-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613413 / Skonto 7.09 € | 354.74 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002837 | 2026-09-22 | Eingangsrechnung 202613413 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00259 | 354.74 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002836 | 2026-09-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613415 / Skonto 3.99 € | 199.85 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002835 | 2026-09-22 | Eingangsrechnung 202613415 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00261 | 199.85 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002834 | 2026-09-22 | Zahlungseingang Michael Holzmann / RE-2026-10260364 via Bank | 2135.15 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002833 | 2026-09-22 | Zahlungseingang Josef Stoeckl / RE-2026-10260360 via Bank | 261.35 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002832 | 2026-09-21 | Zahlungseingang Werner Lütje / RE-2026-10260361 via Bank | 513.14 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002831 | 2026-09-21 | Zahlungseingang Dietmar Kraemer / RE-2026-10260362 via Bank | 469.08 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002830 | 2026-09-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260364 / Michael Holzmann | 2135.15 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002829 | 2026-09-22 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613345 / Skonto 9.65 € | 482.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002828 | 2026-09-21 | Eingangsrechnung 202613345 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00258 | 482.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002827 | 2026-09-21 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260363 / Metall Manufaktur GmbH | 232.98 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002826 | 2026-09-21 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605813 / Skonto 5.51 € | 183.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002825 | 2026-09-18 | Eingangsrechnung 2605813 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00256 | 183.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002824 | 2026-09-18 | Zahlungseingang Michael Holesz / RE-2026-10260359 via Bank | 593.74 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002823 | 2026-09-18 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260359 / Michael Holesz | 593.74 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002822 | 2026-09-21 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260362 / Dietmar Kraemer | 469.08 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002821 | 2026-09-21 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260361 / Werner Lütje | 513.14 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002820 | 2026-09-21 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260360 / Josef Stoeckl | 261.35 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002819 | 2026-09-17 | Zahlungseingang Klaus Mischinger / RE-2026-10260332 via Klarna / Gebühren 26.54 € | 734.09 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002818 | 2026-09-18 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613191 / Skonto 12.50 € | 625.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002817 | 2026-09-17 | Eingangsrechnung 202613191 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00257 | 625.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002816 | 2026-09-16 | Zahlungseingang Ulrich Szallies / RE-2026-10260340 via Bank | 834.58 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002815 | 2026-09-17 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613144 / Skonto 13.35 € | 667.74 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002814 | 2026-09-16 | Eingangsrechnung 202613144 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00255 | 667.74 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002813 | 2026-09-15 | Zahlungseingang Armin Waldherr / RE-2026-10260357 via Bank | 842.42 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002812 | 2026-09-16 | Zahlungseingang Markus La-Deur / RE-2026-10260356 via Bank | 2374.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002811 | 2026-09-16 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612968 / Skonto 7.19 € | 359.51 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002810 | 2026-09-15 | Eingangsrechnung 202612968 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00252 | 359.51 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002809 | 2026-09-16 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613088 / Skonto 4.69 € | 234.58 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002808 | 2026-09-15 | Eingangsrechnung 202613088 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00253 | 234.58 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002807 | 2026-09-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260358 / M.Dank Schweißarbeiten und Reparaturen OHG | 4652.05 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002806 | 2026-09-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260357 / Armin Waldherr | 842.42 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002805 | 2026-09-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260356 / Markus La-Deur | 2374.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002804 | 2026-09-15 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612966 / Skonto 7.11 € | 355.52 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002803 | 2026-09-14 | Eingangsrechnung 202612966 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00251 | 355.52 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002802 | 2026-09-15 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612965 / Skonto 8.59 € | 429.88 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002801 | 2026-09-14 | Eingangsrechnung 202612965 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00250 | 429.88 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002800 | 2026-09-15 | Zahlungseingang Thomas Reinke / RE-2026-10260354 via Bank | 325.31 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002799 | 2026-09-14 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2604566 / Skonto 132.38 € | 4412.64 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002798 | 2026-09-14 | Eingangsrechnung 2604566 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00144 | 4412.64 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002797 | 2026-09-14 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605686 / Skonto 74.30 € | 2476.97 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002796 | 2026-09-14 | Eingangsrechnung 2605686 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00164 | 2476.97 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002795 | 2026-09-14 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605687 / Skonto 116.30 € | 3876.71 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002794 | 2026-09-14 | Eingangsrechnung 2605687 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00145 | 3876.71 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002793 | 2026-09-14 | Zahlung VARISOL / RE A.26.25787 / Skonto 23.71 € | 1185.64 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002792 | 2026-09-14 | Eingangsrechnung A.26.25787 / VARISOL / Bestellung BE-2026-00245 | 1185.64 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002791 | 2026-09-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260353 / Markus Gmeindl | 479.72 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002790 | 2026-09-14 | Zahlungseingang Markus Gmeindl / RE-2026-10260353 via Bank | 479.72 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002789 | 2026-09-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260355 / Jutta Zipperer | 428.10 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002788 | 2026-09-14 | Zahlungseingang Dirk Wilhelm / RE-2026-10260352 via Bank | 510.61 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002787 | 2026-09-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260354 / Thomas Reinke | 325.31 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002786 | 2026-09-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260352 / Dirk Wilhelm | 510.61 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002785 | 2026-09-14 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612887 / Skonto 3.42 € | 171.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002784 | 2026-09-11 | Eingangsrechnung 202612887 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00249 | 171.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002783 | 2026-09-11 | Zahlungseingang RzehulkaM. / RE-2026-10260346 via Bank | 6735.79 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002782 | 2026-09-11 | Zahlungseingang Matthias Hänsch / RE-2026-10260350 via Bank | 224.28 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002781 | 2026-09-10 | Zahlungseingang Christof Becker / RE-2026-10260351 via PayPal / Gebühren 8.48 € | 270.56 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002780 | 2026-09-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260351 / Christof Becker | 270.56 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002779 | 2026-09-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260350 / Matthias Hänsch | 224.28 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002778 | 2026-08-27 | Zahlungseingang Enrico Wöhlert / RE-2026-10260295 via Klarna / Gebühren 32.21 € | 893.30 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002777 | 2026-08-27 | Zahlungseingang Michael Gassner / RE-2026-10260296 via Klarna | 311.80 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002776 | 2026-09-09 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612553 / Skonto 7.30 € | 365.10 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002775 | 2026-09-08 | Eingangsrechnung 202612553 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00246 | 365.10 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002774 | 2026-09-09 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612554 / Skonto 8.11 € | 405.78 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002773 | 2026-09-08 | Eingangsrechnung 202612554 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00247 | 405.78 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002772 | 2026-09-07 | Zahlungseingang Moritz Romberg / RE-2026-10260349 via Bank | 514.03 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002771 | 2026-09-07 | Zahlungseingang Rudolf Burkart / RE-2026-10260347 via Bank | 488.53 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002770 | 2026-09-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260349 / Moritz Romberg | 514.03 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002769 | 2026-09-04 | Zahlungseingang Uwe Casutt / RE-2026-10260348 via PayPal / Gebühren 74.98 € | 1497.73 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002768 | 2026-09-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260348 / Uwe Casutt | 1497.73 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002767 | 2026-09-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260347 / Rudolf Burkart | 488.53 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002766 | 2026-09-04 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612342 / Skonto 5.73 € | 286.55 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002765 | 2026-09-03 | Eingangsrechnung 202612342 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00244 | 286.55 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002764 | 2026-09-03 | Zahlungseingang Ahmed / RE-2026-10260314 via Klarna / Gebühren 7.57 € | 200.93 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002763 | 2026-08-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260332 / Klaus Mischinger | 734.09 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002762 | 2026-09-03 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605413 / Skonto 173.96 € | 5798.80 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002761 | 2026-09-03 | Eingangsrechnung 2605413 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00167 | 5798.80 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002760 | 2026-09-03 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260346 / RzehulkaM. | 6735.79 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002759 | 2026-09-02 | Zahlungseingang Bochinski Tobiasz / RE-2026-10260345 via PayPal / Gebühren 10.99 € | 354.96 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002758 | 2026-09-03 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260345 / Bochinski Tobiasz | 354.96 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-002757 | 2026-09-03 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612314 / Skonto 9.92 € | 496.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-002756 | 2026-09-02 | Eingangsrechnung 202612314 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00243 | 496.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| GS-GU-2026-0000002-2755 | 2026-09-03 | Gutschrift GU-2026-0000002 – Szallies Ulrich | 12.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-001012 | 2026-09-02 | Zahlungseingang Konstantin von Bischoffshausen / RE-2026-10260343 via Bank | 624.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-001011 | 2026-09-02 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612215 / Skonto 6.00 € | 300.02 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001010 | 2026-09-01 | Eingangsrechnung 202612215 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00241 | 300.02 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001009 | 2026-09-02 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612217 / Skonto 14.20 € | 710.36 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001008 | 2026-09-01 | Eingangsrechnung 202612217 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00239 | 710.36 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001007 | 2026-09-02 | Zahlung BFB GmbH / RE 12216 / Skonto 5.35 € | 267.93 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001006 | 2026-09-01 | Eingangsrechnung 12216 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00240 | 267.93 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001005 | 2026-09-02 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612144 / Skonto 5.32 € | 266.21 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001004 | 2026-09-01 | Eingangsrechnung 202612144 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00238 | 266.21 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001003 | 2026-09-02 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612143 / Skonto 5.02 € | 251.34 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001002 | 2026-09-01 | Eingangsrechnung 202612143 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00237 | 251.34 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-001001 | 2026-09-01 | Zahlungseingang Markus Lux / RE-2026-10260339 via Bank | 2938.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-001000 | 2026-09-01 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612142 / Skonto 4.83 € | 241.37 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000999 | 2026-09-01 | Eingangsrechnung 202612142 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00236 | 241.37 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000998 | 2026-09-01 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605326 / Skonto 123.57 € | 4119.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000997 | 2026-08-31 | Eingangsrechnung 2605326 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00183 | 4119.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000996 | 2026-08-31 | Zahlungseingang Peter Bohn / RE-2026-10260336 via Bank | 1038.11 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000995 | 2026-08-28 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260336 / Peter Bohn | 1038.11 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000994 | 2026-08-31 | Zahlungseingang Alexej Eberle / RE-2026-10260341 via Bank | 415.93 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000993 | 2026-08-31 | Zahlungseingang Hotel Cult GmbH / RE-2026-10260344 via Bank | 332.91 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000992 | 2026-08-31 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260344 / Hotel Cult GmbH | 332.91 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000991 | 2026-08-31 | Zahlungseingang WerkStadt Lebenshilfe Nürnberg gGmbH / RE-2026-10260337 via Bank | 355.55 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000990 | 2026-08-28 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260339 / Markus Lux | 2938.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000989 | 2026-08-31 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260340 / Ulrich Szallies | 834.58 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000988 | 2026-08-31 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260341 / Alexej Eberle | 415.93 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000987 | 2026-08-31 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260343 / Konstantin von Bischoffshausen | 624.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000986 | 2026-08-30 | Zahlungseingang Dirk Biermann / RE-2026-10260342 via PayPal / Gebühren 10.60 € | 341.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000985 | 2026-08-31 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260342 / Dirk Biermann | 341.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000984 | 2026-08-31 | Zahlungseingang AMJ-Freiburg / RE-2026-10260338 via Bank | 318.07 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000983 | 2026-08-28 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260338 / AMJ-Freiburg | 318.07 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000982 | 2026-08-28 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611933 / Skonto 2.98 € | 149.06 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000981 | 2026-08-27 | Eingangsrechnung 202611933 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00235 | 149.06 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000980 | 2026-07-22 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609578 / Skonto 5.74 € | 287.15 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000979 | 2026-07-21 | Eingangsrechnung 202609578 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00158 | 287.15 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000978 | 2026-08-21 | Eingangsrechnung A.26.23599 / VARISOL / Bestellung BE-2026-00226 | 1351.70 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000977 | 2026-08-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260337 / WerkStadt Lebenshilfe Nürnberg gGmbH | 355.55 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000976 | 2026-08-26 | Zahlungseingang Rüdiger Thom / RE-2026-10260326 via Bank | 203.15 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000975 | 2026-08-26 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611736 / Skonto 11.91 € | 595.83 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000974 | 2026-08-25 | Eingangsrechnung 202611736 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00229 | 595.83 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000973 | 2026-08-26 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611737 / Skonto 3.08 € | 154.00 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000972 | 2026-08-25 | Eingangsrechnung 202611737 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00230 | 154.00 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000971 | 2026-08-26 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611820 / Skonto 7.63 € | 381.76 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000970 | 2026-08-25 | Eingangsrechnung 202611820 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00233 | 381.76 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000969 | 2026-08-26 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611821 / Skonto 4.22 € | 211.24 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000968 | 2026-08-25 | Eingangsrechnung 202611821 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00234 | 211.24 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000967 | 2026-08-25 | Zahlungseingang Thomas Mödinger / RE-2026-10260335 via PayPal / Gebühren 8.94 € | 285.95 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000966 | 2026-08-25 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260335 / Thomas Mödinger | 285.95 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000965 | 2026-08-10 | Zahlungseingang Szallies, Ulrich / RE-2026-10260301 via Bank | 12.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000964 | 2026-08-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260301 / Szallies, Ulrich | 12.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000963 | 2026-08-25 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611675 / Skonto 9.72 € | 486.20 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000962 | 2026-08-24 | Eingangsrechnung 202611675 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00228 | 486.20 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000961 | 2026-08-25 | Stoffmuster DIN A4 | 2.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000960 | 2026-08-25 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260334 / Joachim Zepf | 2.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000959 | 2026-08-17 | Zahlungseingang MOBAU Markisen GmbH / RE-2026-10260289 via Bank | 2975.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000958 | 2026-08-17 | Zahlungseingang MOBAU Markisen GmbH / RE-2026-10260278 via Bank | 2975.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000957 | 2026-08-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260333 / Ursula Blumer | 208.98 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000956 | 2026-08-21 | Zahlungseingang Ursula Blumer / RE-2026-10260333 via PayPal / Gebühren 6.64 € | 208.98 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000955 | 2026-08-24 | Zahlungseingang Ing.Gernot Wieser / RE-2026-10260331 via Bank | 1509.17 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000954 | 2026-08-21 | Zahlungseingang Anton Wörnle / RE-2026-10260325 via Bank | 492.32 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000953 | 2026-08-19 | Zahlungseingang Kai Kohlmann / RE-2026-10260328 via PayPal / Gebühren 51.13 € | 1697.21 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000952 | 2026-08-19 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260328 / Kai Kohlmann | 1697.21 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000951 | 2026-08-17 | Zahlungseingang Kamil Drescher / RE-2026-10260323 via PayPal / Gebühren 23.06 € | 758.06 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000950 | 2026-08-17 | Zahlungseingang Heribert Leßmann / RE-2026-10260322 via PayPal / Gebühren 23.08 € | 758.78 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000949 | 2026-08-18 | Zahlungseingang Yvonne Ruf / RE-2026-10260327 via PayPal / Gebühren 4.54 € | 138.67 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000948 | 2026-08-19 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260327 / Yvonne Ruf | 138.67 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000947 | 2026-08-18 | Zahlungseingang Christian Englert / RE-2026-10260324 via PayPal / Gebühren 17.61 € | 576.02 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000946 | 2026-08-16 | Zahlungseingang Steinmetz Uwe / RE-2026-10260319 via PayPal / Gebühren 10.33 € | 332.31 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000945 | 2026-08-19 | Zahlung Lieferant / RE 202611428 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000944 | 2026-08-18 | Eingangsrechnung 202611428 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Balcer | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000943 | 2026-08-16 | Zahlungseingang Andreas Gerstensehr / RE-2026-10260317 via PayPal / Gebühren 11.96 € | 387.21 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000942 | 2026-08-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260317 / Andreas Gerstensehr | 387.21 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000941 | 2026-08-18 | Zahlungseingang Albus Lisa / RE-2026-10260318 via Bank | 584.18 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000940 | 2026-08-21 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611536 / Skonto 8.77 € | 438.81 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000939 | 2026-08-20 | Eingangsrechnung 202611536 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00224 | 438.81 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000938 | 2026-08-21 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611537 / Skonto 4.18 € | 209.04 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000937 | 2026-08-20 | Eingangsrechnung 202611537 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00223 | 209.04 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000936 | 2026-08-21 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611535 / Skonto 1.72 € | 86.16 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000935 | 2026-08-20 | Eingangsrechnung 202611535 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00225 | 86.16 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000934 | 2026-08-21 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611570 / Skonto 9.28 € | 463.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000933 | 2026-08-20 | Eingangsrechnung 202611570 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00227 | 463.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000932 | 2026-08-21 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260331 / Ing.Gernot Wieser | 1509.17 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000931 | 2026-08-20 | Zahlungseingang Manuel Wagner / RE-2026-10260329 via Bank | 573.34 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000930 | 2026-08-19 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260329 / Manuel Wagner | 573.34 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000929 | 2026-08-19 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611431 / Skonto 12.47 € | 623.91 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000928 | 2026-08-18 | Eingangsrechnung 202611431 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00221 | 623.91 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000927 | 2026-08-19 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611430 / Skonto 11.36 € | 568.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000926 | 2026-08-18 | Eingangsrechnung 202611430 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00220 | 568.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000925 | 2026-08-19 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611429 / Skonto 6.58 € | 329.13 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000924 | 2026-08-18 | Eingangsrechnung 202611429 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00222 | 329.13 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000923 | 2026-08-19 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260326 / Rüdiger Thom | 203.15 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000922 | 2026-08-19 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260325 / Anton Wörnle | 492.32 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000921 | 2026-08-19 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260324 / Christian Englert | 576.02 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000920 | 2026-08-19 | Zahlungseingang Julian Schätzl / RE-2026-10260321 via Bank | 273.66 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000919 | 2026-08-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260321 / Julian Schätzl | 273.66 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000918 | 2026-08-18 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611361 / Skonto 3.53 € | 176.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000917 | 2026-08-17 | Eingangsrechnung 202611361 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00217 | 176.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000916 | 2026-08-18 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611362 / Skonto 5.70 € | 285.02 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000915 | 2026-08-17 | Eingangsrechnung 202611362 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00218 | 285.02 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000914 | 2026-08-18 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611363 / Skonto 4.88 € | 244.21 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000913 | 2026-08-17 | Eingangsrechnung 202611363 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00219 | 244.21 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000912 | 2026-08-18 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611360 / Skonto 11.51 € | 575.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000911 | 2026-08-17 | Eingangsrechnung 202611360 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00216 | 575.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000910 | 2026-08-17 | Zahlungseingang Dietzenbacher Reisebüro / RE-2026-10260320 via Bank | 452.19 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000909 | 2026-08-17 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611276 / Skonto 4.06 € | 203.17 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000908 | 2026-08-14 | Eingangsrechnung 202611276 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00214 | 203.17 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000907 | 2026-08-17 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611275 / Skonto 4.95 € | 247.71 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000906 | 2026-08-14 | Eingangsrechnung 202611275 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00215 | 247.71 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000905 | 2026-08-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260323 / Kamil Drescher | 758.06 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000904 | 2026-08-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260322 / Heribert Leßmann | 758.78 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000903 | 2026-08-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260320 / Dietzenbacher Reisebüro | 452.19 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000902 | 2026-08-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260319 / Steinmetz Uwe | 332.31 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000901 | 2026-08-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260318 / Albus Lisa | 584.18 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000900 | 2026-08-17 | Zahlungseingang SK-Bau Dipl.-Ing. Siegbert Kohr / RE-2026-10260300 via Bank | 242.43 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000899 | 2026-08-17 | Zahlungseingang Stefan Kiener / RE-2026-10260312 via Bank | 705.40 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000898 | 2026-08-12 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260312 / Stefan Kiener | 705.40 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000897 | 2026-08-14 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611139 / Skonto 5.97 € | 298.63 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000896 | 2026-08-13 | Eingangsrechnung 202611139 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00212 | 298.63 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000895 | 2026-08-11 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260309 / Dieter Weywer | 392.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000894 | 2026-08-14 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611140 / Skonto 2.94 € | 147.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000893 | 2026-08-13 | Eingangsrechnung 202611140 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00213 | 147.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000892 | 2026-08-14 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611122 / Skonto 1.82 € | 91.32 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000891 | 2026-08-13 | Eingangsrechnung 202611122 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00204 | 91.32 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000890 | 2026-08-14 | Zahlungseingang Andreas Schmitt / RE-2026-10260316 via PayPal / Gebühren 8.62 € | 275.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000889 | 2026-08-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260316 / Andreas Schmitt | 275.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000888 | 2026-08-13 | Zahlungseingang Joachim Böck / RE-2026-10260315 via Bank | 282.30 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000887 | 2026-08-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260315 / Joachim Böck | 282.30 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000886 | 2026-08-13 | Zahlungseingang Ralf Leutzsch / RE-2026-10260269 via Klarna / Gebühren 7.58 € | 201.22 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000885 | 2026-08-13 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611108 / Skonto 6.18 € | 309.46 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000884 | 2026-08-12 | Eingangsrechnung 202611108 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00211 | 309.46 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000883 | 2026-08-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260314 / Ahmed | 200.93 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000882 | 2026-08-12 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610766 / Skonto 4.85 € | 242.69 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000881 | 2026-08-07 | Eingangsrechnung 202610766 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00199 | 242.69 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000880 | 2026-08-07 | Eingangsrechnung 202610766 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00199 | 203.94 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000879 | 2026-08-12 | Zahlungseingang Dieter Weywer / RE-2026-10260309 via Bank | 392.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000878 | 2026-08-12 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610926 / Skonto 11.75 € | 587.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000877 | 2026-08-11 | Eingangsrechnung 202610926 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00210 | 587.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000876 | 2026-08-12 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610952 / Skonto 8.69 € | 434.59 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000875 | 2026-08-11 | Eingangsrechnung 202610952 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00208 | 434.59 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000874 | 2026-08-12 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610953 / Skonto 6.74 € | 337.03 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000873 | 2026-08-11 | Eingangsrechnung 202610953 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00209 | 337.03 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000872 | 2026-08-11 | Zahlungseingang Fred Schmalle / RE-2026-10260310 via PayPal / Gebühren 13.59 € | 441.54 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000871 | 2026-08-12 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260310 / Fred Schmalle | 441.54 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000870 | 2026-08-11 | Zahlung DPD / RE 202610815 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000869 | 2026-08-10 | Eingangsrechnung 202610815 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Jürgen Köhler | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
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| BU-2026-000867 | 2026-08-10 | Eingangsrechnung 202610829 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00205 | 310.92 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000866 | 2026-08-11 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610830 / Skonto 7.66 € | 383.10 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000865 | 2026-08-10 | Eingangsrechnung 202610830 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00207 | 383.10 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000864 | 2026-08-11 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610838 / Skonto 4.35 € | 217.87 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000863 | 2026-08-10 | Eingangsrechnung 202610838 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00206 | 217.87 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000862 | 2026-08-11 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610787 / Skonto 6.41 € | 320.85 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000861 | 2026-08-10 | Eingangsrechnung 202610787 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00201 | 320.85 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000860 | 2026-08-11 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610788 / Skonto 4.93 € | 246.56 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000859 | 2026-08-10 | Eingangsrechnung 202610788 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00202 | 246.56 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000858 | 2026-08-11 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610789 / Skonto 7.43 € | 371.71 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000857 | 2026-08-10 | Eingangsrechnung 202610789 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00203 | 371.71 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000856 | 2026-08-10 | Zahlungseingang Matthias Rüben / RE-2026-10260302 via Bank | 785.76 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000855 | 2026-08-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260302 / Matthias Rüben | 785.76 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000854 | 2026-08-10 | Zahlungseingang Rudi Wachter / RE-2026-10260307 via PayPal / Gebühren 16.62 € | 542.99 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000853 | 2026-08-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260307 / Rudi Wachter | 542.99 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000852 | 2026-08-10 | Zahlungseingang Horst Reinhardt / RE-2026-10260308 via PayPal / Gebühren 14.13 € | 459.57 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000851 | 2026-08-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260308 / Horst Reinhardt | 459.57 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000850 | 2026-08-09 | Zahlungseingang Martin Torbecke / RE-2026-10260306 via PayPal / Gebühren 15.42 € | 502.71 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000849 | 2026-08-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260306 / Martin Torbecke | 502.71 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000848 | 2026-08-09 | Zahlungseingang Jörn Fischer / RE-2026-10260305 via Bank / Skonto 9.65 € | 309.58 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000847 | 2026-08-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260305 / Jörn Fischer | 309.58 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000846 | 2026-08-09 | Zahlungseingang Jürgen Pohl / RE-2026-10260304 via PayPal / Gebühren 13.05 € | 423.28 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000845 | 2026-08-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260304 / Jürgen Pohl | 423.28 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000844 | 2026-08-09 | Zahlungseingang Prof. Dr. Stefan Recknagel / RE-2026-10260303 via PayPal / Gebühren 4.85 € | 149.46 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000843 | 2026-08-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260303 / Prof. Dr. Stefan Recknagel | 149.46 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000842 | 2026-08-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260300 / SK-Bau Dipl.-Ing. Siegbert Kohr | 242.43 EUR | gebucht | – | ||
| ST-2026-000841 | 2026-08-08 | Storno zu ST-BU-2026-000838: STORNO: Ausgangsrechnung RE-2026-10260297 / SK-Bau Dipl.-Ing. Siegbert Kohr | 246.54 EUR | gebucht | – | ||
| ST-BU-2026-000838 | 2026-08-08 | STORNO: Ausgangsrechnung RE-2026-10260297 / SK-Bau Dipl.-Ing. Siegbert Kohr | -246.54 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000843 | 2026-08-08 | Zahlung DPD / RE 202610775 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000842 | 2026-08-07 | Eingangsrechnung 202610775 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Klaus Hölldampf | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000841 | 2026-08-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610776 / Skonto 13.31 € | 655.64 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000840 | 2026-08-07 | Eingangsrechnung 202610776 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00200 | 655.64 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000839 | 2026-08-07 | Zahlungseingang Georg Fiegehenn / RE-2026-10260291 via Bank | 446.28 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000838 | 2026-08-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260297 / SK-Bau Dipl.-Ing. Siegbert Kohr | 246.54 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000837 | 2026-08-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260296 / Michael Gassner | 311.80 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000836 | 2026-08-07 | Zahlungseingang Gerhard Wachter / RE-2026-10260294 via Bank | 407.74 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000835 | 2026-08-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260294 / Gerhard Wachter | 407.74 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000834 | 2026-08-07 | Zahlungseingang Bau-und Möbeltischlerei Bauch / RE-2026-10260290 via Bank / Skonto 49.10 € | 2454.73 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000833 | 2026-08-06 | Zahlungseingang Hannah Dreimol / RE-2026-10260251 via Klarna / Gebühren 14.27 € | 389.06 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000832 | 2026-08-06 | Zahlungseingang Markos Catering / RE-2026-10260238 via Klarna / Gebühren 4.87 € | 125.18 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000831 | 2026-08-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260295 / Enrico Wöhlert | 893.30 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000830 | 2026-08-07 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610672 / Skonto 4.73 € | 236.54 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000829 | 2026-08-06 | Eingangsrechnung 202610672 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00198 | 236.54 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000828 | 2026-08-06 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610596 / Skonto 6.00 € | 300.05 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000827 | 2026-08-05 | Eingangsrechnung 202610596 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00197 | 300.05 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000826 | 2026-08-05 | Zahlungseingang Robert Ostermann-Myrau / RE-2026-10260293 via PayPal / Gebühren 9.98 € | 320.62 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000825 | 2026-08-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260293 / Robert Ostermann-Myrau | 320.62 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000824 | 2026-07-30 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260279 / Nadine Allenbach | 282.32 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000823 | 2026-08-04 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260290 / Bau-und Möbeltischlerei Bauch | 2454.73 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000822 | 2026-08-04 | Zahlungseingang Barbara Wolf / RE-2026-10260292 via PayPal / Gebühren 12.81 € | 415.23 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000821 | 2026-08-05 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260292 / Barbara Wolf | 415.23 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000820 | 2026-08-05 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260291 / Georg Fiegehenn | 446.28 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000819 | 2026-08-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610531 / Skonto 8.01 € | 400.55 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000818 | 2026-08-04 | Eingangsrechnung 202610531 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00194 | 400.55 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000817 | 2026-08-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610532 / Skonto 16.78 € | 839.13 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000816 | 2026-08-04 | Eingangsrechnung 202610532 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00195 | 839.13 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000815 | 2026-08-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610550 / Skonto 8.02 € | 400.88 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000814 | 2026-08-04 | Eingangsrechnung 202610550 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00196 | 400.88 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000813 | 2026-08-04 | Zahlungseingang GbR / RE-2026-10260283 via Bank | 486.40 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000812 | 2026-08-04 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610456 / Skonto 8.29 € | 414.75 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000811 | 2026-08-03 | Eingangsrechnung 202610456 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00190 | 414.75 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000810 | 2026-08-04 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610457 / Skonto 11.59 € | 579.46 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000809 | 2026-08-03 | Eingangsrechnung 202610457 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00191 | 579.46 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000808 | 2026-08-04 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610458 / Skonto 4.78 € | 238.84 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000807 | 2026-08-03 | Eingangsrechnung 202610458 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00189 | 238.84 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000806 | 2026-08-04 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610460 / Skonto 7.98 € | 399.00 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000805 | 2026-08-03 | Eingangsrechnung 202610460 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00193 | 399.00 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000804 | 2026-08-04 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610461 / Skonto 2.81 € | 140.74 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000803 | 2026-08-03 | Eingangsrechnung 202610461 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00192 | 140.74 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000802 | 2026-08-04 | Zahlung Lieferant / RE 202610462 / Skonto 0.40 € | 20.33 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000801 | 2026-08-03 | Eingangsrechnung 202610462 / BFB GmbH / Bestellung Stoffmuster | 20.33 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000800 | 2026-08-04 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2604485 / Skonto 105.44 € | 3514.67 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000799 | 2026-08-03 | Eingangsrechnung 2604485 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00110 | 3514.67 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000798 | 2026-08-04 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2604484 / Skonto 61.37 € | 2045.61 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000797 | 2026-08-03 | Eingangsrechnung 2604484 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00104 | 2045.61 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000796 | 2026-08-03 | Zahlungseingang SUCOs DO BRASIL / RE-2026-10260281 via Bank | 1069.97 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000795 | 2026-08-03 | Zahlungseingang Wolfgang Jünge / RE-2026-10260285 via Bank | 503.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000794 | 2026-07-31 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260281 / SUCOs DO BRASIL | 1069.97 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000793 | 2026-08-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260283 / GbR | 486.40 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000792 | 2026-08-03 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260285 / Wolfgang Jünge | 503.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000791 | 2026-08-03 | Zahlungseingang Andre Horneff / RE-2026-10260287 via Bank | 543.37 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000790 | 2026-08-03 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260287 / Andre Horneff | 543.37 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000789 | 2026-08-01 | Zahlungseingang Roland Dunkel / RE-2026-10260288 via PayPal / Gebühren 6.60 € | 207.30 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000788 | 2026-08-03 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260288 / Roland Dunkel | 207.30 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000787 | 2026-08-02 | Zahlungseingang Florian Pojda / RE-2026-10260286 via PayPal / Gebühren 23.02 € | 756.91 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000786 | 2026-08-03 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260286 / Florian Pojda | 756.91 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000785 | 2026-08-02 | Zahlungseingang Matthias Janssen / RE-2026-10260284 via PayPal / Gebühren 17.75 € | 580.91 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000784 | 2026-08-03 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260284 / Matthias Janssen | 580.91 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000783 | 2026-08-01 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610356 / Skonto 4.63 € | 231.61 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000782 | 2026-07-31 | Eingangsrechnung 202610356 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00188 | 231.61 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000781 | 2026-08-01 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610357 / Skonto 11.52 € | 576.07 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000780 | 2026-07-31 | Eingangsrechnung 202610357 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00187 | 576.07 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000779 | 2026-07-31 | Zahlungseingang Dietmar Kraemer / RE-2026-10260280 via Bank | 314.35 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000778 | 2026-07-31 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260280 / Dietmar Kraemer | 314.35 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000777 | 2026-07-31 | Zahlungseingang Nadine Allenbach / RE-2026-10260279 via Bank | 282.32 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000776 | 2026-07-31 | Zahlungseingang GEN0DEF1ZIR / RE-2026-10260282 via PayPal / Gebühren 21.95 € | 721.55 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000775 | 2026-07-31 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260282 / GEN0DEF1ZIR | 721.55 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000774 | 2026-07-31 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610247 / Skonto 4.73 € | 236.63 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000773 | 2026-07-30 | Eingangsrechnung 202610247 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00186 | 236.63 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000772 | 2026-07-31 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610246 / Skonto 9.12 € | 456.06 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000771 | 2026-07-30 | Eingangsrechnung 202610246 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00185 | 456.06 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000770 | 2026-07-31 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610215 / Skonto 2.77 € | 138.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000769 | 2026-07-30 | Eingangsrechnung 202610215 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00184 | 138.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
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| BU-2026-000767 | 2026-07-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260277 / Etienne Burren | 312.83 EUR | gebucht | – | ||
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| BU-2026-000765 | 2026-07-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260276 / Mohammad Omar Wali | 580.94 EUR | gebucht | – | ||
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| BU-2026-000757 | 2026-07-28 | Eingangsrechnung 202610086 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00180 | 375.62 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000756 | 2026-07-29 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610088 / Skonto 8.22 € | 411.06 EUR | gebucht | ✓ | ||
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| BU-2026-000752 | 2026-07-28 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260275 / Daniel Bubert | 5000.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000751 | 2026-05-26 | Zahlungseingang Daniel Fietz / RE-2026-10260107 via PayPal / Gebühren 15.14 € | 493.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000750 | 2026-07-28 | Zahlungseingang Carmen Hanna, Zeller Kneipe / RE-2026-10260271 via Bank | 427.94 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000749 | 2026-07-28 | Zahlungseingang Holzbau Brandt / RE-2026-10260244 via Bank | 3198.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000748 | 2026-07-28 | Zahlung BFB / RE 202609875 / Skonto 0.40 € | 19.88 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000747 | 2026-07-27 | Eingangsrechnung 202609875 / BFB GmbH / Bestellung Stoffmuster | 19.88 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000746 | 2026-07-28 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609861 / Skonto 7.46 € | 373.22 EUR | gebucht | ✓ | ||
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| BU-2026-000741 | 2026-07-27 | Eingangsrechnung 202609860 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00176 | 311.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
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| BU-2026-000736 | 2026-07-28 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609864 / Skonto 3.78 € | 189.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000735 | 2026-07-27 | Eingangsrechnung 202609864 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00178 | 189.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000734 | 2026-07-27 | Zahlungseingang Hiltrud Weindl / RE-2026-10260274 via PayPal / Gebühren 13.88 € | 451.19 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000733 | 2026-07-28 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260274 / Hiltrud Weindl | 451.19 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000732 | 2026-07-28 | Zahlungseingang Erwin Götz / RE-2026-10260267 via Bank | 513.31 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000731 | 2026-07-27 | Zahlungseingang Helga Prassnik / RE-2026-10260259 via Bank | 333.15 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000730 | 2026-07-27 | Zahlungseingang Verena Leinemann / RE-2026-10260268 via Bank | 243.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000729 | 2026-05-06 | Zahlungseingang Hans-Otto Herrmann / RE-2026-10260160 via Klarna / Gebühren 18.41 € | 505.73 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000728 | 2026-04-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260160 / Hans-Otto Herrmann | 505.73 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000727 | 2026-04-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260029 / Frank Pieper | 159.51 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000726 | 2026-04-23 | Zahlungseingang Armin Leberfinger / RE-2026-10260043 via Bank | 296.45 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000725 | 2026-04-14 | Zahlungseingang Horst Schwarzwälder / RE-2026-10260034 via Bank | 620.87 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000724 | 2026-04-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260034 / Horst Schwarzwälder | 620.87 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000723 | 2026-04-14 | Zahlungseingang Christian Engelbertz / RE-2026-10260035 via Bank | 262.34 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000722 | 2026-04-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260035 / Christian Engelbertz | 262.34 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000721 | 2026-07-27 | Zahlung Lieferant / RE 202609797 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000720 | 2026-07-27 | Eingangsrechnung 202609797 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Michael Richter | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000719 | 2026-07-27 | Zahlung Lieferant / RE 202609798 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000718 | 2026-07-27 | Eingangsrechnung 20269798 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Reinhold Doubrawa | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000717 | 2026-07-27 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609796 / Skonto 4.88 € | 244.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000716 | 2026-07-27 | Eingangsrechnung 202609796 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00172 | 205.20 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000715 | 2026-04-26 | Zahlungseingang Christine Stolterfoth / RE-2026-10260054 via PayPal / Gebühren 10.49 € | 337.78 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000714 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260054 / Christine Stolterfoth | 337.78 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000713 | 2026-04-27 | Zahlungseingang Jörg Kondziela / RE-2026-10260055 via PayPal / Gebühren 10.22 € | 328.64 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000712 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260055 / Jörg Kondziela | 328.64 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000711 | 2026-05-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260043 / Armin Leberfinger | 296.45 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000710 | 2026-04-23 | Zahlungseingang Mutz / RE-2026-10260045 via Bank | 445.58 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000709 | 2026-04-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260045 / Mutz | 445.58 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000708 | 2026-04-16 | Zahlungseingang Herbert Gerlach / RE-2026-1026040 via PayPal / Gebühren 11.78 € | 381.02 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000707 | 2026-04-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-1026040 / Herbert Gerlach | 381.02 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000706 | 2026-04-26 | Zahlungseingang Walter Brodowski / RE-2026-10260051 via PayPal / Gebühren 11.46 € | 370.21 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000705 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260051 / Walter Brodowski | 370.21 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000704 | 2026-04-24 | Zahlungseingang Batian / RE-2026-10260049 via PayPal / Gebühren 14.71 € | 479.01 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000703 | 2026-04-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260049 / Batian | 479.01 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000702 | 2026-04-22 | Zahlungseingang Falk / RE-2026-10260046 via PayPal / Gebühren 8.12 € | 258.45 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000701 | 2026-04-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260046 / Falk | 258.45 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000700 | 2026-04-14 | Zahlungseingang Denis Kinkel / RE-2026-10260036 via PayPal / Gebühren 6.83 € | 215.33 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000699 | 2026-04-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260036 / Denis Kinkel | 215.33 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000698 | 2026-04-11 | Zahlungseingang Stefan Holtzem / RE-2026-10260032 via PayPal / Gebühren 9.20 € | 294.77 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000697 | 2026-04-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260032 / Stefan Holtzem | 294.77 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000696 | 2026-07-23 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260253 / MeinEinkauf GmbH | 180.44 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000695 | 2026-07-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260268 / Verena Leinemann | 243.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000694 | 2026-07-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260271 / Carmen Hanna, Zeller Kneipe | 427.94 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000693 | 2026-07-23 | Zahlungseingang Frank Vollkommer / RE-2026-10260224 via Klarna / Gebühren 24.90 € | 688.03 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000692 | 2026-07-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260224 / Frank Vollkommer | 688.03 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000691 | 2026-07-27 | Zahlungseingang Fliesen Korbmacher GbR / RE-2026-10260273 via Bank | 473.81 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000690 | 2026-07-27 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609768 / Skonto 9.54 € | 477.27 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000689 | 2026-07-24 | Eingangsrechnung 202609768 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00170 | 477.27 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000688 | 2026-07-27 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609767 / Skonto 7.67 € | 383.72 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000687 | 2026-07-24 | Eingangsrechnung 202609767 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00169 | 383.72 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000686 | 2026-07-24 | Zahlungseingang Johann Dirr / RE-2026-10260266 via PayPal / Gebühren 10.32 € | 331.94 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000685 | 2026-07-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260266 / Johann Dirr | 331.94 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000684 | 2026-07-26 | Zahlungseingang Stefan Otterbach / RE-2026-10260270 via PayPal / Gebühren 10.93 € | 352.09 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000683 | 2026-07-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260270 / Stefan Otterbach | 352.09 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000682 | 2026-07-26 | Zahlungseingang Michael Wenzel / RE-2026-10260272 via PayPal / Gebühren 13.27 € | 430.65 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000681 | 2026-07-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260273 / Fliesen Korbmacher GbR | 473.81 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000680 | 2026-07-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260272 / Michael Wenzel | 430.65 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000679 | 2026-07-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260269 / Ralf Leutzsch | 201.22 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000678 | 2026-07-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260267 / Erwin Götz | 513.31 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000677 | 2026-07-27 | Zahlungseingang Fritzinger, Iris Maria / RE-2026-10260256 via Bank | 332.07 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000676 | 2026-05-22 | Zahlungseingang Michael Schug / RE-2026-10260265 via Klarna / Gebühren 16.85 € | 461.77 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000675 | 2026-05-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260265 / Michael Schug | 461.77 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004185 | 2026-05-22 | Zahlungseingang Richard Przybyla / RE-2026-10260261 via Klarna / Gebühren 9.14 € | 245.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004184 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260261 / Richard Przybyla | 245.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004183 | 2026-05-11 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260084 / Armin Leberfinger | 450.41 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-004182 | 2026-07-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260256 / Fritzinger, Iris Maria | 332.07 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004181 | 2026-07-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260259 / Helga Prassnik | 333.15 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004180 | 2026-06-01 | Zahlungseingang Dieter Wenzl / RE-2026-10260260 via PayPal / Gebühren 29.64 € | 978.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004179 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260260 / Dieter Wenzl | 978.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004178 | 2026-06-19 | Zahlung BFB / RE 202607559 / Skonto 14.85 € | 742.56 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004177 | 2026-06-18 | Eingangsrechnung 202607559 / BFB / Bestellung BE-2026-00171 | 742.56 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004176 | 2026-07-23 | Zahlungseingang Friss Helene / RE-2026-10260257 via PayPal / Gebühren 16.21 € | 528.69 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004175 | 2026-07-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260257 / Friss Helene | 528.69 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004174 | 2026-07-23 | Zahlungseingang Marcel Kurdum / RE-2026-10260258 via PayPal / Gebühren 18.80 € | 616.07 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004173 | 2026-07-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260258 / Marcel Kurdum | 616.07 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004172 | 2026-07-23 | Zahlungseingang Wolfgang Bauch / RE-2026-10260255 via PayPal / Gebühren 3.35 € | 99.01 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004171 | 2026-07-23 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260255 / Wolfgang Bauch | 99.01 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004170 | 2026-07-24 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609732 / Skonto 4.10 € | 205.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004169 | 2026-07-23 | Eingangsrechnung 202609732 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00166 | 205.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004168 | 2026-07-24 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609734 / Skonto 1.33 € | 66.90 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004167 | 2026-07-23 | Eingangsrechnung 202609734 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00168 | 66.90 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004166 | 2026-07-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609640 / Skonto 4.60 € | 230.13 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004165 | 2026-07-22 | Eingangsrechnung 202609640 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00165 | 230.13 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004164 | 2026-07-22 | Zahlungseingang Marianne Ziegler-Kimmerle / RE-2026-10260254 via PayPal / Gebühren 8.69 € | 277.79 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004163 | 2026-07-23 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260254 / Marianne Ziegler-Kimmerle | 277.79 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004162 | 2026-07-22 | Zahlung BFB / RE 202609583 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-004161 | 2026-07-21 | Eingangsrechnung 202609583 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Peter Hölzlein | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004160 | 2026-07-22 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609577 / Skonto 6.12 € | 306.37 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004159 | 2026-07-21 | Eingangsrechnung 202609577 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00157 | 306.37 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004158 | 2026-07-22 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609579 / Skonto 6.30 € | 315.14 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004157 | 2026-07-21 | Eingangsrechnung 202609579 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00159 | 315.14 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004156 | 2026-07-22 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609580 / Skonto 3.17 € | 158.91 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004155 | 2026-07-21 | Eingangsrechnung 202609580 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00160 | 158.91 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004154 | 2026-07-22 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609581 / Skonto 5.10 € | 255.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004153 | 2026-07-21 | Eingangsrechnung 202609581 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00161 | 255.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004152 | 2026-07-22 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609582 / Skonto 5.19 € | 259.50 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004151 | 2026-07-21 | Eingangsrechnung 202609582 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00162 | 259.50 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004150 | 2026-07-21 | Zahlungseingang Bohl Andreas / RE-2026-10260252 via PayPal / Gebühren 9.69 € | 311.04 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004149 | 2026-07-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260252 / Bohl Andreas | 311.04 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004148 | 2026-07-21 | Zahlung DPD / RE 202609356 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-004147 | 2026-07-20 | Eingangsrechnung 202609356 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Felix Lachenmaier | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004146 | 2026-07-20 | Zahlungseingang Harald Reinberger / RE-2026-10260246 via Bank | 3188.84 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004145 | 2026-07-20 | Zahlungseingang Michael Schröder / RE-2026-10260249 via Bank | 318.38 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004144 | 2026-07-20 | Zahlungseingang Christian Kramlinger / RE-2026-10260240 via Bank | 342.18 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004143 | 2026-07-20 | Zahlungseingang Dr. Anita Preuss c/o PS-SVN.eu 10696 / RE-2026-10260248 via Bank | 325.57 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004142 | 2026-07-20 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260249 / Michael Schröder | 318.38 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004141 | 2026-07-20 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260248 / Dr. Anita Preuss c/o PS-SVN.eu 10696 | 325.57 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004140 | 2026-07-17 | Zahlungseingang RzehulkaM. / RE-2026-10260228 via Bank | 855.46 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004139 | 2026-07-17 | Zahlungseingang Ilona Kurth / RE-2026-10260247 via Bank | 207.04 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004138 | 2026-07-17 | Zahlungseingang Gerhard Mannhart / RE-2026-10260245 via Bank | 416.32 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004137 | 2026-07-20 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260251 / Hannah Dreimol | 389.06 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004136 | 2026-07-17 | Zahlungseingang Markus Hirschbichler / RE-2026-10260250 via PayPal / Gebühren 40.85 € | 415.38 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004135 | 2026-07-20 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260250 / Markus Hirschbichler | 415.38 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004134 | 2026-07-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260245 / Gerhard Mannhart | 416.32 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004133 | 2026-07-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260247 / Ilona Kurth | 207.04 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004132 | 2026-07-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260246 / Harald Reinberger | 3188.84 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004131 | 2026-07-16 | Zahlungseingang Thomas Schaupp / RE-2026-10260243 via Bank | 1869.20 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004130 | 2026-07-17 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2603983 / Skonto 2.32 € | 77.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004129 | 2026-07-16 | Eingangsrechnung 2603983 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00152 | 77.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004128 | 2026-07-17 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609305 / Skonto 7.40 € | 370.20 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004127 | 2026-07-16 | Eingangsrechnung 202609305 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00154 | 370.20 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004126 | 2026-07-17 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609301 / Skonto 6.90 € | 345.28 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004125 | 2026-07-16 | Eingangsrechnung 202609301 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00151 | 345.28 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004124 | 2026-07-17 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609300 / Skonto 5.92 € | 296.20 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004123 | 2026-07-16 | Eingangsrechnung 202609300 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00150 | 296.20 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004122 | 2026-07-17 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609304 / Skonto 4.41 € | 220.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004121 | 2026-07-16 | Eingangsrechnung 202609304 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00153 | 220.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004120 | 2026-07-16 | Zahlungseingang Fam: Eschmann / RE-2026-10260229 via Bank | 2835.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004119 | 2026-07-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260229 / Fam: Eschmann | 2835.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004118 | 2026-07-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260240 / Christian Kramlinger | 342.18 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004117 | 2026-07-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260243 / Thomas Schaupp | 1869.20 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004116 | 2026-07-09 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260228 / RzehulkaM. | 855.46 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004115 | 2026-06-25 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2603281 / Skonto 93.28 € | 3109.47 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004114 | 2026-06-25 | Eingangsrechnung 2603281 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00155 | 3109.47 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004113 | 2026-06-25 | Österreich (B2B Holzbau Brandt, korrigiert) | 3198.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004112 | 2026-07-15 | Zahlungseingang Josef Fecke / RE-2026-10260242 via PayPal / Gebühren 11.99 € | 388.05 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004111 | 2026-07-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260242 / Josef Fecke | 388.05 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004110 | 2026-07-13 | Zahlungseingang Pröm Michaela / RE-2026-10260231 via Bank | 490.59 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004109 | 2026-07-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260231 / Pröm Michaela | 490.59 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004108 | 2026-07-16 | Zahlungseingang Olaf Karrass / RE-2026-10260239 via Bank | 288.23 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004107 | 2026-07-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260239 / Olaf Karrass | 288.23 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004106 | 2026-07-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260236 / Reinold Huber | 433.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004105 | 2026-07-15 | Zahlungseingang Volker Bohlender / RE-2026-10260241 via Bank | 85.09 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004104 | 2026-07-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260241 / Volker Bohlender | 85.09 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004103 | 2026-07-15 | Zahlungseingang Reinold Huber / RE-2026-10260236 via Bank | 433.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-004102 | 2026-07-15 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609170 / Skonto 3.67 € | 183.77 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004101 | 2026-07-14 | Eingangsrechnung 202609170 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00146 | 183.77 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004100 | 2026-07-15 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609172 / Skonto 1.89 € | 94.59 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004099 | 2026-07-14 | Eingangsrechnung 202609172 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00149 | 94.59 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004098 | 2026-07-15 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609171 / Skonto 6.66 € | 303.99 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-004097 | 2026-07-14 | Eingangsrechnung 202609171 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00147 | 303.99 EUR | gebucht | ✓ | ||
| PROV-20260714-4096 | 2026-07-14 | Provision Rhein Main Überdachungen | 4917.07 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005595 | 2026-05-04 | Zahlungseingang Sabine Brunhild Ute Pfahlert / RE-2026-10260061 via Bank | 316.98 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005594 | 2026-05-04 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260061 / Sabine Brunhild Ute Pfahlert | 316.98 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005593 | 2026-05-03 | Zahlungseingang Jürgen Laib / RE-2026-10260057 via PayPal / Gebühren 9.81 € | 315.18 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005592 | 2026-05-04 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260057 / Jürgen Laib | 315.18 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005591 | 2026-05-05 | Zahlungseingang Johann Zänkert / RE-2026-10260062 via Bank | 439.10 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005590 | 2026-05-04 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260062 / Johann Zänkert | 439.10 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005589 | 2026-05-06 | Zahlungseingang Oliver Demmien / RE-2026-10260064 via PayPal / Gebühren 9.16 € | 293.61 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005588 | 2026-05-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260064 / Oliver Demmien | 293.61 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005587 | 2026-05-12 | Zahlungseingang Carola Wanders / RE-2026-10260076 via Bank | 456.10 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005586 | 2026-07-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260238 / Markos Catering | 125.18 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005585 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260136 / Planungsbüro für Elektrtechnik | 331.54 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005584 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Jochen Armin Frank / RE-2026-10260063 via Bank | 291.66 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005583 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260063 / Jochen Armin Frank | 291.66 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005582 | 2026-05-06 | Zahlungseingang Philipp Wohnhas / RE-2026-10260065 via PayPal / Gebühren 5.40 € | 167.65 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005581 | 2026-05-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260065 / Philipp Wohnhas | 167.65 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005580 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Clayton (3. Stock) / RE-2026-10260096 via PayPal / Gebühren 9.38 € | 183.21 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005579 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260096 / Clayton (3. Stock) | 183.21 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005578 | 2026-05-06 | Zahlungseingang Ferienhaus / RE-2026-10260066 via PayPal / Gebühren 12.06 € | 389.92 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005577 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260066 / Ferienhaus | 389.92 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005576 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Wolfgang Neumann / RE-2026-10260067 via PayPal / Gebühren 5.76 € | 179.59 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005575 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260067 / Wolfgang Neumann | 179.59 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005574 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Matthias Hobert / RE-2026-10260068 via Bank | 569.56 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005573 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260068 / Matthias Hobert | 569.56 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005572 | 2026-05-08 | Zahlungseingang Iris Friedrich / RE-2026-10260069 via Bank | 352.03 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005571 | 2026-05-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260069 / Iris Friedrich | 352.03 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005570 | 2026-07-08 | Zahlungseingang Alexander Hierold / RE-2026-10260070 via Bank / Skonto 19.24 € | 479.39 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005569 | 2026-05-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260070 / Alexander Hierold | 479.39 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005568 | 2026-05-08 | Zahlungseingang Timon Schröder / RE-2026-10260071 via Bank | 157.25 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005567 | 2026-05-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260071 / Timon Schröder | 157.25 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005566 | 2026-05-08 | Zahlungseingang Herbert Brummer / RE-2026-10260073 via Bank | 447.34 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005565 | 2026-05-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260073 / Herbert Brummer | 447.34 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005564 | 2026-05-12 | Zahlungseingang Stefan Arends / RE-2026-10260074 via Bank | 629.87 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005563 | 2026-05-11 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260074 / Stefan Arends | 629.87 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005562 | 2026-07-14 | Zahlungseingang Privat / RE-2026-10260237 via PayPal / Gebühren 12.29 € | 397.57 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005561 | 2026-07-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260237 / Privat | 397.57 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005560 | 2026-05-11 | Zahlungseingang Reiner Hagenlocher / RE-2026-10260077 via PayPal / Gebühren 22.77 € | 748.52 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005559 | 2026-05-11 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260077 / Reiner Hagenlocher | 748.52 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005558 | 2026-05-13 | Zahlungseingang Hans-Valentin Wald / RE-2026-10260082 via PayPal / Gebühren 3.70 € | 110.63 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005557 | 2026-07-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260082 / Hans-Valentin Wald | 110.63 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005556 | 2026-05-18 | Zahlungseingang Robert Bugar / RE-2026-10260097 via PayPal / Gebühren 17.56 € | 574.06 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005555 | 2026-05-18 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260097 / Robert Bugar | 574.06 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005554 | 2026-05-20 | Zahlungseingang Skrobanek Angelika / RE-2026-10260086 via Bank | 180.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005553 | 2026-05-19 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260086 / Skrobanek Angelika | 180.27 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005552 | 2026-05-18 | Zahlungseingang Armin Leberfinger / RE-2026-10260084 via Bank | 450.41 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005550 | 2026-05-13 | Zahlungseingang Herbert Krapf / RE-2026-10260079 via Bank | 289.82 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005549 | 2026-05-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260079 / Herbert Krapf | 289.82 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005548 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260101 / Dieter Wenzl | 978.41 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005547 | 2026-05-28 | Zahlungseingang Melanie Gräffker / RE-2026-10260103 via Bank | 413.33 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005546 | 2026-05-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260103 / Melanie Gräffker | 413.33 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005545 | 2026-05-11 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260076 / Carola Wanders | 456.10 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005544 | 2026-05-01 | Zahlungseingang Alexander Schmeer / RE-10260056 via PayPal / Gebühren 8.41 € | 268.34 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005543 | 2026-05-04 | Ausgangsrechnung RE-10260056 / Alexander Schmeer | 268.34 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005542 | 2026-06-01 | Zahlungseingang Dieter Wenzl / RE-2026-10260101 via PayPal / Gebühren 29.64 € | 978.41 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005540 | 2026-05-28 | Ausgangsrechnung RE-2026-1260091 / Schade Guido | 328.38 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005539 | 2026-05-24 | Zahlungseingang Nenad Lisnjic / RE-2026-10260089 via PayPal / Gebühren 4.32 € | 131.48 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005538 | 2026-05-26 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260089 / Nenad Lisnjic | 131.48 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005537 | 2026-05-26 | Zahlungseingang Detlef Reinhardt / RE-2026-10260091 via Bank | 614.88 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005536 | 2026-05-26 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260091 / Detlef Reinhardt | 614.88 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005535 | 2026-05-27 | Zahlungseingang Sibel Aydin / RE-2026-10260092 via Bank | 625.02 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005534 | 2026-05-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260092 / Sibel Aydin | 625.02 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005533 | 2026-05-29 | Zahlungseingang Thoralf Kröber / RE-2026-10260095 via Bank | 241.17 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005532 | 2026-05-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260095 / Thoralf Kröber | 241.17 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005531 | 2026-07-13 | Zahlungseingang Sylvain GRAUL FIEDLER / RE-2026-10260230 via Bank | 239.97 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005530 | 2026-07-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260230 / Sylvain GRAUL FIEDLER | 239.97 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005529 | 2026-07-13 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609027 / Skonto 5.03 € | 251.65 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-005528 | 2026-07-13 | Eingangsrechnung 202609027 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00142 | 251.65 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-005527 | 2026-07-13 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609031 / Skonto 8.58 € | 429.07 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-005526 | 2026-07-13 | Eingangsrechnung 202609031 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00143 | 429.07 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-005525 | 2026-07-13 | Zahlung BFB Textilkonfektions GmbH / RE 202609060 / Skonto 0.40 € | 19.88 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-005524 | 2026-07-13 | Eingangsrechnung 202609060 / BFB GmbH / Bestellung Stoffmuster | 19.88 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005523 | 2026-07-06 | Zahlungseingang Diana Lüthje / RE-2026-10260223 via PayPal / Gebühren 3.55 € | 105.84 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005522 | 2026-07-13 | Eingangsrechnung 202608992 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005521 | 2026-07-13 | Zahlungseingang Bauvorhaben Untermaxkron / RE-2026-10260234 via PayPal / Gebühren 17.35 € | 567.05 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-005520 | 2026-07-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260234 / Bauvorhaben Untermaxkron | 567.05 EUR | gebucht | – | ||
| AUSZ-GU-2026-00001-5519 | 2026-07-13 | Stornierung | 389.88 EUR | gebucht | – | ||
| GS-GU-2026-00001-8333 | 2026-07-13 | Gutschrift GU-2026-00001 – Katrin Eggert | 389.88 EUR | gebucht | – | ||
| ST-2026-000510 | 2026-07-13 | Storno zu BU-2026-006642: Ausgangsrechnung RE-2026-10260232 / Katrin Eggert | -389.88 EUR | gebucht | – | ||
| ST-2026-000509 | 2026-07-13 | Storno zu BU-2026-006643: Zahlungseingang Katrin Eggert / RE-2026-10260232 via PayPal / Gebühren 12.05 € | -389.88 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006643 | 2026-07-12 | Zahlungseingang Katrin Eggert / RE-2026-10260232 via PayPal / Gebühren 12.05 € | 389.88 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-006642 | 2026-07-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260232 / Katrin Eggert | 389.88 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-006641 | 2026-07-12 | Zahlungseingang Balcer Gabriela Anna / RE-2026-10260233 via PayPal / Gebühren 10.57 € | 340.47 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006640 | 2026-07-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260233 / Balcer Gabriela Anna | 340.47 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006639 | 2026-07-09 | Zahlungseingang Andreas Hecht / RE-2026-10260202 via Klarna / Gebühren 23.08 € | 637.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006638 | 2026-07-09 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608839 / Skonto 2.14 € | 107.00 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006637 | 2026-07-08 | Eingangsrechnung 202608839 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00139 | 107.00 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006636 | 2026-07-08 | Zahlungseingang Peter Bartl / RE-2026-10260226 via PayPal / Gebühren 26.59 € | 876.38 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006635 | 2026-07-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260226 / Peter Bartl | 876.38 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006634 | 2026-07-08 | Maßschutz Kunde hat Stoff ohne Bezahlung bekommen | 0.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006633 | 2026-07-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260227 / Michael Richter | 0.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006632 | 2026-07-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608766 / Skonto 12.97 € | 648.81 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006631 | 2026-07-08 | Eingangsrechnung 202608766 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00138 | 648.81 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006630 | 2026-07-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608765 / Bestellung BE-2026-00137 | 323.94 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006629 | 2026-07-08 | Eingangsrechnung 202608765 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00137 | 323.94 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006628 | 2026-07-08 | Eingangsrechnung 202608764 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00136 | 643.82 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006627 | 2026-07-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608763 / Skonto 5.82 € | 291.32 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006626 | 2026-07-08 | Eingangsrechnung 202608763 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00135 | 291.32 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006625 | 2026-07-07 | Zahlungseingang Martin Schürcks / RE-2026-10260220 via Bank | 159.15 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006624 | 2026-07-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260220 / Martin Schürcks | 159.15 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006623 | 2026-07-07 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608682 / Skonto 10.40 € | 520.14 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006622 | 2026-07-07 | Eingangsrechnung 202608682 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00134 | 520.14 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006621 | 2026-07-07 | Zahlungseingang Unkhoff, Arnd / RE-2026-10260225 via Bank | 845.02 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006620 | 2026-07-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260225 / Unkhoff, Arnd | 845.02 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006619 | 2026-07-07 | Zahlungseingang Maria-Luise Sienert / RE-2026-10260219 via Bank | 412.55 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006618 | 2026-07-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260219 / Maria-Luise Sienert | 412.55 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006617 | 2026-07-06 | Zahlungseingang Outlet Point Sigmund Daniel / RE-2026-10260221 via Bank | 628.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006616 | 2026-07-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260221 / Outlet Point Sigmund Daniel | 628.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006615 | 2026-07-07 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608571 / Bestellung BE-2026-00133 | 457.23 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006614 | 2026-07-06 | Eingangsrechnung 202608571 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00133 | 457.23 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006613 | 2026-07-07 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608572 / Skonto 1.39 € | 69.41 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006612 | 2026-07-06 | Eingangsrechnung 202608572 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00132 | 69.41 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006611 | 2026-07-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260223 / Diana Lüthje | 105.84 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006610 | 2026-07-06 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608569 / Skonto 6.34 € | 317.34 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006609 | 2026-07-06 | Eingangsrechnung 202608569 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00131 | 317.34 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006608 | 2026-07-06 | Zahlungseingang Peter Hölzlein / RE-2026-10260222 via PayPal / Gebühren 12.91 € | 418.42 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006607 | 2026-07-06 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260222 / Peter Hölzlein | 418.42 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006606 | 2026-07-06 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608523 / Skonto 11.82 € | 591.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006605 | 2026-07-06 | Eingangsrechnung 202608523 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00130 | 591.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006604 | 2026-07-03 | Zahlungseingang Siegfried Häberle / RE-2026-10260214 via Bank | 790.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006603 | 2026-06-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260214 / Siegfried Häberle | 790.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006602 | 2026-07-03 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608375 / Skonto 3.60 € | 179.80 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006601 | 2026-07-02 | Eingangsrechnung 202608375 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00129 | 179.80 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006600 | 2026-07-02 | hat 10 euro zuviel überwiesen, meinte wäre für Kaffekasse | 43.28 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006599 | 2026-06-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260215 / Lary Tech GmbH | 43.28 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006598 | 2026-07-03 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608373 / Skonto 6.78 € | 339.22 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006597 | 2026-07-02 | Eingangsrechnung 202608373 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00128 | 339.22 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006596 | 2026-07-01 | Zahlungseingang Günter Frey / RE-2026-10260218 via PayPal / Gebühren 14.07 € | 457.61 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006595 | 2026-07-02 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260218 / Günter Frey | 457.61 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-006594 | 2026-07-01 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608248 / Skonto 6.83 € | 341.78 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006593 | 2026-06-30 | Eingangsrechnung 202608248 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00124 | 341.78 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006592 | 2026-07-01 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608206 / Skonto 2.97 € | 148.77 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-006591 | 2026-06-30 | Eingangsrechnung 202608206 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00123 | 148.77 EUR | gebucht | ✓ | ||
| AUSZ-GU-2026-0000001-6590 | 2026-06-30 | Projekt des Monats Mai | 50.00 EUR | gebucht | – | ||
| GS-GU-2026-0000001-2253 | 2026-06-30 | Projekt des Monats Mai | 50.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000468 | 2026-06-30 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608156 / Skonto 4.30 € | 215.39 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000467 | 2026-06-29 | Eingangsrechnung 202608156 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00122 | 215.39 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000466 | 2026-06-30 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608155 / Skonto 3.41 € | 170.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000465 | 2026-06-29 | Eingangsrechnung 202608155 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00121 | 170.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000464 | 2026-06-30 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608153 / Skonto 4.99 € | 249.47 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000463 | 2026-06-29 | Eingangsrechnung 202608153 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00119 | 249.47 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000462 | 2026-06-30 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608154 / Skonto 5.43 € | 271.31 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000461 | 2026-06-29 | Eingangsrechnung 202608154 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00120 | 271.31 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000460 | 2026-06-29 | Zahlungseingang Sabrina Pinnau / RE-2026-10260216 via PayPal / Gebühren 6.38 € | 200.50 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000459 | 2026-06-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260216 / Sabrina Pinnau | 200.50 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000458 | 2026-06-29 | Zahlungseingang Stefan Lenke / RE-2026-10260209 via Bank | 319.74 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000457 | 2026-06-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260209 / Stefan Lenke | 319.74 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000456 | 2026-06-29 | Zahlungseingang Christoph Kusiak / RE-2026-10260211 via PayPal / Gebühren 11.35 € | 366.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000455 | 2026-06-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260211 / Christoph Kusiak | 366.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000454 | 2026-06-28 | Zahlungseingang Michael Silbereisen / RE-2026-10260210 via PayPal / Gebühren 11.27 € | 363.91 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000453 | 2026-06-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260210 / Michael Silbereisen | 363.91 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000452 | 2026-06-28 | Zahlungseingang Neugebauer / RE-2026-10260213 via PayPal / Gebühren 7.30 € | 230.84 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000451 | 2026-06-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260213 / Neugebauer | 230.84 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000450 | 2026-06-29 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607969 / Skonto 8.05 € | 402.64 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000449 | 2026-06-26 | Eingangsrechnung 202607969 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00117 | 402.64 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000448 | 2026-06-29 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608088 / Skonto 7.05 € | 352.68 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000447 | 2026-06-26 | Eingangsrechnung 202608088 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00118 | 352.68 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000446 | 2026-06-26 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607931 / Skonto 6.88 € | 344.31 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000445 | 2026-06-25 | Eingangsrechnung 202607931 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00112 | 344.31 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000444 | 2026-06-25 | Eingangsrechnung 202607962 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00114 | 417.73 EUR | storniert | ✓ | ||
| BU-2026-000443 | 2026-06-26 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607962 / Skonto 8.00 € | 417.38 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000442 | 2026-06-25 | Eingangsrechnung 202607962 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00114 | 417.38 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000441 | 2026-06-26 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607961 / Skonto 7.91 € | 395.78 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000440 | 2026-06-25 | Eingangsrechnung 202607961 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00113 | 395.78 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000439 | 2026-06-26 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607967 / Skonto 10.27 € | 513.45 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000438 | 2026-06-25 | Eingangsrechnung 202607967 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00115 | 513.45 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000437 | 2026-06-26 | Zahlungseingang Dieter Schneider / RE-2026-10260208 via PayPal / Gebühren 14.74 € | 479.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000436 | 2026-06-26 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260208 / Dieter Schneider | 479.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000435 | 2026-06-25 | Zahlungseingang Burhan Bölükbas / RE-2026-10260189 via Bank | 520.61 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000434 | 2026-06-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260205 / Klaus Hölldampf | 539.49 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000433 | 2026-06-25 | Zahlungseingang Most / RE-2026-10260178 via Klarna / Gebühren 16.55 € | 453.03 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000432 | 2026-06-23 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260203 / Joachim Kümpel | 636.47 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000431 | 2026-06-25 | Zahlungseingang Joachim Kümpel / RE-2026-10260203 via Bank | 636.47 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000430 | 2026-06-23 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260204 / Gerrit Beuchel | 466.53 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000429 | 2026-06-24 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260206 / Eugen Bolz | 486.65 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000428 | 2026-06-23 | Zahlungseingang Eugen Bolz / RE-2026-10260206 via PayPal / Gebühren 14.94 € | 486.65 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000427 | 2026-06-25 | Zahlungseingang RzehulkaM. / RE-2026-10260190 via Bank | 4511.68 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000426 | 2026-06-24 | Zahlungseingang Klaus Hölldampf / RE-2026-10260205 via Bank | 539.49 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000425 | 2026-06-24 | Zahlungseingang Gerrit Beuchel / RE-2026-10260204 via Bank | 466.53 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000424 | 2026-06-24 | Zahlung BFB GmbH / RE 2020607850 / Skonto 8.78 € | 439.28 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000423 | 2026-06-23 | Eingangsrechnung 2020607850 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00111 | 439.28 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000422 | 2026-06-24 | Zahlung Lieferant / RE 202607807 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000421 | 2026-06-23 | Eingangsrechnung 202607807 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger für Schwarzwälder | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000420 | 2026-06-23 | Zahlung Lieferant / RE 202607718 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000419 | 2026-06-22 | Eingangsrechnung 202607718 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Herr Frank | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000418 | 2026-06-23 | Zahlung Lieferant / RE 202607717 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000417 | 2026-06-22 | Eingangsrechnung 202607717 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuch Reiniger | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000416 | 2026-06-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607741 / Skonto 9.00 € | 449.87 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000415 | 2026-06-22 | Eingangsrechnung 202607741 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00107 | 449.87 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000414 | 2026-06-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607740 / Skonto 4.95 € | 247.26 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000413 | 2026-06-22 | Eingangsrechnung 202607740 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00106 | 247.26 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000412 | 2026-06-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607743 / Skonto 10.12 € | 505.87 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000411 | 2026-06-22 | Eingangsrechnung 202607743 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00109 | 505.87 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000410 | 2026-06-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607742 / Skonto 0.89 € | 44.53 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000409 | 2026-06-22 | Eingangsrechnung 202607742 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00108 | 44.53 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000408 | 2026-06-22 | Zahlungseingang Oliver Grah / RE-2026-10260201 via Bank | 559.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000407 | 2026-06-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260196 / Montageservice Seethen | 4217.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000406 | 2026-06-22 | Zahlungseingang Montageservice Seethen / RE-2026-10260196 via Bank | 4217.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000405 | 2026-06-22 | Zahlungseingang Montageservice Artur Müller / RE-2026-10260197 via Bank / Skonto 0.02 € | 431.53 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000404 | 2026-06-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260197 / Montageservice Artur Müller | 431.53 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000403 | 2026-06-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260202 / Andreas Hecht | 637.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000402 | 2026-06-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260201 / Oliver Grah | 559.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000401 | 2026-06-17 | Zahlungseingang Helmut Opt-Eynde / RE-2026-10260194 via PayPal / Gebühren 14.67 € | 477.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000400 | 2026-06-22 | Zahlungseingang Christine Zischka / RE-2026-10260200 via PayPal / Gebühren 2.61 € | 74.53 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000399 | 2026-06-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260200 / Christine Zischka | 74.53 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000398 | 2026-06-22 | Zahlungseingang Thorsten Heede / RE-2026-10260199 via PayPal / Gebühren 19.27 € | 631.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000397 | 2026-06-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260199 / Thorsten Heede | 631.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000396 | 2026-06-22 | Zahlungseingang Obstbau Lechner / RE-2026-10260193 via Bank | 316.46 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000395 | 2026-06-22 | Zahlungseingang Bartomiej Ryszka / RE-2026-10260191 via Bank | 35.49 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000394 | 2026-06-19 | Zahlung Lieferant / RE 202607556 / Skonto 0.52 € | 26.24 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000393 | 2026-06-18 | Eingangsrechnung 202607556 / BFB GmbH / Bestellung Eingangsrechnung 202607556 | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000392 | 2026-06-19 | Zahlung Lieferant / RE 202607557 / Skonto 0.97 € | 26.24 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000391 | 2026-06-18 | Eingangsrechnung 202607557 / BFB GmbH / Bestellung Eingangsrechnung 202607557 | 26.24 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000390 | 2026-06-19 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607563 / Skonto 3.20 € | 160.22 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000389 | 2026-06-18 | Eingangsrechnung 202607563 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00105 | 160.22 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000388 | 2026-06-19 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607558 / Skonto 6.91 € | 345.66 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000387 | 2026-06-18 | Eingangsrechnung 202607558 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00103 | 345.66 EUR | storniert | ✓ | ||
| BU-2026-000386 | 2026-06-18 | Eingangsrechnung 202607558 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00103 | 345.75 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000385 | 2026-06-18 | Zahlungseingang Ines Sander / RE-2026-10260195 via Bank | 200.48 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000384 | 2026-06-18 | Eingangsrechnung 202607559 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00011 | 742.56 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000383 | 2026-06-18 | Zahlungseingang Sebastian Huißmann / RE-2026-10260098 via Klarna / Gebühren 14.08 € | 383.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000382 | 2026-06-17 | Zahlungseingang MOBAU Markisen GmbH / RE-2026-10260167 via Bank | 8925.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000381 | 2026-06-18 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607511 / Skonto 8.32 € | 415.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000380 | 2026-06-17 | Eingangsrechnung 202607511 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00102 | 415.86 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000379 | 2026-06-18 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260194 / Helmut Opt-Eynde | 477.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000378 | 2026-06-18 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260195 / Ines Sander | 200.48 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000377 | 2026-06-17 | Zahlungseingang ROBERT TÖRÖK / RE-2026-10260188 via Bank | 613.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000376 | 2026-06-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260189 / Burhan Bölükbas | 520.61 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000375 | 2026-06-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260191 / Bartomiej Ryszka | 35.49 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000374 | 2026-06-17 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260193 / Obstbau Lechner | 316.46 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000373 | 2026-06-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260188 / ROBERT TÖRÖK | 613.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000374 | 2026-04-16 | Zahlungseingang Sascha Fritz / RE-2026-10260192 via Bank / Skonto 25.63 € | 223.88 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000373 | 2026-04-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260192 / Sascha Fritz | 223.88 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000371 | 2026-06-08 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260175 / Michael Dickes | 585.41 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000370 | 2026-06-10 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260179 / Erich Oplustil | 826.55 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000369 | 2026-06-10 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260180 / c/o D-A-Packs 3332199 | 203.30 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000368 | 2026-06-11 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260181 / Lary Tech GmbH | 232.50 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000367 | 2026-06-12 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260182 / Zecir Cirikovic | 704.31 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000366 | 2026-06-08 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260176 / Martin Vaegs | 365.32 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000365 | 2026-06-08 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260183 / Martin Vaegs | 365.32 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000364 | 2026-06-03 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260166 / Robert Bugar | 515.25 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000363 | 2026-06-15 | [Umbuchung 1200→10000] Zahlungseingang Reinhold Doubrawa / RE-2026-10260185 via PayPal / Gebühren 4.95 € | 152.25 EUR | gebucht | – | ||
| MIG-2026-000362 | 2026-06-15 | [Umbuchung 1200→10000] Zahlungseingang Reinhold Doubrawa / RE-2026-10260186 via PayPal / Gebühren 9.23 € | 295.70 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000361 | 2026-06-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260190 / RzehulkaM. | 4511.68 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000360 | 2026-06-16 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2602963 / Skonto 112.09 € | 3736.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000359 | 2026-06-15 | Eingangsrechnung 2602963 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00096 | 3736.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000358 | 2026-06-16 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607298 / Skonto 10.63 € | 531.48 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000357 | 2026-06-15 | Eingangsrechnung 202607298 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00097 | 531.48 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000356 | 2026-06-16 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607302 / Skonto 4.74 € | 237.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000355 | 2026-06-15 | Eingangsrechnung 202607302 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00101 | 237.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000354 | 2026-06-16 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607300 / Skonto 1.80 € | 89.81 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000353 | 2026-06-15 | Eingangsrechnung 202607300 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00099 | 89.81 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000352 | 2026-06-16 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607301 / Skonto 3.85 € | 192.42 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000351 | 2026-06-15 | Eingangsrechnung 202607301 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00100 | 192.42 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000350 | 2026-06-16 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607299 / Skonto 7.93 € | 396.42 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000349 | 2026-06-15 | Eingangsrechnung 202607299 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00098 | 396.42 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000348 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260098 / Sebastian Huißmann | 383.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000347 | 2026-06-08 | Zahlungseingang Martin Vaegs / RE-2026-10260176 via Bank | 365.32 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000346 | 2026-06-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260178 / Most | 453.02 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000345 | 2026-06-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260185 / Reinhold Doubrawa | 152.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000344 | 2026-06-12 | Eingangsrechnung 202607208 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00094 | 161.83 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000343 | 2026-06-15 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607207 / Skonto 3.13 € | 156.33 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000342 | 2026-06-12 | Eingangsrechnung 202607207 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00095 | 156.33 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000341 | 2026-06-15 | Zahlungseingang Herbert Greil / RE-2026-10260187 via PayPal / Gebühren 10.03 € | 322.39 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000340 | 2026-06-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260187 / Herbert Greil | 322.39 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000338 | 2026-06-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260186 / Reinhold Doubrawa | 295.70 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000336 | 2026-06-15 | Zahlungseingang Michael Richter / RE-2026-10260184 via PayPal / Gebühren 15.65 € | 510.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000335 | 2026-06-15 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260184 / Michael Richter | 510.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000334 | 2026-06-12 | Zahlungseingang Zecir Cirikovic / RE-2026-10260182 via Bank | 704.31 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000333 | 2026-06-03 | Zahlungseingang Robert Bugar / RE-2026-10260166 via PayPal / Gebühren 15.80 € | 515.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000330 | 2026-06-08 | Zahlungseingang Martin Vaegs / RE-2026-10260183 via Bank | 365.32 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000327 | 2026-06-11 | Zahlungseingang Lary Tech GmbH / RE-2026-10260181 via PayPal / Gebühren 7.33 € | 232.50 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000325 | 2026-06-11 | Zahlungseingang c/o D-A-Packs 3332199 / RE-2026-10260180 via Bank | 203.30 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000323 | 2026-06-11 | Zahlung BFB GmbH / RE 7010 / Skonto 4.72 € | 236.11 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000322 | 2026-06-10 | Eingangsrechnung 7010 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00091 | 236.11 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000321 | 2026-06-11 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607011 / Skonto 7.20 € | 360.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000320 | 2026-06-10 | Eingangsrechnung 202607011 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00092 | 360.08 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000319 | 2026-06-11 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607012 / Skonto 12.72 € | 635.83 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000318 | 2026-06-10 | Eingangsrechnung 202607012 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00093 | 635.83 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000317 | 2026-06-04 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606583 / Skonto 7.26 € | 363.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000316 | 2026-06-04 | Eingangsrechnung 202606583 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00086 | 363.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000315 | 2026-06-10 | Zahlungseingang Erich Oplustil / RE-2026-10260179 via PayPal / Gebühren 80.90 € | 826.55 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000313 | 2026-06-10 | Zahlungseingang Friedhelm Schäkel / RE-2026-10260174 via Bank | 310.16 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000312 | 2026-06-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260174 / Friedhelm Schäkel | 310.16 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000311 | 2026-06-10 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606902 / Skonto 5.12 € | 256.23 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000310 | 2026-06-09 | Eingangsrechnung 202606902 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00090 | 256.23 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000309 | 2026-06-08 | Zahlungseingang Michael Dickes / RE-2026-10260175 via PayPal / Gebühren 57.42 € | 585.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000307 | 2026-06-09 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606818 / Skonto 9.03 € | 451.51 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000306 | 2026-06-08 | Eingangsrechnung 202606818 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00089 | 451.51 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000305 | 2026-06-09 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606753 / Skonto 1.23 € | 61.45 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000304 | 2026-06-08 | Eingangsrechnung 202606753 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00088 | 61.45 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000303 | 2026-06-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606749 / Skonto 7.30 € | 364.81 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000302 | 2026-06-05 | Eingangsrechnung 202606749 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00085 | 364.81 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000301 | 2026-06-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606734 / Skonto 7.26 € | 363.27 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000300 | 2026-06-05 | Eingangsrechnung 202606734 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00084 | 363.27 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000299 | 2026-06-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606719 / Skonto 3.52 € | 175.82 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000298 | 2026-06-05 | Eingangsrechnung 202606719 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00082 | 175.82 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000297 | 2026-06-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606729 / Skonto 5.75 € | 287.56 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000296 | 2026-06-05 | Eingangsrechnung 202606729 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00083 | 287.56 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000286 | 2026-06-05 | Zahlungseingang Michael Schug / RE-2026-10260087 via Klarna / Gebühren 16.85 € | 461.77 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000285 | 2026-06-05 | Zahlungseingang Richard Przybyla / RE-2026-10260126 via Klarna / Gebühren 9.15 € | 245.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000284 | 2026-06-01 | Zahlungseingang Planungsbüro für Elektrtechnik / RE-2026-10260136 via PayPal / Gebühren 10.30 € | 331.54 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000283 | 2026-04-17 | Zahlungseingang Ochsenfahrt / RE-2026-10260041 via PayPal / Gebühren 17.28 € | 564.98 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000282 | 2026-06-05 | Zahlungseingang Hartmann Heike / RE-2026-10260172 via PayPal / Gebühren 2.12 € | 57.74 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000281 | 2026-06-05 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260172 / Hartmann Heike | 57.74 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000280 | 2026-05-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604627 / Skonto 4.54 € | 227.12 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000279 | 2026-05-05 | Eingangsrechnung 202604627 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00039 | 227.12 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000278 | 2026-06-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605994 / Skonto 7.25 € | 362.75 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000277 | 2026-05-26 | Eingangsrechnung 202605994 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00016 | 362.75 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000275 | 2026-04-20 | Eingangsrechnung 202603685 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00087 | 139.79 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000274 | 2026-06-03 | Zahlungseingang Pension Schwaiger / RE-2026-10260100 via Bank | 483.75 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000273 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260100 / Pension Schwaiger | 483.75 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000272 | 2026-06-03 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260167 / MOBAU Markisen GmbH | 8925.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000271 | 2026-06-05 | Zahlungseingang Helena Betz / RE-2026-10260171 via Bank | 480.19 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000270 | 2026-06-05 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260171 / Helena Betz | 480.19 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000269 | 2026-06-05 | Zahlungseingang Dirk Steinheber / RE-2026-10260170 via Bank | 377.94 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000268 | 2026-06-05 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260170 / Dirk Steinheber | 377.94 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000267 | 2026-06-05 | Zahlungseingang Wolfgang Benz / RE-2026-10260138 via Bank | 255.04 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000266 | 2026-06-02 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260138 / Wolfgang Benz | 255.04 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000265 | 2026-06-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606574 / Skonto 3.43 € | 171.66 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000264 | 2026-06-03 | Eingangsrechnung 202606574 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00077 | 171.66 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000263 | 2026-06-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606585 / Skonto 6.84 € | 342.29 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000262 | 2026-06-04 | Eingangsrechnung 202606585 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00080 | 342.29 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000261 | 2026-06-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606583 / Skonto 7.26 € | 363.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000260 | 2026-06-04 | Eingangsrechnung 202606583 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00078 | 363.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000259 | 2026-06-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606584 / Skonto 6.85 € | 342.48 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000258 | 2026-06-04 | Eingangsrechnung 202606584 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00079 | 342.48 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000257 | 2026-04-13 | Zahlungseingang Renate Schönacher / RE-2026-10260169 via Bank | 844.20 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000256 | 2026-04-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260169 / Renate Schönacher | 844.20 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000255 | 2026-04-13 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603179 / Skonto 12.92 € | 646.09 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000254 | 2026-04-13 | Eingangsrechnung 202603179 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00081 | 646.09 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000253 | 2026-04-14 | Zahlung BFB / RE 202603180 / Skonto 0.83 € | 41.50 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000252 | 2026-06-03 | Zahlungseingang Maik Winkler / RE-2026-10260137 via Bank | 450.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000251 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260137 / Maik Winkler | 450.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000250 | 2026-06-03 | Zahlungseingang Sterling Hintze / RE-2026-10260139 via Bank | 416.58 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000249 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260139 / Sterling Hintze | 416.58 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000248 | 2026-06-03 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606509 / Skonto 5.57 € | 278.51 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000247 | 2026-06-02 | Eingangsrechnung 202606509 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00042 | 278.51 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000246 | 2026-06-03 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606510 / Skonto 11.03 € | 551.40 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000245 | 2026-06-02 | Eingangsrechnung 202606510 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00049 | 551.40 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000244 | 2026-06-02 | Zahlungseingang Markus Mense / RE-2026-10260140 via Bank | 223.90 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000243 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260140 / Markus Mense | 223.90 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000242 | 2026-04-13 | Eingangsrechnung 202603180 / BFB GmbH / Bestellung Ersatz Volant / Reklamation | 41.50 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000241 | 2026-04-06 | Zahlungseingang Björn Balke / RE-2026-10260027 via Bank | 438.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000240 | 2026-04-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260027 / Björn Balke | 438.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000239 | 2026-04-09 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603016 / Skonto 6.35 € | 317.92 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000238 | 2026-04-09 | Eingangsrechnung 202603016 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00076 | 317.92 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000237 | 2026-04-29 | Zahlungseingang Corinna Baldauf / RE-2026-10260053 via Bank | 620.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000236 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260053 / Corinna Baldauf | 620.00 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000235 | 2026-04-29 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604377 / Skonto 9.16 € | 458.14 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000234 | 2026-04-29 | Eingangsrechnung 202604377 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00075 | 458.14 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000233 | 2026-04-29 | Zahlungseingang Verena Möschl / RE-2026-10260048 via Bank | 341.47 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000232 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260048 / Verena Möschl | 341.47 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000231 | 2026-04-27 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604161 / Skonto 5.40 € | 270.33 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000230 | 2026-04-27 | Eingangsrechnung 202604161 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00074 | 270.33 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000229 | 2026-04-24 | Zahlungseingang Wilfried Klopfer / RE-2026-10260047 via Bank | 683.31 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000228 | 2026-04-23 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260047 / Wilfried Klopfer | 683.31 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000227 | 2026-04-27 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604165 / Skonto 10.75 € | 537.74 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000226 | 2026-04-27 | Eingangsrechnung 202604165 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00073 | 537.74 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000225 | 2026-04-13 | Zahlungseingang Frank Pieper / RE-2026-10260029 via Bank | 159.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000224 | 2026-04-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260029 / Frank Pieper | 159.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000223 | 2026-04-13 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603219 / Skonto 2.66 € | 133.17 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000222 | 2026-04-13 | Eingangsrechnung 202603219 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00072 | 133.17 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000221 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Hans-Otto Herrmann / RE-2026-10260160 via Klarna / Gebühren 18.41 € | 505.73 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000220 | 2026-04-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260160 / Hans-Otto Herrmann | 505.73 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000219 | 2026-04-17 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603575 / Skonto 7.92 € | 396.17 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000218 | 2026-04-17 | Eingangsrechnung 202603575 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00071 | 396.17 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000217 | 2026-04-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260035 / Christian Engelbertz | 262.34 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000216 | 2026-04-16 | Zahlungseingang Christian Engelbertz / RE-2026-10260035 via Bank | 262.34 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000215 | 2026-04-15 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603376 / Skonto 3.99 € | 199.91 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000214 | 2026-04-15 | Eingangsrechnung 202603376 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00070 | 199.91 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000213 | 2026-04-15 | Zahlungseingang Horst Schwarzwälder / RE-2026-10260034 via Bank | 620.87 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000212 | 2026-04-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260034 / Horst Schwarzwälder | 620.87 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000211 | 2026-04-15 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603374 / Skonto 9.23 € | 461.59 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000210 | 2026-04-15 | Eingangsrechnung 202603374 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00068 | 461.59 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000209 | 2026-04-24 | Zahlungseingang Armin Leberfinger / RE-2026-10260043 via Bank | 296.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000208 | 2026-04-20 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260043 / Armin Leberfinger | 296.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000207 | 2026-04-22 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603806 / Skonto 4.77 € | 238.90 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000206 | 2026-04-22 | Eingangsrechnung 202603806 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00067 | 238.90 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000205 | 2026-04-28 | Zahlungseingang Mutz / RE-2026-10260045 via Bank | 445.58 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000204 | 2026-04-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260045 / Mutz | 445.58 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000203 | 2026-04-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603931 / Skonto 6.75 € | 337.75 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000202 | 2026-04-23 | Eingangsrechnung 202603931 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00066 | 337.75 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000201 | 2026-04-27 | Zahlungseingang Christine Stolterfoth / RE-2026-10260054 via PayPal / Gebühren 10.49 € | 337.78 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000200 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260054 / Christine Stolterfoth | 337.78 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000199 | 2026-05-04 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604544 / Skonto 4.98 € | 248.85 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000198 | 2026-05-04 | Eingangsrechnung 202604544 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00065 | 248.85 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000197 | 2026-04-27 | Zahlungseingang Jörg Kondziela / RE-2026-10260055 via PayPal / Gebühren 10.22 € | 328.64 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000196 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260055 / Jörg Kondziela | 328.64 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000195 | 2026-04-29 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604365 / Skonto 4.95 € | 247.73 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000194 | 2026-04-29 | Eingangsrechnung 202604365 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00064 | 247.73 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000193 | 2026-04-27 | Zahlungseingang Walter Brodowski / RE-2026-10260051 via PayPal / Gebühren 11.46 € | 370.21 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000192 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260051 / Walter Brodowski | 370.21 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000191 | 2026-04-27 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604162 / Skonto 5.37 € | 268.63 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000190 | 2026-04-27 | Eingangsrechnung 202604162 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00063 | 268.63 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000189 | 2026-04-27 | Zahlungseingang Batian / RE-2026-10260049 via PayPal / Gebühren 14.71 € | 479.01 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000188 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260049 / Batian | 479.01 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000187 | 2026-04-27 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604164 / Skonto 7.62 € | 381.23 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000186 | 2026-04-27 | Eingangsrechnung 202604164 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00062 | 381.23 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000185 | 2026-04-22 | Zahlungseingang Falk / RE-2026-10260046 via PayPal / Gebühren 8.12 € | 258.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000184 | 2026-04-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260046 / Falk | 258.45 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000183 | 2026-04-23 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603930 / Skonto 3.82 € | 191.14 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000182 | 2026-04-23 | Eingangsrechnung 202603930 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00061 | 191.14 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000181 | 2026-04-16 | Zahlungseingang Herbert Gerlach / RE-2026-1026040 via PayPal / Gebühren 11.78 € | 381.02 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000180 | 2026-04-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-1026040 / Herbert Gerlach | 381.02 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000178 | 2026-04-17 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603574 / Skonto 5.95 € | 297.73 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000177 | 2026-04-17 | Eingangsrechnung 202603574 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00060 | 297.73 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000176 | 2026-04-14 | Zahlungseingang Denis Kinkel / RE-2026-10260036 via PayPal / Gebühren 6.83 € | 215.33 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000175 | 2026-04-14 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260036 / Denis Kinkel | 215.33 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000174 | 2026-04-15 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603375 / Skonto 3.11 € | 155.68 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000173 | 2026-04-15 | Eingangsrechnung 202603375 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00059 | 155.68 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000172 | 2026-04-13 | Zahlungseingang Stefan Holtzem / RE-2026-10260032 via PayPal / Gebühren 9.20 € | 294.77 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000171 | 2026-04-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260032 / Stefan Holtzem | 294.77 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000170 | 2026-04-14 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603270 / Skonto 4.02 € | 201.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000169 | 2026-04-14 | Eingangsrechnung 202603270 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00058 | 201.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000168 | 2026-04-13 | Zahlungseingang Daase / RE-2026-10260031 via PayPal / Gebühren 16.70 € | 545.44 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000167 | 2026-04-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260031 / Daase | 545.44 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000166 | 2026-04-14 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603245 / Skonto 8.65 € | 432.98 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000165 | 2026-04-14 | Eingangsrechnung 202603245 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00057 | 432.98 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000164 | 2026-04-10 | Zahlungseingang Detlef Schickert / RE-2026-10260145 via PayPal / Gebühren 23.43 € | 770.68 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000163 | 2026-04-10 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260145 / Detlef Schickert | 770.68 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000162 | 2026-04-13 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603215 / Skonto 11.18 € | 559.07 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000161 | 2026-04-13 | Eingangsrechnung 202603215 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00056 | 559.07 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000160 | 2026-04-13 | Zahlungseingang FORWARD2ME / RE-2026-10260033 via PayPal / Gebühren 20.29 € | 665.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000159 | 2026-04-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260033 / FORWARD2ME | 665.51 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000158 | 2026-04-14 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603260 / Skonto 9.52 € | 476.12 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000157 | 2026-04-14 | Eingangsrechnung 202603260 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00055 | 476.12 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000156 | 2026-04-27 | Zahlungseingang Vasil Stalev / RE-2026-10260050 via PayPal / Gebühren 9.68 € | 310.64 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000155 | 2026-04-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260050 / Vasil Stalev | 310.64 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000154 | 2026-04-27 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604163 / Skonto 4.58 € | 229.15 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000153 | 2026-04-27 | Eingangsrechnung 202604163 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00054 | 229.15 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000152 | 2026-04-16 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603517 / Skonto 5.00 € | 250.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000151 | 2026-04-16 | Eingangsrechnung 202603517 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00053 | 250.19 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000150 | 2026-04-16 | Zahlungseingang Stefan Knies / RE-2026-10260037 via PayPal / Gebühren 10.84 € | 349.49 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000149 | 2026-04-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260037 / Stefan Knies | 349.49 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000148 | 2026-04-20 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260041 / Ochsenfahrt | 564.98 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000147 | 2026-04-20 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603674 / Skonto 8.17 € | 408.85 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000146 | 2026-04-20 | Eingangsrechnung 202603674 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00052 | 408.85 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000145 | 2026-05-29 | Zahlung BFB GmbH / RE 2026006258 / Skonto 5.99 € | 299.67 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000144 | 2026-05-29 | Eingangsrechnung 2026006258 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00013 | 299.67 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000143 | 2026-06-01 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606407 / Skonto 5.82 € | 291.00 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000142 | 2026-06-01 | Eingangsrechnung 202606407 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00050 | 291.00 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000141 | 2026-06-01 | Zahlung BFB GmbH / RE 20260402 / Skonto 2.53 € | 126.76 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000140 | 2026-06-01 | Eingangsrechnung 20260402 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00008 | 126.76 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000139 | 2026-06-01 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606403 / Skonto 3.69 € | 184.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000138 | 2026-06-01 | Eingangsrechnung 202606403 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00009 | 184.60 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000137 | 2026-05-28 | Zahlung BFB / RE 202606165 / Skonto 0.51 € | 25.64 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000136 | 2026-05-28 | Eingangsrechnung 202606165 / BFB GmbH / Bestellung Werbegeschenk für Frau Mutz | 25.64 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000135 | 2026-05-28 | Zahlung BFB / RE 202606167 / Skonto 0.51 € | 25.64 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000134 | 2026-05-28 | Eingangsrechnung 202606167 / BFB GmbH / Bestellung Werbegeschenk für Herrn Huber | 25.64 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000133 | 2026-05-28 | Eingangsrechnung 202606166 / BFB GmbH / Bestellung Werbegeschenk für Herrn Hans-Otto Herrmann | 25.64 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000132 | 2026-05-28 | Zahlung BFB / RE 202606166 / Skonto 0.51 € | 25.64 EUR | storniert | – | ||
| BU-2026-000130 | 2026-05-28 | Zahlung Varisol / RE A.26.12828 / Bestellung | 99.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000129 | 2026-05-28 | Eingangsrechnung A.26.12828 / VARISOL / Bestellung Eingangsrechnung A.26.12828 | 99.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000128 | 2026-05-28 | Zahlung VARISOL / RE A.26.13216 / Bestellung BE-2026-00003 | 2184.13 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000127 | 2026-05-28 | Eingangsrechnung A.26.13216 / VARISOL / Bestellung BE-2026-00003 | 2184.13 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000126 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Ryszka / RE-2026-10260060 via Bank | 672.65 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000125 | 2026-05-04 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260060 / Ryszka | 672.65 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000124 | 2026-05-05 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604659 / Skonto 10.57 € | 528.98 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000123 | 2026-05-05 | Eingangsrechnung 202604659 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00051 | 528.98 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000122 | 2026-05-22 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605879 / Skonto 2.76 € | 138.10 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000121 | 2026-05-22 | Eingangsrechnung 202605879 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00018 | 138.10 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000120 | 2026-05-19 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605607 / Skonto 9.17 € | 427.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000119 | 2026-05-19 | Eingangsrechnung 202605607 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00019 | 427.35 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000118 | 2026-05-26 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605967 / Skonto 1.97 € | 98.41 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000117 | 2026-05-26 | Eingangsrechnung 202605967 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00017 | 98.41 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000116 | 2026-05-28 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606119 / Skonto 9.42 € | 471.20 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000115 | 2026-05-28 | Eingangsrechnung 202606119 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00015 | 471.20 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000113 | 2026-05-26 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260107 / Daniel Fietz | 493.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000112 | 2026-05-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260087 / Michael Schug | 461.77 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000111 | 2026-05-22 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260126 / Richard Przybyla | 245.60 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000110 | 2026-05-13 | Zahlungseingang Friedhelm Schäkel / RE-2026-1260075 via Bank | 228.86 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000109 | 2026-05-11 | Ausgangsrechnung RE-2026-1260075 / Friedhelm Schäkel | 228.86 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000108 | 2026-06-01 | Zahlungseingang Peter Breitscheidel / RE-2026-10260099 via Bank | 682.04 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000107 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260099 / Peter Breitscheidel | 682.04 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000106 | 2026-05-28 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606174 / Skonto 9.88 € | 494.12 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000105 | 2026-05-28 | Eingangsrechnung 202606174 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00014 | 494.12 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000104 | 2026-05-06 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604731 / Skonto 4.72 € | 236.38 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000103 | 2026-05-06 | Eingangsrechnung 202604731 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00040 | 236.38 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000102 | 2026-05-11 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604984 / Skonto 8.74 € | 437.42 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000101 | 2026-05-08 | Eingangsrechnung 202604984 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00032 | 437.42 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000100 | 2026-05-19 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605606 / Skonto 7.18 € | 359.45 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000099 | 2026-05-19 | Eingangsrechnung 202605606 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00020 | 359.45 EUR | gebucht | ✓ | ||
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| BU-2026-000097 | 2026-05-15 | Eingangsrechnung 202605387 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00021 | 337.94 EUR | gebucht | ✓ | ||
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| BU-2026-000075 | 2026-05-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604986 / Skonto 3.36 € | 168.49 EUR | gebucht | ✓ | ||
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| BU-2026-000073 | 2026-05-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604987 / Skonto 4.43 € | 221.84 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000072 | 2026-05-08 | Eingangsrechnung 202604987 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00037 | 221.84 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000071 | 2026-05-08 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604988 / Skonto 6.58 € | 392.39 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000070 | 2026-05-08 | Eingangsrechnung 202604988 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00030 | 392.39 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000069 | 2026-05-07 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604823 / Skonto 6.52 € | 326.24 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000068 | 2026-05-07 | Eingangsrechnung 202604823 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00038 | 326.24 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000067 | 2026-05-12 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605211 / Skonto 9.93 € | 496.69 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000066 | 2026-05-12 | Eingangsrechnung 202605211 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00027 | 496.69 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000065 | 2026-05-12 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605210 / Skonto 6.87 € | 343.93 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000064 | 2026-05-12 | Eingangsrechnung 202605210 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00025 | 343.93 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000063 | 2026-05-12 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605060 / Skonto 6.78 € | 339.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000062 | 2026-05-11 | Eingangsrechnung 202605060 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00028 | 339.01 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000061 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260136 / Planungsbüro für Elektrtechnik | 331.54 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000060 | 2026-05-06 | Zahlungseingang Sabine Brunhild Ute Pfahlert / RE-2026-10260061 via Bank | 316.98 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000059 | 2026-05-04 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260061 / Sabine Brunhild Ute Pfahlert | 316.98 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000058 | 2026-05-04 | Zahlungseingang Jürgen Laib / RE-2026-10260057 via PayPal / Gebühren 9.81 € | 315.18 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000057 | 2026-05-04 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260057 / Jürgen Laib | 315.18 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000056 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Johann Zänkert / RE-2026-10260062 via Bank | 439.10 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000055 | 2026-05-04 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260062 / Johann Zänkert | 439.10 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000054 | 2026-05-11 | Zahlungseingang Jochen Armin Frank / RE-2026-10260063 via Bank | 291.66 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000053 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260063 / Jochen Armin Frank | 291.66 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000052 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Oliver Demmien / RE-2026-10260064 via PayPal / Gebühren 9.16 € | 293.61 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000051 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260064 / Oliver Demmien | 293.61 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000050 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Philipp Wohnhas / RE-2026-10260065 via PayPal / Gebühren 5.40 € | 167.65 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000049 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260065 / Philipp Wohnhas | 167.65 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000048 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Ferienhaus / RE-2026-10260066 via PayPal / Gebühren 12.06 € | 389.92 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000047 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260066 / Ferienhaus | 389.92 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000046 | 2026-05-07 | Zahlungseingang Wolfgang Neumann / RE-2026-10260067 via PayPal / Gebühren 5.76 € | 179.59 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000045 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260067 / Wolfgang Neumann | 179.59 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000044 | 2026-05-11 | Zahlungseingang Matthias Hobert / RE-2026-10260068 via Bank | 569.56 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000043 | 2026-05-07 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260068 / Matthias Hobert | 569.56 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000042 | 2026-05-11 | Zahlungseingang Iris Friedrich / RE-2026-10260069 via Bank | 352.03 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000041 | 2026-05-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260069 / Iris Friedrich | 352.03 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000040 | 2026-05-11 | Zahlungseingang Alexander Hierold / RE-2026-10260070 via Bank | 479.39 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000039 | 2026-05-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260070 / Alexander Hierold | 479.39 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000038 | 2026-05-11 | Zahlungseingang Timon Schröder / RE-2026-10260071 via Bank | 157.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000037 | 2026-05-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260071 / Timon Schröder | 157.25 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000036 | 2026-05-11 | Zahlungseingang Herbert Brummer / RE-2026-10260073 via Bank | 447.34 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000035 | 2026-05-08 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260073 / Herbert Brummer | 447.34 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000033 | 2026-05-11 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260074 / Stefan Arends | 629.87 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000032 | 2026-05-13 | Zahlungseingang Carola Wanders / RE-2026-10260076 via Bank | 456.10 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000031 | 2026-05-11 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260076 / Carola Wanders | 456.10 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000030 | 2026-05-11 | Zahlungseingang Reiner Hagenlocher / RE-2026-10260077 via PayPal / Gebühren 22.77 € | 748.52 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000029 | 2026-05-11 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260077 / Reiner Hagenlocher | 748.52 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000028 | 2026-05-15 | Zahlungseingang Herbert Krapf / RE-2026-10260079 via Bank | 289.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000027 | 2026-05-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260079 / Herbert Krapf | 289.82 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000026 | 2026-05-13 | Zahlungseingang Hans-Valentin Wald / RE-2026-10260082 via PayPal / Gebühren 3.70 € | 110.63 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000025 | 2026-05-13 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260082 / Hans-Valentin Wald | 110.63 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000024 | 2026-05-18 | Zahlungseingang Armin Leberfinger / RE-2026-10260084 via Bank | 450.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000023 | 2026-05-16 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260084 / Armin Leberfinger | 450.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000022 | 2026-05-19 | Zahlungseingang Robert Bugar / RE-2026-10260097 via PayPal / Gebühren 17.56 € | 574.06 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000021 | 2026-05-19 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260097 / Robert Bugar | 574.06 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000019 | 2026-05-19 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260086 / Skrobanek Angelika | 180.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000017 | 2026-05-26 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260089 / Nenad Lisnjic | 131.48 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000016 | 2026-05-26 | Zahlungseingang Daniel Fietz / RE-2026-10260090 via PayPal / Gebühren 15.14 € | 493.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000015 | 2026-05-26 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260090 / Daniel Fietz | 493.27 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000014 | 2026-05-28 | Zahlungseingang Detlef Reinhardt / RE-2026-10260091 via Bank | 614.88 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000013 | 2026-05-26 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260091 / Detlef Reinhardt | 614.88 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000012 | 2026-05-29 | Zahlungseingang Sibel Aydin / RE-2026-10260092 via Bank | 625.02 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000009 | 2026-05-27 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260103 / Melanie Gräffker | 413.33 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000008 | 2026-06-01 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606259 / Skonto 4.84 € | 242.09 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000007 | 2026-05-29 | Eingangsrechnung 202606259 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00012 | 242.09 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-000006 | 2026-05-28 | Ausgangsrechnung RE-2026-1260091 / Schade Guido | 328.38 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000005 | 2026-05-28 | Zahlungseingang Schade Guido / RE-2026-1260091 via PayPal / Gebühren 10.21 € | 328.38 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000004 | 2026-06-01 | Zahlungseingang Dieter Wenzl / RE-2026-10260101 via PayPal / Gebühren 29.64 € | 978.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-000003 | 2026-06-01 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260101 / Dieter Wenzl | 978.41 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-2.0262026202620263e+21 | 2026-05-29 | Zahlungseingang Thoralf Kröber / RE-2026-10260095 via Bank | 241.17 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-2.026202620262026e+22 | 2026-05-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260095 / Thoralf Kröber | 241.17 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-2.0262026202620262e+24 | 2026-05-29 | Zahlungseingang Clayton (3. Stock) / RE-2026-10260096 via PayPal / Gebühren 5.87 € | 183.21 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-202620262026202600000 | 2026-05-29 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260096 / Clayton (3. Stock) | 183.21 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-20262026202600004 | 2026-05-06 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604746 / Skonto 4.37 € | 218.44 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-2026202600003 | 2026-05-06 | Eingangsrechnung 202604746 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00005 | 218.44 EUR | gebucht | ✓ | ||
| BU-2026-202600002 | 2026-05-05 | Zahlungseingang Alexander Schmeer / RE-10260056 via PayPal / Gebühren 8.41 € | 268.34 EUR | gebucht | – | ||
| BU-2026-00001 | 2026-05-04 | Ausgangsrechnung RE-10260056 / Alexander Schmeer | 268.34 EUR | gebucht | – |