Buchungsjournal
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Buchungen gesamt
992
Netto gesamt
494.186,37 €
Brutto gesamt
542.101,83 €
| Buchungsnr. | Datum | Art | Beleg / Dok.-Nr. | Beschreibung | Netto | MwSt. | Brutto | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-2026-002838 | 23.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00259 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613413 / Skonto 7.09 € | 347,65 € | 1,13 € | 354,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-002836 | 23.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00261 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613415 / Skonto 3.99 € | 195,86 € | 0,64 € | 199,85 € | gebucht | ||
| BU-2026-002840 | 23.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00260 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613414 / Skonto 8.01 € | 392,85 € | 1,28 € | 400,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-002839 | 22.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00260 | Eingangsrechnung 202613414 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00260 | 336,86 € | 64,00 € | 400,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-002837 | 22.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00259 | Eingangsrechnung 202613413 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00259 | 298,10 € | 56,64 € | 354,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-002835 | 22.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00261 | Eingangsrechnung 202613415 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00261 | 167,94 € | 31,91 € | 199,85 € | gebucht | ||
| BU-2026-002834 | 22.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260364 | Zahlungseingang Michael Holzmann / RE-2026-10260364 via Bank | 2.135,15 € | 0,00 € | 2.135,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-002833 | 22.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260360 | Zahlungseingang Josef Stoeckl / RE-2026-10260360 via Bank | 261,35 € | 0,00 € | 261,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-002830 | 22.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260364 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260364 / Michael Holzmann | 1.794,24 € | 340,91 € | 2.135,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-002829 | 22.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00258 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613345 / Skonto 9.65 € | 472,95 € | 1,54 € | 482,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-002826 | 21.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00256 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605813 / Skonto 5.51 € | 178,35 € | 0,88 € | 183,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-002820 | 21.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260360 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260360 / Josef Stoeckl | 219,62 € | 41,73 € | 261,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-002821 | 21.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260361 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260361 / Werner Lütje | 431,21 € | 81,93 € | 513,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-002822 | 21.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260362 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260362 / Dietmar Kraemer | 394,18 € | 74,90 € | 469,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-002827 | 21.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260363 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260363 / Metall Manufaktur GmbH | 195,78 € | 37,20 € | 232,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-002828 | 21.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00258 | Eingangsrechnung 202613345 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00258 | 405,55 € | 77,05 € | 482,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-002831 | 21.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260362 | Zahlungseingang Dietmar Kraemer / RE-2026-10260362 via Bank | 469,08 € | 0,00 € | 469,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-002832 | 21.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260361 | Zahlungseingang Werner Lütje / RE-2026-10260361 via Bank | 513,14 € | 0,00 € | 513,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-002825 | 18.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00256 | Eingangsrechnung 2605813 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00256 | 154,50 € | 29,36 € | 183,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-002824 | 18.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260359 | Zahlungseingang Michael Holesz / RE-2026-10260359 via Bank | 593,74 € | 0,00 € | 593,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-002823 | 18.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260359 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260359 / Michael Holesz | 498,94 € | 94,80 € | 593,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-002818 | 18.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00257 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613191 / Skonto 12.50 € | 612,69 € | 2,00 € | 625,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-002819 | 17.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260332 | Zahlungseingang Klaus Mischinger / RE-2026-10260332 via Klarna / Gebühren 26.54 € | 707,55 € | 26,54 € | 734,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-002817 | 17.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00257 | Eingangsrechnung 202613191 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00257 | 525,37 € | 99,82 € | 625,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-002815 | 17.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00255 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613144 / Skonto 13.35 € | 654,39 € | 2,13 € | 667,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-002816 | 16.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260340 | Zahlungseingang Ulrich Szallies / RE-2026-10260340 via Bank | 834,58 € | 0,00 € | 834,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-002809 | 16.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00253 | Zahlung BFB GmbH / RE 202613088 / Skonto 4.69 € | 229,89 € | 0,75 € | 234,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-002811 | 16.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00252 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612968 / Skonto 7.19 € | 352,32 € | 1,15 € | 359,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-002812 | 16.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260356 | Zahlungseingang Markus La-Deur / RE-2026-10260356 via Bank | 2.374,82 € | 0,00 € | 2.374,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-002814 | 16.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00255 | Eingangsrechnung 202613144 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00255 | 561,13 € | 106,61 € | 667,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-002813 | 15.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260357 | Zahlungseingang Armin Waldherr / RE-2026-10260357 via Bank | 842,42 € | 0,00 € | 842,42 € | gebucht | ||
| BU-2026-002800 | 15.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260354 | Zahlungseingang Thomas Reinke / RE-2026-10260354 via Bank | 325,31 € | 0,00 € | 325,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-002802 | 15.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00250 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612965 / Skonto 8.59 € | 421,29 € | 1,37 € | 429,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-002804 | 15.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00251 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612966 / Skonto 7.11 € | 348,41 € | 1,14 € | 355,52 € | gebucht | ||
| BU-2026-002805 | 15.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260356 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260356 / Markus La-Deur | 1.995,65 € | 379,17 € | 2.374,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-002806 | 15.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260357 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260357 / Armin Waldherr | 707,92 € | 134,50 € | 842,42 € | gebucht | ||
| BU-2026-002807 | 15.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260358 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260358 / M.Dank Schweißarbeiten und Reparaturen OHG | 3.909,29 € | 742,76 € | 4.652,05 € | gebucht | ||
| BU-2026-002808 | 15.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00253 | Eingangsrechnung 202613088 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00253 | 197,13 € | 37,45 € | 234,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-002810 | 15.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00252 | Eingangsrechnung 202612968 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00252 | 302,11 € | 57,40 € | 359,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-002793 | 14.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00245 | Zahlung VARISOL / RE A.26.25787 / Skonto 23.71 € | 1.161,93 € | 3,79 € | 1.185,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-002785 | 14.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00249 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612887 / Skonto 3.42 € | 167,93 € | 0,55 € | 171,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-002786 | 14.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260352 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260352 / Dirk Wilhelm | 429,08 € | 81,53 € | 510,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-002787 | 14.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260354 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260354 / Thomas Reinke | 273,37 € | 51,94 € | 325,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-002788 | 14.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260352 | Zahlungseingang Dirk Wilhelm / RE-2026-10260352 via Bank | 510,61 € | 0,00 € | 510,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-002789 | 14.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260355 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260355 / Jutta Zipperer | 359,75 € | 68,35 € | 428,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-002790 | 14.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260353 | Zahlungseingang Markus Gmeindl / RE-2026-10260353 via Bank | 479,72 € | 0,00 € | 479,72 € | gebucht | ||
| BU-2026-002791 | 14.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260353 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260353 / Markus Gmeindl | 399,77 € | 79,95 € | 479,72 € | gebucht | ||
| BU-2026-002792 | 14.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00245 | Eingangsrechnung A.26.25787 / VARISOL / Bestellung BE-2026-00245 | 996,34 € | 189,30 € | 1.185,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-002794 | 14.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00145 | Eingangsrechnung 2605687 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00145 | 3.257,74 € | 618,97 € | 3.876,71 € | gebucht | ||
| BU-2026-002795 | 14.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00145 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605687 / Skonto 116.30 € | 3.760,41 € | 18,57 € | 3.876,71 € | gebucht | ||
| BU-2026-002796 | 14.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00164 | Eingangsrechnung 2605686 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00164 | 2.081,49 € | 395,48 € | 2.476,97 € | gebucht | ||
| BU-2026-002797 | 14.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00164 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605686 / Skonto 74.30 € | 2.402,67 € | 11,86 € | 2.476,97 € | gebucht | ||
| BU-2026-002798 | 14.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00144 | Eingangsrechnung 2604566 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00144 | 3.708,10 € | 704,54 € | 4.412,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-002799 | 14.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00144 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2604566 / Skonto 132.38 € | 4.280,26 € | 21,14 € | 4.412,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-002801 | 14.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00250 | Eingangsrechnung 202612965 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00250 | 361,24 € | 68,64 € | 429,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-002803 | 14.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00251 | Eingangsrechnung 202612966 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00251 | 298,76 € | 56,76 € | 355,52 € | gebucht | ||
| BU-2026-002784 | 11.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00249 | Eingangsrechnung 202612887 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00249 | 143,99 € | 27,36 € | 171,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-002783 | 11.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260346 | Zahlungseingang RzehulkaM. / RE-2026-10260346 via Bank | 6.735,79 € | 0,00 € | 6.735,79 € | gebucht | ||
| BU-2026-002782 | 11.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260350 | Zahlungseingang Matthias Hänsch / RE-2026-10260350 via Bank | 224,28 € | 0,00 € | 224,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-002780 | 10.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260351 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260351 / Christof Becker | 227,36 € | 43,20 € | 270,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-002779 | 10.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260350 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260350 / Matthias Hänsch | 188,47 € | 35,81 € | 224,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-002781 | 10.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260351 | Zahlungseingang Christof Becker / RE-2026-10260351 via PayPal / Gebühren 8.48 € | 262,08 € | 8,48 € | 270,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-002776 | 09.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00246 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612553 / Skonto 7.30 € | 357,80 € | 1,17 € | 365,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-002774 | 09.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00247 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612554 / Skonto 8.11 € | 397,67 € | 1,29 € | 405,78 € | gebucht | ||
| BU-2026-002775 | 08.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00246 | Eingangsrechnung 202612553 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00246 | 306,81 € | 58,29 € | 365,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-002773 | 08.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00247 | Eingangsrechnung 202612554 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00247 | 340,99 € | 64,79 € | 405,78 € | gebucht | ||
| BU-2026-002772 | 07.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260349 | Zahlungseingang Moritz Romberg / RE-2026-10260349 via Bank | 514,03 € | 0,00 € | 514,03 € | gebucht | ||
| BU-2026-002771 | 07.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260347 | Zahlungseingang Rudolf Burkart / RE-2026-10260347 via Bank | 488,53 € | 0,00 € | 488,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-002770 | 07.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260349 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260349 / Moritz Romberg | 431,96 € | 82,07 € | 514,03 € | gebucht | ||
| BU-2026-002767 | 07.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260347 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260347 / Rudolf Burkart | 410,53 € | 78,00 € | 488,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-002768 | 07.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260348 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260348 / Uwe Casutt | 1.258,60 € | 239,13 € | 1.497,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-002769 | 04.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260348 | Zahlungseingang Uwe Casutt / RE-2026-10260348 via PayPal / Gebühren 74.98 € | 1.422,75 € | 74,98 € | 1.497,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-002766 | 04.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00244 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612342 / Skonto 5.73 € | 280,82 € | 0,91 € | 286,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-002765 | 03.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00244 | Eingangsrechnung 202612342 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00244 | 240,80 € | 45,75 € | 286,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-002764 | 03.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260314 | Zahlungseingang Ahmed / RE-2026-10260314 via Klarna / Gebühren 7.57 € | 193,36 € | 7,57 € | 200,93 € | gebucht | ||
| BU-2026-002762 | 03.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00167 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605413 / Skonto 173.96 € | 5.624,84 € | 27,78 € | 5.798,80 € | gebucht | ||
| BU-2026-002761 | 03.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00167 | Eingangsrechnung 2605413 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00167 | 4.872,94 € | 925,86 € | 5.798,80 € | gebucht | ||
| BU-2026-002760 | 03.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260346 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260346 / RzehulkaM. | 5.660,33 € | 1.075,46 € | 6.735,79 € | gebucht | ||
| BU-2026-002758 | 03.09.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260345 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260345 / Bochinski Tobiasz | 298,29 € | 56,67 € | 354,96 € | gebucht | ||
| BU-2026-002757 | 03.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00243 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612314 / Skonto 9.92 € | 486,16 € | 1,58 € | 496,08 € | gebucht | ||
| GS-GU-2026-0000002-2755 | 03.09.2026 | gutschrift | GU-2026-0000002 | Gutschrift GU-2026-0000002 – Szallies Ulrich | 10,29 € | 1,96 € | 12,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-002756 | 02.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00243 | Eingangsrechnung 202612314 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00243 | 416,87 € | 79,21 € | 496,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-001003 | 02.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00237 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612143 / Skonto 5.02 € | 246,32 € | 0,80 € | 251,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-001005 | 02.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00238 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612144 / Skonto 5.32 € | 260,89 € | 0,85 € | 266,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-001007 | 02.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00240 | Zahlung BFB GmbH / RE 12216 / Skonto 5.35 € | 262,58 € | 0,85 € | 267,93 € | gebucht | ||
| BU-2026-001009 | 02.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00239 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612217 / Skonto 14.20 € | 696,16 € | 2,27 € | 710,36 € | gebucht | ||
| BU-2026-001011 | 02.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00241 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612215 / Skonto 6.00 € | 294,02 € | 0,96 € | 300,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-001012 | 02.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260343 | Zahlungseingang Konstantin von Bischoffshausen / RE-2026-10260343 via Bank | 624,51 € | 0,00 € | 624,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-002759 | 02.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260345 | Zahlungseingang Bochinski Tobiasz / RE-2026-10260345 via PayPal / Gebühren 10.99 € | 343,97 € | 10,99 € | 354,96 € | gebucht | ||
| BU-2026-001000 | 01.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00236 | Zahlung BFB GmbH / RE 202612142 / Skonto 4.83 € | 236,54 € | 0,77 € | 241,37 € | gebucht | ||
| BU-2026-001006 | 01.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00240 | Eingangsrechnung 12216 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00240 | 225,15 € | 42,78 € | 267,93 € | gebucht | ||
| BU-2026-001001 | 01.09.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260339 | Zahlungseingang Markus Lux / RE-2026-10260339 via Bank | 2.938,41 € | 0,00 € | 2.938,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-001002 | 01.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00237 | Eingangsrechnung 202612143 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00237 | 211,21 € | 40,13 € | 251,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000999 | 01.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00236 | Eingangsrechnung 202612142 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00236 | 202,83 € | 38,54 € | 241,37 € | gebucht | ||
| BU-2026-000998 | 01.09.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00183 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2605326 / Skonto 123.57 € | 3.995,62 € | 19,73 € | 4.119,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-001004 | 01.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00238 | Eingangsrechnung 202612144 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00238 | 223,71 € | 42,50 € | 266,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-001008 | 01.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00239 | Eingangsrechnung 202612217 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00239 | 596,94 € | 113,42 € | 710,36 € | gebucht | ||
| BU-2026-001010 | 01.09.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00241 | Eingangsrechnung 202612215 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00241 | 252,12 € | 47,90 € | 300,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-000984 | 31.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260338 | Zahlungseingang AMJ-Freiburg / RE-2026-10260338 via Bank | 318,07 € | 0,00 € | 318,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-000985 | 31.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260342 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260342 / Dirk Biermann | 287,06 € | 54,54 € | 341,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000987 | 31.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260343 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260343 / Konstantin von Bischoffshausen | 524,80 € | 99,71 € | 624,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000988 | 31.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260341 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260341 / Alexej Eberle | 349,52 € | 66,41 € | 415,93 € | gebucht | ||
| BU-2026-000989 | 31.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260340 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260340 / Ulrich Szallies | 701,33 € | 133,25 € | 834,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-000991 | 31.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260337 | Zahlungseingang WerkStadt Lebenshilfe Nürnberg gGmbH / RE-2026-10260337 via Bank | 355,55 € | 0,00 € | 355,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-000992 | 31.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260344 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260344 / Hotel Cult GmbH | 279,76 € | 53,15 € | 332,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000994 | 31.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260341 | Zahlungseingang Alexej Eberle / RE-2026-10260341 via Bank | 415,93 € | 0,00 € | 415,93 € | gebucht | ||
| BU-2026-000993 | 31.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260344 | Zahlungseingang Hotel Cult GmbH / RE-2026-10260344 via Bank | 332,91 € | 0,00 € | 332,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000996 | 31.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260336 | Zahlungseingang Peter Bohn / RE-2026-10260336 via Bank | 1.038,11 € | 0,00 € | 1.038,11 € | gebucht | ||
| BU-2026-000997 | 31.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00183 | Eingangsrechnung 2605326 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00183 | 3.461,50 € | 657,69 € | 4.119,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000986 | 30.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260342 | Zahlungseingang Dirk Biermann / RE-2026-10260342 via PayPal / Gebühren 10.60 € | 331,00 € | 10,60 € | 341,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000982 | 28.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00235 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611933 / Skonto 2.98 € | 146,08 € | 0,48 € | 149,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000983 | 28.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260338 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260338 / AMJ-Freiburg | 267,29 € | 50,78 € | 318,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-000990 | 28.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260339 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260339 / Markus Lux | 2.469,25 € | 469,16 € | 2.938,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000995 | 28.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260336 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260336 / Peter Bohn | 872,36 € | 165,75 € | 1.038,11 € | gebucht | ||
| BU-2026-002777 | 27.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260296 | Zahlungseingang Michael Gassner / RE-2026-10260296 via Klarna | 323,43 € | 0,00 € | 311,80 € | gebucht | ||
| BU-2026-000981 | 27.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00235 | Eingangsrechnung 202611933 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00235 | 125,26 € | 23,80 € | 149,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-002778 | 27.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260295 | Zahlungseingang Enrico Wöhlert / RE-2026-10260295 via Klarna / Gebühren 32.21 € | 861,09 € | 32,21 € | 893,30 € | gebucht | ||
| BU-2026-000977 | 27.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260337 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260337 / WerkStadt Lebenshilfe Nürnberg gGmbH | 298,78 € | 56,77 € | 355,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-000976 | 26.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260326 | Zahlungseingang Rüdiger Thom / RE-2026-10260326 via Bank | 203,15 € | 0,00 € | 203,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-000975 | 26.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00229 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611736 / Skonto 11.91 € | 583,92 € | 1,90 € | 595,83 € | gebucht | ||
| BU-2026-000969 | 26.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00234 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611821 / Skonto 4.22 € | 207,02 € | 0,67 € | 211,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000973 | 26.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00230 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611737 / Skonto 3.08 € | 150,92 € | 0,49 € | 154,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000971 | 26.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00233 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611820 / Skonto 7.63 € | 374,13 € | 1,22 € | 381,76 € | gebucht | ||
| BU-2026-000966 | 25.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260335 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260335 / Thomas Mödinger | 240,29 € | 45,66 € | 285,95 € | gebucht | ||
| BU-2026-000963 | 25.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00228 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611675 / Skonto 9.72 € | 476,48 € | 1,55 € | 486,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-000967 | 25.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260335 | Zahlungseingang Thomas Mödinger / RE-2026-10260335 via PayPal / Gebühren 8.94 € | 277,01 € | 8,94 € | 285,95 € | gebucht | ||
| BU-2026-000968 | 25.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00234 | Eingangsrechnung 202611821 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00234 | 177,51 € | 33,73 € | 211,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000970 | 25.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00233 | Eingangsrechnung 202611820 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00233 | 320,81 € | 60,95 € | 381,76 € | gebucht | ||
| BU-2026-000972 | 25.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00230 | Eingangsrechnung 202611737 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00230 | 129,41 € | 24,59 € | 154,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000974 | 25.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00229 | Eingangsrechnung 202611736 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00229 | 500,70 € | 95,13 € | 595,83 € | gebucht | ||
| BU-2026-000961 | 25.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260334 | Stoffmuster DIN A4 | 2,45 € | 0,00 € | 2,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000960 | 25.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260334 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260334 / Joachim Zepf | 2,06 € | 0,39 € | 2,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000962 | 24.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00228 | Eingangsrechnung 202611675 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00228 | 408,57 € | 77,63 € | 486,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-000957 | 24.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260333 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260333 / Ursula Blumer | 174,15 € | 34,83 € | 208,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-000955 | 24.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260331 | Zahlungseingang Ing.Gernot Wieser / RE-2026-10260331 via Bank | 1.509,17 € | 0,00 € | 1.509,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-002763 | 24.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260332 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260332 / Klaus Mischinger | 616,88 € | 117,21 € | 734,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-000956 | 21.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260333 | Zahlungseingang Ursula Blumer / RE-2026-10260333 via PayPal / Gebühren 6.64 € | 202,34 € | 6,64 € | 208,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-000954 | 21.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260325 | Zahlungseingang Anton Wörnle / RE-2026-10260325 via Bank | 492,32 € | 0,00 € | 492,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-000934 | 21.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00227 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611570 / Skonto 9.28 € | 454,58 € | 1,48 € | 463,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-000932 | 21.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260331 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260331 / Ing.Gernot Wieser | 1.257,64 € | 251,53 € | 1.509,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-000936 | 21.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00225 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611535 / Skonto 1.72 € | 84,44 € | 0,27 € | 86,16 € | gebucht | ||
| BU-2026-000940 | 21.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00224 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611536 / Skonto 8.77 € | 430,04 € | 1,40 € | 438,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-000938 | 21.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00223 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611537 / Skonto 4.18 € | 204,86 € | 0,67 € | 209,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-000978 | 21.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00226 | Eingangsrechnung A.26.23599 / VARISOL / Bestellung BE-2026-00226 | 1.135,88 € | 215,82 € | 1.351,70 € | gebucht | ||
| BU-2026-000939 | 20.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00224 | Eingangsrechnung 202611536 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00224 | 368,75 € | 70,06 € | 438,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-000937 | 20.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00223 | Eingangsrechnung 202611537 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00223 | 175,66 € | 33,38 € | 209,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-000933 | 20.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00227 | Eingangsrechnung 202611570 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00227 | 389,80 € | 74,06 € | 463,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-000935 | 20.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00225 | Eingangsrechnung 202611535 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00225 | 72,40 € | 13,76 € | 86,16 € | gebucht | ||
| BU-2026-000931 | 20.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260329 | Zahlungseingang Manuel Wagner / RE-2026-10260329 via Bank | 573,34 € | 0,00 € | 573,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000930 | 19.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260329 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260329 / Manuel Wagner | 481,80 € | 91,54 € | 573,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000948 | 19.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260327 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260327 / Yvonne Ruf | 116,53 € | 22,14 € | 138,67 € | gebucht | ||
| BU-2026-000921 | 19.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260324 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260324 / Christian Englert | 484,05 € | 91,97 € | 576,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-000922 | 19.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260325 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260325 / Anton Wörnle | 413,71 € | 78,61 € | 492,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-000945 | 19.08.2026 | Ausgangszahlung | 202611428 | Zahlung Lieferant / RE 202611428 / Skonto 0.52 € | 25,72 € | 0,08 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000920 | 19.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260321 | Zahlungseingang Julian Schätzl / RE-2026-10260321 via Bank | 273,66 € | 0,00 € | 273,66 € | gebucht | ||
| BU-2026-000923 | 19.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260326 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260326 / Rüdiger Thom | 170,71 € | 32,44 € | 203,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-000952 | 19.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260328 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260328 / Kai Kohlmann | 1.426,23 € | 270,98 € | 1.697,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000953 | 19.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260328 | Zahlungseingang Kai Kohlmann / RE-2026-10260328 via PayPal / Gebühren 51.13 € | 1.646,08 € | 51,13 € | 1.697,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000929 | 19.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00221 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611431 / Skonto 12.47 € | 611,44 € | 1,99 € | 623,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000927 | 19.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00220 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611430 / Skonto 11.36 € | 556,83 € | 1,81 € | 568,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000925 | 19.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00222 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611429 / Skonto 6.58 € | 322,55 € | 1,05 € | 329,13 € | gebucht | ||
| BU-2026-000928 | 18.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00221 | Eingangsrechnung 202611431 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00221 | 524,29 € | 99,62 € | 623,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000926 | 18.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00220 | Eingangsrechnung 202611430 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00220 | 477,47 € | 90,72 € | 568,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000918 | 18.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00217 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611361 / Skonto 3.53 € | 173,07 € | 0,56 € | 176,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000941 | 18.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260318 | Zahlungseingang Albus Lisa / RE-2026-10260318 via Bank | 584,18 € | 0,00 € | 584,18 € | gebucht | ||
| BU-2026-000924 | 18.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00222 | Eingangsrechnung 202611429 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00222 | 276,58 € | 52,55 € | 329,13 € | gebucht | ||
| BU-2026-000944 | 18.08.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger Balcer | Eingangsrechnung 202611428 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Balcer | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000947 | 18.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260324 | Zahlungseingang Christian Englert / RE-2026-10260324 via PayPal / Gebühren 17.61 € | 558,41 € | 17,61 € | 576,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-000949 | 18.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260327 | Zahlungseingang Yvonne Ruf / RE-2026-10260327 via PayPal / Gebühren 4.54 € | 134,13 € | 4,54 € | 138,67 € | gebucht | ||
| BU-2026-000912 | 18.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00216 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611360 / Skonto 11.51 € | 564,09 € | 1,84 € | 575,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000916 | 18.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00218 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611362 / Skonto 5.70 € | 279,32 € | 0,91 € | 285,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-000914 | 18.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00219 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611363 / Skonto 4.88 € | 239,33 € | 0,78 € | 244,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000903 | 17.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260320 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260320 / Dietzenbacher Reisebüro | 379,99 € | 72,20 € | 452,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000913 | 17.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00219 | Eingangsrechnung 202611363 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00219 | 205,22 € | 38,99 € | 244,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000911 | 17.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00216 | Eingangsrechnung 202611360 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00216 | 483,70 € | 91,90 € | 575,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000910 | 17.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260320 | Zahlungseingang Dietzenbacher Reisebüro / RE-2026-10260320 via Bank | 452,19 € | 0,00 € | 452,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000909 | 17.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00214 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611276 / Skonto 4.06 € | 199,11 € | 0,65 € | 203,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-000907 | 17.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00215 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611275 / Skonto 4.95 € | 242,76 € | 0,79 € | 247,71 € | gebucht | ||
| BU-2026-000905 | 17.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260323 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260323 / Kamil Drescher | 637,03 € | 121,03 € | 758,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000904 | 17.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260322 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260322 / Heribert Leßmann | 637,63 € | 121,15 € | 758,78 € | gebucht | ||
| BU-2026-000902 | 17.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260319 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260319 / Steinmetz Uwe | 279,25 € | 53,06 € | 332,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-000901 | 17.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260318 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260318 / Albus Lisa | 490,91 € | 93,27 € | 584,18 € | gebucht | ||
| BU-2026-000900 | 17.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260300 | Zahlungseingang SK-Bau Dipl.-Ing. Siegbert Kohr / RE-2026-10260300 via Bank | 242,43 € | 0,00 € | 242,43 € | gebucht | ||
| BU-2026-000899 | 17.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260312 | Zahlungseingang Stefan Kiener / RE-2026-10260312 via Bank | 705,40 € | 0,00 € | 705,40 € | gebucht | ||
| BU-2026-000917 | 17.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00217 | Eingangsrechnung 202611361 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00217 | 148,40 € | 28,20 € | 176,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000915 | 17.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00218 | Eingangsrechnung 202611362 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00218 | 239,51 € | 45,51 € | 285,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-000959 | 17.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260289 | Zahlungseingang MOBAU Markisen GmbH / RE-2026-10260289 via Bank | 2.975,00 € | 0,00 € | 2.975,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000958 | 17.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260278 | Zahlungseingang MOBAU Markisen GmbH / RE-2026-10260278 via Bank | 2.975,00 € | 0,00 € | 2.975,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000951 | 17.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260323 | Zahlungseingang Kamil Drescher / RE-2026-10260323 via PayPal / Gebühren 23.06 € | 735,00 € | 23,06 € | 758,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000950 | 17.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260322 | Zahlungseingang Heribert Leßmann / RE-2026-10260322 via PayPal / Gebühren 23.08 € | 735,70 € | 23,08 € | 758,78 € | gebucht | ||
| BU-2026-000942 | 17.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260317 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260317 / Andreas Gerstensehr | 325,39 € | 61,82 € | 387,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000919 | 17.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260321 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260321 / Julian Schätzl | 229,97 € | 43,69 € | 273,66 € | gebucht | ||
| BU-2026-000946 | 16.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260319 | Zahlungseingang Steinmetz Uwe / RE-2026-10260319 via PayPal / Gebühren 10.33 € | 321,98 € | 10,33 € | 332,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-000943 | 16.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260317 | Zahlungseingang Andreas Gerstensehr / RE-2026-10260317 via PayPal / Gebühren 11.96 € | 375,25 € | 11,96 € | 387,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000892 | 14.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00204 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611122 / Skonto 1.82 € | 89,50 € | 0,29 € | 91,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-000908 | 14.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00214 | Eingangsrechnung 202611276 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00214 | 170,73 € | 32,44 € | 203,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-000894 | 14.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00213 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611140 / Skonto 2.94 € | 144,14 € | 0,47 € | 147,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-000890 | 14.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260316 | Zahlungseingang Andreas Schmitt / RE-2026-10260316 via PayPal / Gebühren 8.62 € | 266,79 € | 8,62 € | 275,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000889 | 14.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260316 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260316 / Andreas Schmitt | 231,44 € | 43,97 € | 275,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000897 | 14.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00212 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611139 / Skonto 5.97 € | 292,66 € | 0,95 € | 298,63 € | gebucht | ||
| BU-2026-000906 | 14.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00215 | Eingangsrechnung 202611275 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00215 | 208,16 € | 39,55 € | 247,71 € | gebucht | ||
| BU-2026-000888 | 13.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260315 | Zahlungseingang Joachim Böck / RE-2026-10260315 via Bank | 282,30 € | 0,00 € | 282,30 € | gebucht | ||
| BU-2026-000887 | 13.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260315 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260315 / Joachim Böck | 237,23 € | 45,07 € | 282,30 € | gebucht | ||
| BU-2026-000885 | 13.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00211 | Zahlung BFB GmbH / RE 202611108 / Skonto 6.18 € | 303,28 € | 0,99 € | 309,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-000883 | 13.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260314 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260314 / Ahmed | 168,85 € | 32,08 € | 200,93 € | gebucht | ||
| BU-2026-000886 | 13.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260269 | Zahlungseingang Ralf Leutzsch / RE-2026-10260269 via Klarna / Gebühren 7.58 € | 193,64 € | 7,58 € | 201,22 € | gebucht | ||
| BU-2026-000891 | 13.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00204 | Eingangsrechnung 202611122 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00204 | 76,74 € | 14,58 € | 91,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-000896 | 13.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00212 | Eingangsrechnung 202611139 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00212 | 250,95 € | 47,68 € | 298,63 € | gebucht | ||
| BU-2026-000893 | 13.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00213 | Eingangsrechnung 202611140 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00213 | 123,60 € | 23,48 € | 147,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-000898 | 12.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260312 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260312 / Stefan Kiener | 592,77 € | 112,63 € | 705,40 € | gebucht | ||
| BU-2026-000874 | 12.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00209 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610953 / Skonto 6.74 € | 330,29 € | 1,08 € | 337,03 € | gebucht | ||
| BU-2026-000876 | 12.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00208 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610952 / Skonto 8.69 € | 425,90 € | 1,39 € | 434,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-000884 | 12.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00211 | Eingangsrechnung 202611108 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00211 | 260,05 € | 49,41 € | 309,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-000871 | 12.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260310 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260310 / Fred Schmalle | 371,04 € | 70,50 € | 441,54 € | gebucht | ||
| BU-2026-000882 | 12.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00199 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610766 / Skonto 4.85 € | 237,84 € | 0,77 € | 242,69 € | gebucht | ||
| BU-2026-000878 | 12.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00210 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610926 / Skonto 11.75 € | 575,85 € | 1,88 € | 587,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000879 | 12.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260309 | Zahlungseingang Dieter Weywer / RE-2026-10260309 via Bank | 392,51 € | 0,00 € | 392,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000872 | 11.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260310 | Zahlungseingang Fred Schmalle / RE-2026-10260310 via PayPal / Gebühren 13.59 € | 427,95 € | 13,59 € | 441,54 € | gebucht | ||
| BU-2026-000875 | 11.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00208 | Eingangsrechnung 202610952 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00208 | 365,20 € | 69,39 € | 434,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-000870 | 11.08.2026 | Ausgangszahlung | 202610815 | Zahlung DPD / RE 202610815 / Skonto 0.52 € | 25,72 € | 0,08 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000868 | 11.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00205 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610829 / Skonto 6.22 € | 304,70 € | 0,99 € | 310,92 € | gebucht | ||
| BU-2026-000866 | 11.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00207 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610830 / Skonto 7.66 € | 375,44 € | 1,22 € | 383,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-000864 | 11.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00206 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610838 / Skonto 4.35 € | 213,52 € | 0,69 € | 217,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000862 | 11.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00201 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610787 / Skonto 6.41 € | 314,44 € | 1,02 € | 320,85 € | gebucht | ||
| BU-2026-000860 | 11.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00202 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610788 / Skonto 4.93 € | 241,63 € | 0,79 € | 246,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-000858 | 11.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00203 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610789 / Skonto 7.43 € | 364,28 € | 1,19 € | 371,71 € | gebucht | ||
| BU-2026-000873 | 11.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00209 | Eingangsrechnung 202610953 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00209 | 283,22 € | 53,81 € | 337,03 € | gebucht | ||
| BU-2026-000877 | 11.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00210 | Eingangsrechnung 202610926 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00210 | 493,78 € | 93,82 € | 587,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000895 | 11.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260309 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260309 / Dieter Weywer | 329,84 € | 62,67 € | 392,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000851 | 10.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260308 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260308 / Horst Reinhardt | 386,19 € | 73,38 € | 459,57 € | gebucht | ||
| BU-2026-000852 | 10.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260308 | Zahlungseingang Horst Reinhardt / RE-2026-10260308 via PayPal / Gebühren 14.13 € | 445,44 € | 14,13 € | 459,57 € | gebucht | ||
| BU-2026-000849 | 10.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260306 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260306 / Martin Torbecke | 422,45 € | 80,26 € | 502,71 € | gebucht | ||
| BU-2026-000853 | 10.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260307 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260307 / Rudi Wachter | 456,29 € | 86,70 € | 542,99 € | gebucht | ||
| BU-2026-000843 | 10.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260303 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260303 / Prof. Dr. Stefan Recknagel | 125,60 € | 23,86 € | 149,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-000855 | 10.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260302 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260302 / Matthias Rüben | 660,30 € | 125,46 € | 785,76 € | gebucht | ||
| BU-2026-000845 | 10.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260304 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260304 / Jürgen Pohl | 355,70 € | 67,58 € | 423,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-000856 | 10.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260302 | Zahlungseingang Matthias Rüben / RE-2026-10260302 via Bank | 785,76 € | 0,00 € | 785,76 € | gebucht | ||
| BU-2026-000854 | 10.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260307 | Zahlungseingang Rudi Wachter / RE-2026-10260307 via PayPal / Gebühren 16.62 € | 526,37 € | 16,62 € | 542,99 € | gebucht | ||
| BU-2026-000857 | 10.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00203 | Eingangsrechnung 202610789 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00203 | 312,36 € | 59,35 € | 371,71 € | gebucht | ||
| BU-2026-000847 | 10.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260305 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260305 / Jörn Fischer | 260,15 € | 49,43 € | 309,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-000861 | 10.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00201 | Eingangsrechnung 202610787 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00201 | 269,62 € | 51,23 € | 320,85 € | gebucht | ||
| BU-2026-000863 | 10.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00206 | Eingangsrechnung 202610838 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00206 | 183,08 € | 34,79 € | 217,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000865 | 10.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00207 | Eingangsrechnung 202610830 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00207 | 321,93 € | 61,17 € | 383,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-000964 | 10.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260301 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260301 / Szallies, Ulrich | 10,29 € | 1,96 € | 12,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000867 | 10.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00205 | Eingangsrechnung 202610829 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00205 | 261,28 € | 49,64 € | 310,92 € | gebucht | ||
| BU-2026-000869 | 10.08.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger Jürgen Köhler | Eingangsrechnung 202610815 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Jürgen Köhler | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000859 | 10.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00202 | Eingangsrechnung 202610788 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00202 | 207,19 € | 39,37 € | 246,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-000965 | 10.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260301 | Zahlungseingang Szallies, Ulrich / RE-2026-10260301 via Bank | 12,25 € | 0,00 € | 12,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000850 | 09.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260306 | Zahlungseingang Martin Torbecke / RE-2026-10260306 via PayPal / Gebühren 15.42 € | 487,29 € | 15,42 € | 502,71 € | gebucht | ||
| BU-2026-000844 | 09.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260303 | Zahlungseingang Prof. Dr. Stefan Recknagel / RE-2026-10260303 via PayPal / Gebühren 4.85 € | 144,61 € | 4,85 € | 149,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-000846 | 09.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260304 | Zahlungseingang Jürgen Pohl / RE-2026-10260304 via PayPal / Gebühren 13.05 € | 410,23 € | 13,05 € | 423,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-000848 | 09.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260305 | Zahlungseingang Jörn Fischer / RE-2026-10260305 via Bank / Skonto 9.65 € | 299,93 € | 9,65 € | 309,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-000843 | 08.08.2026 | Ausgangszahlung | 202610775 | Zahlung DPD / RE 202610775 / Skonto 0.52 € | 25,72 € | 0,08 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000841 | 08.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00200 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610776 / Skonto 13.31 € | 642,33 € | 2,13 € | 655,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000842 | 08.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260300 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260300 / SK-Bau Dipl.-Ing. Siegbert Kohr | 203,72 € | 38,71 € | 242,43 € | gebucht | ||
| BU-2026-000836 | 07.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260294 | Zahlungseingang Gerhard Wachter / RE-2026-10260294 via Bank | 407,75 € | 0,00 € | 407,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000834 | 07.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260290 | Zahlungseingang Bau-und Möbeltischlerei Bauch / RE-2026-10260290 via Bank / Skonto 49.10 € | 2.405,63 € | 49,10 € | 2.454,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-000837 | 07.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260296 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260296 / Michael Gassner | 259,83 € | 51,97 € | 311,80 € | gebucht | ||
| BU-2026-000831 | 07.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260295 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260295 / Enrico Wöhlert | 750,67 € | 142,63 € | 893,30 € | gebucht | ||
| BU-2026-000830 | 07.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00198 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610672 / Skonto 4.73 € | 231,81 € | 0,76 € | 236,54 € | gebucht | ||
| BU-2026-000840 | 07.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00200 | Eingangsrechnung 202610776 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00200 | 550,96 € | 104,68 € | 655,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000880 | 07.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00199 | Eingangsrechnung 202610766 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00199 | 171,38 € | 32,56 € | 203,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000881 | 07.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00199 | Eingangsrechnung 202610766 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00199 | 203,94 € | 38,75 € | 242,69 € | gebucht | ||
| BU-2026-000839 | 07.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260291 | Zahlungseingang Georg Fiegehenn / RE-2026-10260291 via Bank | 446,28 € | 0,00 € | 446,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-000842 | 07.08.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger Klaus Hölldampf | Eingangsrechnung 202610775 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Klaus Hölldampf | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000835 | 06.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260294 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260294 / Gerhard Wachter | 342,64 € | 65,10 € | 407,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000833 | 06.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260251 | Zahlungseingang Hannah Dreimol / RE-2026-10260251 via Klarna / Gebühren 14.27 € | 374,79 € | 14,27 € | 389,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000832 | 06.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260238 | Zahlungseingang Markos Catering / RE-2026-10260238 via Klarna / Gebühren 4.87 € | 120,31 € | 4,87 € | 125,18 € | gebucht | ||
| BU-2026-000829 | 06.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00198 | Eingangsrechnung 202610672 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00198 | 198,77 € | 37,77 € | 236,54 € | gebucht | ||
| BU-2026-000828 | 06.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00197 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610596 / Skonto 6.00 € | 294,05 € | 0,96 € | 300,05 € | gebucht | ||
| BU-2026-000825 | 06.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260293 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260293 / Robert Ostermann-Myrau | 269,43 € | 51,19 € | 320,62 € | gebucht | ||
| BU-2026-000815 | 05.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00196 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610550 / Skonto 8.02 € | 392,86 € | 1,28 € | 400,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-000826 | 05.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260293 | Zahlungseingang Robert Ostermann-Myrau / RE-2026-10260293 via PayPal / Gebühren 9.98 € | 310,64 € | 9,98 € | 320,62 € | gebucht | ||
| BU-2026-000817 | 05.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00195 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610532 / Skonto 16.78 € | 822,35 € | 2,68 € | 839,13 € | gebucht | ||
| BU-2026-000819 | 05.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00194 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610531 / Skonto 8.01 € | 392,54 € | 1,28 € | 400,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-000820 | 05.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260291 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260291 / Georg Fiegehenn | 375,03 € | 71,25 € | 446,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-000821 | 05.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260292 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260292 / Barbara Wolf | 348,93 € | 66,30 € | 415,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-000827 | 05.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00197 | Eingangsrechnung 202610596 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00197 | 252,14 € | 47,91 € | 300,05 € | gebucht | ||
| BU-2026-000806 | 04.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00193 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610460 / Skonto 7.98 € | 391,02 € | 1,27 € | 399,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000804 | 04.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00192 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610461 / Skonto 2.81 € | 137,93 € | 0,45 € | 140,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000802 | 04.08.2026 | Ausgangszahlung | 202610462 | Zahlung Lieferant / RE 202610462 / Skonto 0.40 € | 19,93 € | 0,06 € | 20,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-000798 | 04.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00104 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2604484 / Skonto 61.37 € | 1.984,24 € | 9,80 € | 2.045,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-000808 | 04.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00189 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610458 / Skonto 4.78 € | 234,06 € | 0,76 € | 238,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-000810 | 04.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00191 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610457 / Skonto 11.59 € | 567,87 € | 1,85 € | 579,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-000800 | 04.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00110 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2604485 / Skonto 105.44 € | 3.409,23 € | 16,83 € | 3.514,67 € | gebucht | ||
| BU-2026-000812 | 04.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00190 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610456 / Skonto 8.29 € | 406,46 € | 1,32 € | 414,75 € | gebucht | ||
| BU-2026-000813 | 04.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260283 | Zahlungseingang GbR / RE-2026-10260283 via Bank | 486,40 € | 0,00 € | 486,40 € | gebucht | ||
| BU-2026-000814 | 04.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00196 | Eingangsrechnung 202610550 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00196 | 336,87 € | 64,01 € | 400,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-000816 | 04.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00195 | Eingangsrechnung 202610532 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00195 | 705,15 € | 133,98 € | 839,13 € | gebucht | ||
| BU-2026-000818 | 04.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00194 | Eingangsrechnung 202610531 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00194 | 336,60 € | 63,95 € | 400,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-000822 | 04.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260292 | Zahlungseingang Barbara Wolf / RE-2026-10260292 via PayPal / Gebühren 12.81 € | 402,42 € | 12,81 € | 415,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-000823 | 04.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260290 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260290 / Bau-und Möbeltischlerei Bauch | 2.062,80 € | 391,93 € | 2.454,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-000811 | 03.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00190 | Eingangsrechnung 202610456 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00190 | 348,53 € | 66,22 € | 414,75 € | gebucht | ||
| BU-2026-000790 | 03.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260287 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260287 / Andre Horneff | 456,61 € | 86,76 € | 543,37 € | gebucht | ||
| BU-2026-000791 | 03.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260287 | Zahlungseingang Andre Horneff / RE-2026-10260287 via Bank | 543,37 € | 0,00 € | 543,37 € | gebucht | ||
| BU-2026-000792 | 03.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260285 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260285 / Wolfgang Jünge | 422,69 € | 80,31 € | 503,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000795 | 03.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260285 | Zahlungseingang Wolfgang Jünge / RE-2026-10260285 via Bank | 503,00 € | 0,00 € | 503,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000788 | 03.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260288 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260288 / Roland Dunkel | 174,20 € | 33,10 € | 207,30 € | gebucht | ||
| BU-2026-000796 | 03.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260281 | Zahlungseingang SUCOs DO BRASIL / RE-2026-10260281 via Bank | 1.069,97 € | 0,00 € | 1.069,97 € | gebucht | ||
| BU-2026-000786 | 03.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260286 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260286 / Florian Pojda | 636,06 € | 120,85 € | 756,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000797 | 03.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00104 | Eingangsrechnung 2604484 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00104 | 1.719,00 € | 326,61 € | 2.045,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-000784 | 03.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260284 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260284 / Matthias Janssen | 488,16 € | 92,75 € | 580,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000801 | 03.08.2026 | Eingangsrechnung | Stoffmuster | Eingangsrechnung 202610462 / BFB GmbH / Bestellung Stoffmuster | 17,08 € | 3,25 € | 20,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-000799 | 03.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00110 | Eingangsrechnung 2604485 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00110 | 2.953,50 € | 561,17 € | 3.514,67 € | gebucht | ||
| BU-2026-000809 | 03.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00191 | Eingangsrechnung 202610457 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00191 | 486,94 € | 92,52 € | 579,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-000807 | 03.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00189 | Eingangsrechnung 202610458 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00189 | 200,71 € | 38,13 € | 238,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-000805 | 03.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00193 | Eingangsrechnung 202610460 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00193 | 335,29 € | 63,71 € | 399,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000803 | 03.08.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00192 | Eingangsrechnung 202610461 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00192 | 118,27 € | 22,47 € | 140,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000785 | 02.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260284 | Zahlungseingang Matthias Janssen / RE-2026-10260284 via PayPal / Gebühren 17.75 € | 563,16 € | 17,75 € | 580,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000787 | 02.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260286 | Zahlungseingang Florian Pojda / RE-2026-10260286 via PayPal / Gebühren 23.02 € | 733,89 € | 23,02 € | 756,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000781 | 01.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00187 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610357 / Skonto 11.52 € | 564,55 € | 1,84 € | 576,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-000793 | 01.08.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260283 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260283 / GbR | 408,74 € | 77,66 € | 486,40 € | gebucht | ||
| BU-2026-000783 | 01.08.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00188 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610356 / Skonto 4.63 € | 226,98 € | 0,74 € | 231,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-000789 | 01.08.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260288 | Zahlungseingang Roland Dunkel / RE-2026-10260288 via PayPal / Gebühren 6.60 € | 200,70 € | 6,60 € | 207,30 € | gebucht | ||
| BU-2026-000782 | 31.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00188 | Eingangsrechnung 202610356 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00188 | 194,63 € | 36,98 € | 231,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-000780 | 31.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00187 | Eingangsrechnung 202610357 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00187 | 484,09 € | 91,98 € | 576,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-000779 | 31.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260280 | Zahlungseingang Dietmar Kraemer / RE-2026-10260280 via Bank | 314,35 € | 0,00 € | 314,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-000778 | 31.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260280 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260280 / Dietmar Kraemer | 264,16 € | 50,19 € | 314,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-000777 | 31.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260279 | Zahlungseingang Nadine Allenbach / RE-2026-10260279 via Bank | 282,32 € | 0,00 € | 282,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-000776 | 31.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260282 | Zahlungseingang GEN0DEF1ZIR / RE-2026-10260282 via PayPal / Gebühren 21.95 € | 699,60 € | 21,95 € | 721,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-000775 | 31.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260282 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260282 / GEN0DEF1ZIR | 606,34 € | 115,21 € | 721,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-000774 | 31.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00186 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610247 / Skonto 4.73 € | 231,90 € | 0,76 € | 236,63 € | gebucht | ||
| BU-2026-000770 | 31.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00184 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610215 / Skonto 2.77 € | 135,83 € | 0,44 € | 138,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000772 | 31.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00185 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610246 / Skonto 9.12 € | 446,94 € | 1,46 € | 456,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000794 | 31.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260281 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260281 / SUCOs DO BRASIL | 899,13 € | 170,84 € | 1.069,97 € | gebucht | ||
| BU-2026-000768 | 30.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260277 | Zahlungseingang Etienne Burren / RE-2026-10260277 via Bank | 312,83 € | 0,00 € | 312,83 € | gebucht | ||
| BU-2026-000766 | 30.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260276 | Zahlungseingang Mohammad Omar Wali / RE-2026-10260276 via Bank | 580,94 € | 0,00 € | 580,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000769 | 30.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00184 | Eingangsrechnung 202610215 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00184 | 116,47 € | 22,13 € | 138,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000771 | 30.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00185 | Eingangsrechnung 202610246 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00185 | 383,24 € | 72,82 € | 456,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000773 | 30.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00186 | Eingangsrechnung 202610247 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00186 | 198,85 € | 37,78 € | 236,63 € | gebucht | ||
| BU-2026-000824 | 30.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260279 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260279 / Nadine Allenbach | 235,27 € | 47,05 € | 282,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-000764 | 29.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260253 | Zahlungseingang MeinEinkauf GmbH / RE-2026-10260253 via Bank | 180,44 € | 0,00 € | 180,44 € | gebucht | ||
| BU-2026-000763 | 29.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260275 | Zahlungseingang Daniel Bubert / RE-2026-10260275 via Bank | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000762 | 29.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260289 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260279 / MOBAU Markisen GmbH | 2.500,00 € | 475,00 € | 2.975,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000761 | 29.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260278 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260278 / MOBAU Markisen GmbH | 2.500,00 € | 475,00 € | 2.975,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000760 | 29.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00181 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610087 / Skonto 6.62 € | 324,45 € | 1,06 € | 331,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-000754 | 29.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00179 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609915 / Skonto 5.35 € | 262,45 € | 0,85 € | 267,80 € | gebucht | ||
| BU-2026-000758 | 29.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00180 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610086 / Skonto 7.51 € | 368,11 € | 1,20 € | 375,62 € | gebucht | ||
| BU-2026-000756 | 29.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00182 | Zahlung BFB GmbH / RE 202610088 / Skonto 8.22 € | 402,84 € | 1,31 € | 411,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000750 | 28.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260271 | Zahlungseingang Carmen Hanna, Zeller Kneipe / RE-2026-10260271 via Bank | 427,94 € | 0,00 € | 427,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000749 | 28.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260244 | Zahlungseingang Holzbau Brandt / RE-2026-10260244 via Bank | 3.198,00 € | 0,00 € | 3.198,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000748 | 28.07.2026 | Ausgangszahlung | 202609875 | Zahlung BFB / RE 202609875 / Skonto 0.40 € | 19,48 € | 0,06 € | 19,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-000746 | 28.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00177 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609861 / Skonto 7.46 € | 365,76 € | 1,19 € | 373,22 € | gebucht | ||
| BU-2026-000744 | 28.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00175 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609859 / Skonto 5.18 € | 254,16 € | 0,83 € | 259,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000742 | 28.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00176 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609860 / Skonto 6.22 € | 304,97 € | 0,99 € | 311,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000740 | 28.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00173 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609857 / Skonto 5.07 € | 248,70 € | 0,81 € | 253,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-000738 | 28.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00174 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609858 / Skonto 2.73 € | 133,86 € | 0,44 € | 136,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-000736 | 28.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00178 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609864 / Skonto 3.78 € | 185,57 € | 0,60 € | 189,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-000732 | 28.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260267 | Zahlungseingang Erwin Götz / RE-2026-10260267 via Bank | 513,31 € | 0,00 € | 513,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-000733 | 28.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260274 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260274 / Hiltrud Weindl | 379,15 € | 72,04 € | 451,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000752 | 28.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260275 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260275 / Daniel Bubert | 4.201,68 € | 798,32 € | 5.000,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000753 | 28.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00179 | Eingangsrechnung 202609915 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00179 | 225,04 € | 42,76 € | 267,80 € | gebucht | ||
| BU-2026-000755 | 28.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00182 | Eingangsrechnung 202610088 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00182 | 345,43 € | 65,63 € | 411,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000757 | 28.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00180 | Eingangsrechnung 202610086 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00180 | 315,65 € | 59,97 € | 375,62 € | gebucht | ||
| BU-2026-000759 | 28.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00181 | Eingangsrechnung 202610087 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00181 | 278,21 € | 52,86 € | 331,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-000677 | 27.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260256 | Zahlungseingang Fritzinger, Iris Maria / RE-2026-10260256 via Bank | 332,07 € | 0,00 € | 332,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-000695 | 27.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260268 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260268 / Verena Leinemann | 204,58 € | 38,87 € | 243,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000678 | 27.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260267 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260267 / Erwin Götz | 431,35 € | 81,96 € | 513,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-000679 | 27.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260269 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260269 / Ralf Leutzsch | 169,09 € | 32,13 € | 201,22 € | gebucht | ||
| BU-2026-000680 | 27.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260272 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260272 / Michael Wenzel | 361,89 € | 68,76 € | 430,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-000681 | 27.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260273 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260273 / Fliesen Korbmacher GbR | 398,16 € | 75,65 € | 473,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-000720 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger Michael Richter | Eingangsrechnung 202609797 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Michael Richter | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000718 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger Reinhold Doubrawa | Eingangsrechnung 20269798 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Reinhold Doubrawa | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000717 | 27.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00172 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609796 / Skonto 4.88 € | 239,31 € | 0,78 € | 244,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000716 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00172 | Eingangsrechnung 202609796 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00172 | 172,44 € | 32,76 € | 205,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-000683 | 27.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260270 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260270 / Stefan Otterbach | 295,87 € | 56,22 € | 352,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-000688 | 27.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00169 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609767 / Skonto 7.67 € | 376,05 € | 1,22 € | 383,72 € | gebucht | ||
| BU-2026-000690 | 27.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00170 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609768 / Skonto 9.54 € | 467,73 € | 1,52 € | 477,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000691 | 27.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260273 | Zahlungseingang Fliesen Korbmacher GbR / RE-2026-10260273 via Bank | 473,81 € | 0,00 € | 473,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-000694 | 27.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260271 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260271 / Carmen Hanna, Zeller Kneipe | 356,62 € | 71,32 € | 427,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000735 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00178 | Eingangsrechnung 202609864 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00178 | 159,12 € | 30,23 € | 189,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-000741 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00176 | Eingangsrechnung 202609860 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00176 | 261,50 € | 49,69 € | 311,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000739 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00173 | Eingangsrechnung 202609857 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00173 | 213,25 € | 40,52 € | 253,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-000765 | 27.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260276 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260276 / Mohammad Omar Wali | 488,18 € | 92,76 € | 580,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000737 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00174 | Eingangsrechnung 202609858 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00174 | 114,78 € | 21,81 € | 136,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-000767 | 27.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260277 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260277 / Etienne Burren | 262,88 € | 49,95 € | 312,83 € | gebucht | ||
| BU-2026-000734 | 27.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260274 | Zahlungseingang Hiltrud Weindl / RE-2026-10260274 via PayPal / Gebühren 13.88 € | 437,31 € | 13,88 € | 451,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000743 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00175 | Eingangsrechnung 202609859 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00175 | 217,93 € | 41,41 € | 259,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000745 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00177 | Eingangsrechnung 202609861 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00177 | 313,63 € | 59,59 € | 373,22 € | gebucht | ||
| BU-2026-000731 | 27.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260259 | Zahlungseingang Helga Prassnik / RE-2026-10260259 via Bank | 333,15 € | 0,00 € | 333,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-000730 | 27.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260268 | Zahlungseingang Verena Leinemann / RE-2026-10260268 via Bank | 243,45 € | 0,00 € | 243,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000747 | 27.07.2026 | Eingangsrechnung | Stoffmuster | Eingangsrechnung 202609875 / BFB GmbH / Bestellung Stoffmuster | 16,71 € | 3,17 € | 19,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-000682 | 26.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260272 | Zahlungseingang Michael Wenzel / RE-2026-10260272 via PayPal / Gebühren 13.27 € | 417,38 € | 13,27 € | 430,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-000684 | 26.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260270 | Zahlungseingang Stefan Otterbach / RE-2026-10260270 via PayPal / Gebühren 10.93 € | 341,16 € | 10,93 € | 352,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-004170 | 24.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00166 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609732 / Skonto 4.10 € | 200,91 € | 0,65 € | 205,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000689 | 24.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00170 | Eingangsrechnung 202609768 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00170 | 401,07 € | 76,20 € | 477,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-004181 | 24.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260259 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260259 / Helga Prassnik | 277,63 € | 55,52 € | 333,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-000687 | 24.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00169 | Eingangsrechnung 202609767 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00169 | 322,45 € | 61,27 € | 383,72 € | gebucht | ||
| BU-2026-000686 | 24.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260266 | Zahlungseingang Johann Dirr / RE-2026-10260266 via PayPal / Gebühren 10.32 € | 321,62 € | 10,32 € | 331,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000685 | 24.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260266 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260266 / Johann Dirr | 278,94 € | 53,00 € | 331,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-004168 | 24.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00168 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609734 / Skonto 1.33 € | 65,57 € | 0,21 € | 66,90 € | gebucht | ||
| BU-2026-004182 | 24.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260256 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260256 / Fritzinger, Iris Maria | 279,05 € | 53,02 € | 332,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-004173 | 24.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260258 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260258 / Marcel Kurdum | 517,71 € | 98,36 € | 616,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-004175 | 24.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260257 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260257 / Friss Helene | 444,28 € | 84,41 € | 528,69 € | gebucht | ||
| BU-2026-004176 | 23.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260257 | Zahlungseingang Friss Helene / RE-2026-10260257 via PayPal / Gebühren 16.21 € | 512,48 € | 16,21 € | 528,69 € | gebucht | ||
| BU-2026-004163 | 23.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260254 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260254 / Marianne Ziegler-Kimmerle | 233,44 € | 44,35 € | 277,79 € | gebucht | ||
| BU-2026-004166 | 23.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00165 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609640 / Skonto 4.60 € | 225,53 € | 0,73 € | 230,13 € | gebucht | ||
| BU-2026-004167 | 23.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00168 | Eingangsrechnung 202609734 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00168 | 56,22 € | 10,68 € | 66,90 € | gebucht | ||
| BU-2026-000693 | 23.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260224 | Zahlungseingang Frank Vollkommer / RE-2026-10260224 via Klarna / Gebühren 24.90 € | 663,13 € | 24,90 € | 688,03 € | gebucht | ||
| BU-2026-000696 | 23.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260253 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260253 / MeinEinkauf GmbH | 151,63 € | 28,81 € | 180,44 € | gebucht | ||
| BU-2026-004169 | 23.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00166 | Eingangsrechnung 202609732 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00166 | 172,28 € | 32,73 € | 205,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-004171 | 23.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260255 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260255 / Wolfgang Bauch | 83,20 € | 15,81 € | 99,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-004172 | 23.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260255 | Zahlungseingang Wolfgang Bauch / RE-2026-10260255 via PayPal / Gebühren 3.35 € | 95,66 € | 3,35 € | 99,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-004174 | 23.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260258 | Zahlungseingang Marcel Kurdum / RE-2026-10260258 via PayPal / Gebühren 18.80 € | 597,27 € | 18,80 € | 616,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-004149 | 22.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260252 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260252 / Bohl Andreas | 261,38 € | 49,66 € | 311,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-000980 | 22.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00158 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609578 / Skonto 5.74 € | 281,41 € | 0,92 € | 287,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-004152 | 22.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00162 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609582 / Skonto 5.19 € | 254,31 € | 0,83 € | 259,50 € | gebucht | ||
| BU-2026-004154 | 22.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00161 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609581 / Skonto 5.10 € | 249,98 € | 0,81 € | 255,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-004165 | 22.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00165 | Eingangsrechnung 202609640 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00165 | 193,39 € | 36,74 € | 230,13 € | gebucht | ||
| BU-2026-004156 | 22.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00160 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609580 / Skonto 3.17 € | 155,74 € | 0,51 € | 158,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-004164 | 22.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260254 | Zahlungseingang Marianne Ziegler-Kimmerle / RE-2026-10260254 via PayPal / Gebühren 8.69 € | 269,10 € | 8,69 € | 277,79 € | gebucht | ||
| BU-2026-004158 | 22.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00159 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609579 / Skonto 6.30 € | 308,84 € | 1,01 € | 315,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-004160 | 22.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00157 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609577 / Skonto 6.12 € | 300,25 € | 0,98 € | 306,37 € | gebucht | ||
| BU-2026-000979 | 21.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00158 | Eingangsrechnung 202609578 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00158 | 241,30 € | 45,85 € | 287,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-004159 | 21.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00157 | Eingangsrechnung 202609577 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00157 | 257,45 € | 48,92 € | 306,37 € | gebucht | ||
| BU-2026-004157 | 21.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00159 | Eingangsrechnung 202609579 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00159 | 264,82 € | 50,32 € | 315,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-004155 | 21.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00160 | Eingangsrechnung 202609580 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00160 | 133,54 € | 25,37 € | 158,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-004153 | 21.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00161 | Eingangsrechnung 202609581 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00161 | 214,35 € | 40,73 € | 255,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-004151 | 21.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00162 | Eingangsrechnung 202609582 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00162 | 218,07 € | 41,43 € | 259,50 € | gebucht | ||
| BU-2026-004150 | 21.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260252 | Zahlungseingang Bohl Andreas / RE-2026-10260252 via PayPal / Gebühren 9.69 € | 301,35 € | 9,69 € | 311,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-004161 | 21.07.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger Peter Hölzlein | Eingangsrechnung 202609583 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Peter Hölzlein | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-004142 | 20.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260249 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260249 / Michael Schröder | 267,55 € | 50,83 € | 318,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-004143 | 20.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260248 | Zahlungseingang Dr. Anita Preuss c/o PS-SVN.eu 10696 / RE-2026-10260248 via Bank | 325,57 € | 0,00 € | 325,57 € | gebucht | ||
| BU-2026-004144 | 20.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260240 | Zahlungseingang Christian Kramlinger / RE-2026-10260240 via Bank | 342,18 € | 0,00 € | 342,18 € | gebucht | ||
| BU-2026-004141 | 20.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260248 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260248 / Dr. Anita Preuss c/o PS-SVN.eu 10696 | 273,59 € | 51,98 € | 325,57 € | gebucht | ||
| BU-2026-004137 | 20.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260251 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260251 / Hannah Dreimol | 326,94 € | 62,12 € | 389,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-004145 | 20.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260249 | Zahlungseingang Michael Schröder / RE-2026-10260249 via Bank | 318,38 € | 0,00 € | 318,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-004146 | 20.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260246 | Zahlungseingang Harald Reinberger / RE-2026-10260246 via Bank | 3.188,84 € | 0,00 € | 3.188,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-004135 | 20.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260250 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260250 / Markus Hirschbichler | 349,06 € | 66,32 € | 415,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-004147 | 20.07.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger Felix Lachenmaier | Eingangsrechnung 202609356 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Felix Lachenmaier | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-004138 | 17.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260245 | Zahlungseingang Gerhard Mannhart / RE-2026-10260245 via Bank | 416,32 € | 0,00 € | 416,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-004139 | 17.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260247 | Zahlungseingang Ilona Kurth / RE-2026-10260247 via Bank | 207,04 € | 0,00 € | 207,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-004122 | 17.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00153 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609304 / Skonto 4.41 € | 216,19 € | 0,70 € | 220,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-004124 | 17.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00150 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609300 / Skonto 5.92 € | 290,28 € | 0,95 € | 296,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-004126 | 17.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00151 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609301 / Skonto 6.90 € | 338,38 € | 1,10 € | 345,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-004128 | 17.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00154 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609305 / Skonto 7.40 € | 362,80 € | 1,18 € | 370,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-004130 | 17.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00152 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2603983 / Skonto 2.32 € | 75,03 € | 0,37 € | 77,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-004133 | 17.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260247 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260247 / Ilona Kurth | 173,98 € | 33,06 € | 207,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-004134 | 17.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260245 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260245 / Gerhard Mannhart | 349,85 € | 66,47 € | 416,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-004136 | 17.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260250 | Zahlungseingang Markus Hirschbichler / RE-2026-10260250 via PayPal / Gebühren 40.85 € | 374,53 € | 40,85 € | 415,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-004132 | 17.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260246 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260246 / Harald Reinberger | 2.657,37 € | 531,47 € | 3.188,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-004140 | 17.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260228 | Zahlungseingang RzehulkaM. / RE-2026-10260228 via Bank | 855,46 € | 0,00 € | 855,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-004123 | 16.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00150 | Eingangsrechnung 202609300 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00150 | 248,91 € | 47,29 € | 296,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-004108 | 16.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260239 | Zahlungseingang Olaf Karrass / RE-2026-10260239 via Bank | 288,23 € | 0,00 € | 288,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-004117 | 16.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260243 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260243 / Thomas Schaupp | 1.557,67 € | 311,53 € | 1.869,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-004120 | 16.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260229 | Zahlungseingang Fam: Eschmann / RE-2026-10260229 via Bank | 2.835,45 € | 0,00 € | 2.835,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-004121 | 16.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00153 | Eingangsrechnung 202609304 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00153 | 185,38 € | 35,22 € | 220,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-004125 | 16.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00151 | Eingangsrechnung 202609301 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00151 | 290,15 € | 55,13 € | 345,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-004127 | 16.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00154 | Eingangsrechnung 202609305 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00154 | 311,09 € | 59,11 € | 370,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-004129 | 16.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00152 | Eingangsrechnung 2603983 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00152 | 65,00 € | 12,35 € | 77,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-004131 | 16.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260243 | Zahlungseingang Thomas Schaupp / RE-2026-10260243 via Bank | 1.869,20 € | 0,00 € | 1.869,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-004102 | 15.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00146 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609170 / Skonto 3.67 € | 180,10 € | 0,59 € | 183,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-004103 | 15.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260236 | Zahlungseingang Reinold Huber / RE-2026-10260236 via Bank | 433,51 € | 0,00 € | 433,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-004104 | 15.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260241 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260241 / Volker Bohlender | 71,50 € | 13,59 € | 85,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-004105 | 15.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260241 | Zahlungseingang Volker Bohlender / RE-2026-10260241 via Bank | 85,09 € | 0,00 € | 85,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-004107 | 15.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260239 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260239 / Olaf Karrass | 242,21 € | 46,02 € | 288,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-004111 | 15.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260242 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260242 / Josef Fecke | 326,09 € | 61,96 € | 388,05 € | gebucht | ||
| BU-2026-004112 | 15.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260242 | Zahlungseingang Josef Fecke / RE-2026-10260242 via PayPal / Gebühren 11.99 € | 376,06 € | 11,99 € | 388,05 € | gebucht | ||
| BU-2026-004100 | 15.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00149 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609172 / Skonto 1.89 € | 92,70 € | 0,30 € | 94,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-004098 | 15.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00147 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609171 / Skonto 6.66 € | 297,33 € | 1,06 € | 303,99 € | gebucht | ||
| BU-2026-004118 | 15.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260240 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260240 / Christian Kramlinger | 287,55 € | 54,63 € | 342,18 € | gebucht | ||
| BU-2026-004106 | 14.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260236 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260236 / Reinold Huber | 364,29 € | 69,22 € | 433,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-004099 | 14.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00149 | Eingangsrechnung 202609172 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00149 | 79,49 € | 15,10 € | 94,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-004101 | 14.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00146 | Eingangsrechnung 202609170 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00146 | 154,43 € | 29,34 € | 183,77 € | gebucht | ||
| PROV-20260714-4096 | 14.07.2026 | Sonstige | Prov- Quartal II 2026 | Provision Rhein Main Überdachungen | 4.131,99 € | 785,08 € | 4.917,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-005586 | 14.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260238 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260238 / Markos Catering | 105,19 € | 19,99 € | 125,18 € | gebucht | ||
| BU-2026-005562 | 14.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260237 | Zahlungseingang Privat / RE-2026-10260237 via PayPal / Gebühren 12.29 € | 385,28 € | 12,29 € | 397,57 € | gebucht | ||
| BU-2026-005561 | 14.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260237 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260237 / Privat | 334,09 € | 63,48 € | 397,57 € | gebucht | ||
| BU-2026-004097 | 14.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00147 | Eingangsrechnung 202609171 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00147 | 255,45 € | 48,54 € | 303,99 € | gebucht | ||
| GS-GU-2026-00001-8333 | 13.07.2026 | gutschrift | GU-2026-00001 | Gutschrift GU-2026-00001 – Katrin Eggert | 327,63 € | 62,25 € | 389,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-004109 | 13.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260231 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260231 / Pröm Michaela | 412,26 € | 78,33 € | 490,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-004110 | 13.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260231 | Zahlungseingang Pröm Michaela / RE-2026-10260231 via Bank | 490,59 € | 0,00 € | 490,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-006640 | 13.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260233 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260233 / Balcer Gabriela Anna | 286,11 € | 54,36 € | 340,47 € | gebucht | ||
| AUSZ-GU-2026-00001-5519 | 13.07.2026 | Ausgangszahlung | GU-2026-00001 | Stornierung | 389,88 € | 0,00 € | 389,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-005520 | 13.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260234 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260234 / Bauvorhaben Untermaxkron | 476,51 € | 90,54 € | 567,05 € | gebucht | ||
| BU-2026-005521 | 13.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260234 | Zahlungseingang Bauvorhaben Untermaxkron / RE-2026-10260234 via PayPal / Gebühren 17.35 € | 549,70 € | 17,35 € | 567,05 € | gebucht | ||
| BU-2026-005522 | 13.07.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger | Eingangsrechnung 202608992 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-005526 | 13.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00143 | Eingangsrechnung 202609031 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00143 | 360,56 € | 68,51 € | 429,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-005527 | 13.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00143 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609031 / Skonto 8.58 € | 420,49 € | 1,37 € | 429,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-005528 | 13.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00142 | Eingangsrechnung 202609027 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00142 | 211,47 € | 40,18 € | 251,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-005529 | 13.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00142 | Zahlung BFB GmbH / RE 202609027 / Skonto 5.03 € | 246,62 € | 0,80 € | 251,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-005530 | 13.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260230 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260230 / Sylvain GRAUL FIEDLER | 201,66 € | 38,31 € | 239,97 € | gebucht | ||
| BU-2026-005531 | 13.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260230 | Zahlungseingang Sylvain GRAUL FIEDLER / RE-2026-10260230 via Bank | 239,97 € | 0,00 € | 239,97 € | gebucht | ||
| BU-2026-005524 | 13.07.2026 | Eingangsrechnung | Stoffmuster | Eingangsrechnung 202609060 / BFB GmbH / Bestellung Stoffmuster | 16,71 € | 3,17 € | 19,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-006641 | 12.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260233 | Zahlungseingang Balcer Gabriela Anna / RE-2026-10260233 via PayPal / Gebühren 10.57 € | 329,90 € | 10,57 € | 340,47 € | gebucht | ||
| BU-2026-004119 | 10.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260229 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260229 / Fam: Eschmann | 2.382,73 € | 452,72 € | 2.835,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-004116 | 09.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260228 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260228 / RzehulkaM. | 718,87 € | 136,59 € | 855,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-006638 | 09.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00139 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608839 / Skonto 2.14 € | 104,86 € | 0,34 € | 107,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-006639 | 09.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260202 | Zahlungseingang Andreas Hecht / RE-2026-10260202 via Klarna / Gebühren 23.08 € | 614,19 € | 23,08 € | 637,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-006628 | 08.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00136 | Eingangsrechnung 202608764 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00136 | 541,03 € | 102,79 € | 643,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-006629 | 08.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00137 | Eingangsrechnung 202608765 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00137 | 272,22 € | 51,72 € | 323,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-006630 | 08.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00137 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608765 / Bestellung BE-2026-00137 | 377,79 € | 0,00 € | 323,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-006631 | 08.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00138 | Eingangsrechnung 202608766 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00138 | 545,22 € | 103,59 € | 648,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-006632 | 08.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00138 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608766 / Skonto 12.97 € | 635,84 € | 2,07 € | 648,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-006634 | 08.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260227 | Maßschutz Kunde hat Stoff ohne Bezahlung bekommen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-006636 | 08.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260226 | Zahlungseingang Peter Bartl / RE-2026-10260226 via PayPal / Gebühren 26.59 € | 849,79 € | 26,59 € | 876,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-006637 | 08.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00139 | Eingangsrechnung 202608839 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00139 | 89,92 € | 17,08 € | 107,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-006626 | 08.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00135 | Eingangsrechnung 202608763 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00135 | 244,81 € | 46,51 € | 291,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-006627 | 08.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00135 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608763 / Skonto 5.82 € | 285,50 € | 0,93 € | 291,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-006633 | 07.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260227 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260227 / Michael Richter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-006625 | 07.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260220 | Zahlungseingang Martin Schürcks / RE-2026-10260220 via Bank | 159,15 € | 0,00 € | 159,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-006613 | 07.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00132 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608572 / Skonto 1.39 € | 68,02 € | 0,22 € | 69,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-006623 | 07.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00134 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608682 / Skonto 10.40 € | 509,74 € | 1,66 € | 520,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-006615 | 07.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00133 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608571 / Bestellung BE-2026-00133 | 533,22 € | 0,00 € | 457,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-006635 | 07.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260226 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260226 / Peter Bartl | 736,45 € | 139,93 € | 876,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-006622 | 07.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00134 | Eingangsrechnung 202608682 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00134 | 437,09 € | 83,05 € | 520,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-006621 | 07.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260225 | Zahlungseingang Unkhoff, Arnd / RE-2026-10260225 via Bank | 845,02 € | 0,00 € | 845,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-006619 | 07.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260219 | Zahlungseingang Maria-Luise Sienert / RE-2026-10260219 via Bank | 412,55 € | 0,00 € | 412,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-006620 | 07.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260225 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260225 / Unkhoff, Arnd | 710,10 € | 134,92 € | 845,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-006609 | 06.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00131 | Eingangsrechnung 202608569 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00131 | 266,67 € | 50,67 € | 317,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-006610 | 06.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00131 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608569 / Skonto 6.34 € | 311,00 € | 1,01 € | 317,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-006624 | 06.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260220 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260220 / Martin Schürcks | 133,74 € | 25,41 € | 159,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-005523 | 06.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260223 | Zahlungseingang Diana Lüthje / RE-2026-10260223 via PayPal / Gebühren 3.55 € | 102,29 € | 3,55 € | 105,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-000692 | 06.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260224 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260224 / Frank Vollkommer | 578,18 € | 109,85 € | 688,03 € | gebucht | ||
| BU-2026-006608 | 06.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260222 | Zahlungseingang Peter Hölzlein / RE-2026-10260222 via PayPal / Gebühren 12.91 € | 405,51 € | 12,91 € | 418,42 € | gebucht | ||
| BU-2026-006605 | 06.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00130 | Eingangsrechnung 202608523 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00130 | 496,71 € | 94,37 € | 591,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-006606 | 06.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00130 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608523 / Skonto 11.82 € | 579,26 € | 1,89 € | 591,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-006607 | 06.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260222 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260222 / Peter Hölzlein | 351,61 € | 66,81 € | 418,42 € | gebucht | ||
| BU-2026-006612 | 06.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00132 | Eingangsrechnung 202608572 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00132 | 58,33 € | 11,08 € | 69,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-006614 | 06.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00133 | Eingangsrechnung 202608571 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00133 | 384,23 € | 73,00 € | 457,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-006611 | 06.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260223 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260223 / Diana Lüthje | 88,94 € | 16,90 € | 105,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-006618 | 06.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260219 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260219 / Maria-Luise Sienert | 346,68 € | 65,87 € | 412,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-006617 | 06.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260221 | Zahlungseingang Outlet Point Sigmund Daniel / RE-2026-10260221 via Bank | 628,27 € | 0,00 € | 628,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-006616 | 06.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260221 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260221 / Outlet Point Sigmund Daniel | 527,96 € | 100,31 € | 628,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-006598 | 03.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00128 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608373 / Skonto 6.78 € | 332,44 € | 1,08 € | 339,22 € | gebucht | ||
| BU-2026-006602 | 03.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00129 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608375 / Skonto 3.60 € | 176,20 € | 0,57 € | 179,80 € | gebucht | ||
| BU-2026-006604 | 03.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260214 | Zahlungseingang Siegfried Häberle / RE-2026-10260214 via Bank | 790,25 € | 0,00 € | 790,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-006595 | 02.07.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260218 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260218 / Günter Frey | 384,55 € | 73,06 € | 457,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-006600 | 02.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260215 | hat 10 euro zuviel überwiesen, meinte wäre für Kaffekasse | 53,28 € | 0,00 € | 43,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-006597 | 02.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00128 | Eingangsrechnung 202608373 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00128 | 285,06 € | 54,16 € | 339,22 € | gebucht | ||
| BU-2026-006601 | 02.07.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00129 | Eingangsrechnung 202608375 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00129 | 151,09 € | 28,71 € | 179,80 € | gebucht | ||
| BU-2026-006596 | 01.07.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260218 | Zahlungseingang Günter Frey / RE-2026-10260218 via PayPal / Gebühren 14.07 € | 443,54 € | 14,07 € | 457,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-006594 | 01.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00124 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608248 / Skonto 6.83 € | 334,95 € | 1,09 € | 341,78 € | gebucht | ||
| BU-2026-006592 | 01.07.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00123 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608206 / Skonto 2.97 € | 145,80 € | 0,47 € | 148,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-006593 | 30.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00124 | Eingangsrechnung 202608248 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00124 | 287,21 € | 54,57 € | 341,78 € | gebucht | ||
| AUSZ-GU-2026-0000001-6590 | 30.06.2026 | Ausgangszahlung | GU-2026-0000001 | Projekt des Monats Mai | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € | gebucht | ||
| GS-GU-2026-0000001-2253 | 30.06.2026 | gutschrift | GU-2026-0000001 | Projekt des Monats Mai | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000468 | 30.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00122 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608156 / Skonto 4.30 € | 211,09 € | 0,69 € | 215,39 € | gebucht | ||
| BU-2026-000466 | 30.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00121 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608155 / Skonto 3.41 € | 167,45 € | 0,54 € | 170,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-000464 | 30.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00119 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608153 / Skonto 4.99 € | 244,48 € | 0,80 € | 249,47 € | gebucht | ||
| BU-2026-000462 | 30.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00120 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608154 / Skonto 5.43 € | 265,88 € | 0,87 € | 271,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-006591 | 30.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00123 | Eingangsrechnung 202608206 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00123 | 125,02 € | 23,75 € | 148,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-000456 | 29.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260211 | Zahlungseingang Christoph Kusiak / RE-2026-10260211 via PayPal / Gebühren 11.35 € | 355,16 € | 11,35 € | 366,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000451 | 29.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260213 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260213 / Neugebauer | 193,98 € | 36,86 € | 230,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-000450 | 29.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00117 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607969 / Skonto 8.05 € | 394,59 € | 1,29 € | 402,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000448 | 29.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00118 | Zahlung BFB GmbH / RE 202608088 / Skonto 7.05 € | 345,63 € | 1,13 € | 352,68 € | gebucht | ||
| BU-2026-000453 | 29.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260210 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260210 / Michael Silbereisen | 305,81 € | 58,10 € | 363,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000459 | 29.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260216 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260216 / Sabrina Pinnau | 168,49 € | 32,01 € | 200,50 € | gebucht | ||
| BU-2026-006599 | 29.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260215 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260215 / Lary Tech GmbH | 36,37 € | 6,91 € | 43,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-000460 | 29.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260216 | Zahlungseingang Sabrina Pinnau / RE-2026-10260216 via PayPal / Gebühren 6.38 € | 194,12 € | 6,38 € | 200,50 € | gebucht | ||
| BU-2026-000455 | 29.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260211 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260211 / Christoph Kusiak | 307,99 € | 58,52 € | 366,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000461 | 29.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00120 | Eingangsrechnung 202608154 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00120 | 227,99 € | 43,32 € | 271,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-006603 | 29.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260214 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260214 / Siegfried Häberle | 664,08 € | 126,17 € | 790,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000458 | 29.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260209 | Zahlungseingang Stefan Lenke / RE-2026-10260209 via Bank | 319,74 € | 0,00 € | 319,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000463 | 29.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00119 | Eingangsrechnung 202608153 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00119 | 209,64 € | 39,83 € | 249,47 € | gebucht | ||
| BU-2026-000465 | 29.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00121 | Eingangsrechnung 202608155 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00121 | 143,58 € | 27,28 € | 170,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-000467 | 29.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00122 | Eingangsrechnung 202608156 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00122 | 181,00 € | 34,39 € | 215,39 € | gebucht | ||
| BU-2026-000457 | 29.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260209 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260209 / Stefan Lenke | 268,69 € | 51,05 € | 319,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000454 | 28.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260210 | Zahlungseingang Michael Silbereisen / RE-2026-10260210 via PayPal / Gebühren 11.27 € | 352,64 € | 11,27 € | 363,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000452 | 28.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260213 | Zahlungseingang Neugebauer / RE-2026-10260213 via PayPal / Gebühren 7.30 € | 223,54 € | 7,30 € | 230,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-000443 | 26.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00114 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607962 / Skonto 8.00 € | 409,38 € | 1,28 € | 417,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-000449 | 26.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00117 | Eingangsrechnung 202607969 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00117 | 338,35 € | 64,29 € | 402,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000447 | 26.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00118 | Eingangsrechnung 202608088 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00118 | 296,37 € | 56,31 € | 352,68 € | gebucht | ||
| BU-2026-000446 | 26.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00112 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607931 / Skonto 6.88 € | 337,43 € | 1,10 € | 344,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-000441 | 26.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00113 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607961 / Skonto 7.91 € | 387,87 € | 1,26 € | 395,78 € | gebucht | ||
| BU-2026-000439 | 26.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00115 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607967 / Skonto 10.27 € | 503,18 € | 1,64 € | 513,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000437 | 26.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260208 | Zahlungseingang Dieter Schneider / RE-2026-10260208 via PayPal / Gebühren 14.74 € | 465,08 € | 14,74 € | 479,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000436 | 26.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260208 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260208 / Dieter Schneider | 403,21 € | 76,61 € | 479,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-004114 | 25.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00155 | Eingangsrechnung 2603281 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00155 | 2.613,00 € | 496,47 € | 3.109,47 € | gebucht | ||
| BU-2026-000442 | 25.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00114 | Eingangsrechnung 202607962 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00114 | 350,74 € | 66,64 € | 417,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-000440 | 25.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00113 | Eingangsrechnung 202607961 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00113 | 332,59 € | 63,19 € | 395,78 € | gebucht | ||
| BU-2026-000438 | 25.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00115 | Eingangsrechnung 202607967 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00115 | 431,47 € | 81,98 € | 513,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000435 | 25.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260189 | Zahlungseingang Burhan Bölükbas / RE-2026-10260189 via Bank | 520,61 € | 0,00 € | 520,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-004113 | 25.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260244 | Österreich (B2B Holzbau Brandt, korrigiert) | 3.198,00 € | 0,00 € | 3.198,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000433 | 25.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260178 | Zahlungseingang Most / RE-2026-10260178 via Klarna / Gebühren 16.55 € | 436,48 € | 16,55 € | 453,03 € | gebucht | ||
| BU-2026-004115 | 25.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00155 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2603281 / Skonto 93.28 € | 3.016,19 € | 14,89 € | 3.109,47 € | gebucht | ||
| BU-2026-000431 | 25.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260203 | Zahlungseingang Joachim Kümpel / RE-2026-10260203 via Bank | 636,47 € | 0,00 € | 636,47 € | gebucht | ||
| BU-2026-000427 | 25.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260190 | Zahlungseingang RzehulkaM. / RE-2026-10260190 via Bank | 4.511,68 € | 0,00 € | 4.511,68 € | gebucht | ||
| BU-2026-000445 | 25.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00112 | Eingangsrechnung 202607931 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00112 | 289,34 € | 54,97 € | 344,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-000426 | 24.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260205 | Zahlungseingang Klaus Hölldampf / RE-2026-10260205 via Bank | 539,49 € | 0,00 € | 539,49 € | gebucht | ||
| BU-2026-000424 | 24.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00111 | Zahlung BFB GmbH / RE 2020607850 / Skonto 8.78 € | 430,50 € | 1,40 € | 439,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-000425 | 24.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260204 | Zahlungseingang Gerrit Beuchel / RE-2026-10260204 via Bank | 466,53 € | 0,00 € | 466,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-000429 | 24.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260206 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260206 / Eugen Bolz | 408,95 € | 77,70 € | 486,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-000434 | 24.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260205 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260205 / Klaus Hölldampf | 453,35 € | 86,14 € | 539,49 € | gebucht | ||
| BU-2026-000428 | 23.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260206 | Zahlungseingang Eugen Bolz / RE-2026-10260206 via PayPal / Gebühren 14.94 € | 471,71 € | 14,94 € | 486,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-000423 | 23.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00111 | Eingangsrechnung 2020607850 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00111 | 369,14 € | 70,14 € | 439,28 € | gebucht | ||
| BU-2026-000430 | 23.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260204 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260204 / Gerrit Beuchel | 392,04 € | 74,49 € | 466,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-000421 | 23.06.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger für Schwarzwälder | Eingangsrechnung 202607807 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger für Schwarzwälder | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000416 | 23.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00107 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607741 / Skonto 9.00 € | 440,87 € | 1,44 € | 449,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000414 | 23.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00106 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607740 / Skonto 4.95 € | 242,31 € | 0,79 € | 247,26 € | gebucht | ||
| BU-2026-000412 | 23.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00109 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607743 / Skonto 10.12 € | 495,75 € | 1,62 € | 505,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000410 | 23.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00108 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607742 / Skonto 0.89 € | 43,64 € | 0,14 € | 44,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-000432 | 23.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260203 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260203 / Joachim Kümpel | 534,85 € | 101,62 € | 636,47 € | gebucht | ||
| BU-2026-000413 | 22.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00106 | Eingangsrechnung 202607740 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00106 | 207,78 € | 39,48 € | 247,26 € | gebucht | ||
| BU-2026-000417 | 22.06.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuch Reiniger | Eingangsrechnung 202607717 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuch Reiniger | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000419 | 22.06.2026 | Eingangsrechnung | Markisentuchreiniger Herr Frank | Eingangsrechnung 202607718 / BFB GmbH / Bestellung Markisentuchreiniger Herr Frank | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000395 | 22.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260191 | Zahlungseingang Bartomiej Ryszka / RE-2026-10260191 via Bank | 35,49 € | 0,00 € | 35,49 € | gebucht | ||
| BU-2026-000396 | 22.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260193 | Zahlungseingang Obstbau Lechner / RE-2026-10260193 via Bank | 316,46 € | 0,00 € | 316,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-000397 | 22.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260199 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260199 / Thorsten Heede | 530,63 € | 100,82 € | 631,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000398 | 22.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260199 | Zahlungseingang Thorsten Heede / RE-2026-10260199 via PayPal / Gebühren 19.27 € | 612,18 € | 19,27 € | 631,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000399 | 22.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260200 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260200 / Christine Zischka | 62,63 € | 11,90 € | 74,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-000400 | 22.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260200 | Zahlungseingang Christine Zischka / RE-2026-10260200 via PayPal / Gebühren 2.61 € | 71,92 € | 2,61 € | 74,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-000402 | 22.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260201 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260201 / Oliver Grah | 470,13 € | 89,32 € | 559,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000403 | 22.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260202 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260202 / Andreas Hecht | 535,52 € | 101,75 € | 637,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000405 | 22.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260197 | Zahlungseingang Montageservice Artur Müller / RE-2026-10260197 via Bank / Skonto 0.02 € | 431,51 € | 0,02 € | 431,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-000406 | 22.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260196 | Zahlungseingang Montageservice Seethen / RE-2026-10260196 via Bank | 4.217,60 € | 0,00 € | 4.217,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000404 | 22.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260197 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260197 / Montageservice Artur Müller | 362,63 € | 68,90 € | 431,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-000407 | 22.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260196 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260196 / Montageservice Seethen | 3.544,20 € | 673,40 € | 4.217,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000408 | 22.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260201 | Zahlungseingang Oliver Grah / RE-2026-10260201 via Bank | 559,45 € | 0,00 € | 559,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000409 | 22.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00108 | Eingangsrechnung 202607742 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00108 | 37,42 € | 7,11 € | 44,53 € | gebucht | ||
| BU-2026-000411 | 22.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00109 | Eingangsrechnung 202607743 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00109 | 425,10 € | 80,77 € | 505,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000415 | 22.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00107 | Eingangsrechnung 202607741 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00107 | 378,04 € | 71,83 € | 449,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-004178 | 19.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00171 | Zahlung BFB / RE 202607559 / Skonto 14.85 € | 727,71 € | 2,37 € | 742,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-000388 | 19.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00103 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607558 / Skonto 6.91 € | 338,75 € | 1,10 € | 345,66 € | gebucht | ||
| BU-2026-000390 | 19.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00105 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607563 / Skonto 3.20 € | 157,02 € | 0,51 € | 160,22 € | gebucht | ||
| BU-2026-000386 | 18.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00103 | Eingangsrechnung 202607558 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00103 | 290,55 € | 55,20 € | 345,75 € | gebucht | ||
| BU-2026-000385 | 18.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260195 | Zahlungseingang Ines Sander / RE-2026-10260195 via Bank | 200,48 € | 0,00 € | 200,48 € | gebucht | ||
| BU-2026-000384 | 18.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00011 | Eingangsrechnung 202607559 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00011 | 624,00 € | 118,56 € | 742,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-000391 | 18.06.2026 | Eingangsrechnung | Eingangsrechnung 202607557 | Eingangsrechnung 202607557 / BFB GmbH / Bestellung Eingangsrechnung 202607557 | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000383 | 18.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260098 | Zahlungseingang Sebastian Huißmann / RE-2026-10260098 via Klarna / Gebühren 14.08 € | 369,74 € | 14,08 € | 383,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000378 | 18.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260195 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260195 / Ines Sander | 168,47 € | 32,01 € | 200,48 € | gebucht | ||
| BU-2026-000381 | 18.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00102 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607511 / Skonto 8.32 € | 407,54 € | 1,33 € | 415,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-000379 | 18.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260194 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260194 / Helmut Opt-Eynde | 401,34 € | 76,26 € | 477,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000389 | 18.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00105 | Eingangsrechnung 202607563 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00105 | 134,64 € | 25,58 € | 160,22 € | gebucht | ||
| BU-2026-000393 | 18.06.2026 | Eingangsrechnung | Eingangsrechnung 202607556 | Eingangsrechnung 202607556 / BFB GmbH / Bestellung Eingangsrechnung 202607556 | 22,05 € | 4,19 € | 26,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-004177 | 18.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00171 | Eingangsrechnung 202607559 / BFB / Bestellung BE-2026-00171 | 624,00 € | 118,56 € | 742,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-000374 | 17.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260193 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260193 / Obstbau Lechner | 265,93 € | 50,53 € | 316,46 € | gebucht | ||
| BU-2026-000382 | 17.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260167 | Zahlungseingang MOBAU Markisen GmbH / RE-2026-10260167 via Bank | 8.925,00 € | 0,00 € | 8.925,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000380 | 17.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00102 | Eingangsrechnung 202607511 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00102 | 349,46 € | 66,40 € | 415,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-000401 | 17.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260194 | Zahlungseingang Helmut Opt-Eynde / RE-2026-10260194 via PayPal / Gebühren 14.67 € | 462,93 € | 14,67 € | 477,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000377 | 17.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260188 | Zahlungseingang ROBERT TÖRÖK / RE-2026-10260188 via Bank | 613,82 € | 0,00 € | 613,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000373 | 16.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260188 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260188 / ROBERT TÖRÖK | 515,82 € | 98,00 € | 613,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000350 | 16.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00098 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607299 / Skonto 7.93 € | 388,49 € | 1,27 € | 396,42 € | gebucht | ||
| BU-2026-000352 | 16.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00100 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607301 / Skonto 3.85 € | 188,57 € | 0,61 € | 192,42 € | gebucht | ||
| BU-2026-000375 | 16.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260191 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260191 / Bartomiej Ryszka | 29,82 € | 5,67 € | 35,49 € | gebucht | ||
| BU-2026-000376 | 16.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260189 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260189 / Burhan Bölükbas | 437,49 € | 83,12 € | 520,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-000354 | 16.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00099 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607300 / Skonto 1.80 € | 88,01 € | 0,29 € | 89,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-000356 | 16.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00101 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607302 / Skonto 4.74 € | 232,45 € | 0,76 € | 237,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000358 | 16.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00097 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607298 / Skonto 10.63 € | 520,85 € | 1,70 € | 531,48 € | gebucht | ||
| BU-2026-000361 | 16.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260190 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260190 / RzehulkaM. | 3.791,33 € | 720,35 € | 4.511,68 € | gebucht | ||
| BU-2026-000360 | 16.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00096 | Zahlung MOBAU Markisen GmbH / RE 2602963 / Skonto 112.09 € | 3.624,26 € | 17,90 € | 3.736,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-000349 | 15.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00098 | Eingangsrechnung 202607299 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00098 | 333,13 € | 63,29 € | 396,42 € | gebucht | ||
| BU-2026-000353 | 15.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00099 | Eingangsrechnung 202607300 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00099 | 75,47 € | 14,34 € | 89,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-000343 | 15.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00095 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607207 / Skonto 3.13 € | 153,20 € | 0,50 € | 156,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-000355 | 15.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00101 | Eingangsrechnung 202607302 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00101 | 199,32 € | 37,87 € | 237,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000341 | 15.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260187 | Zahlungseingang Herbert Greil / RE-2026-10260187 via PayPal / Gebühren 10.03 € | 312,36 € | 10,03 € | 322,39 € | gebucht | ||
| BU-2026-000340 | 15.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260187 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260187 / Herbert Greil | 270,92 € | 51,47 € | 322,39 € | gebucht | ||
| BU-2026-000338 | 15.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260186 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260186 / Reinhold Doubrawa | 248,49 € | 47,21 € | 295,70 € | gebucht | ||
| BU-2026-000336 | 15.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260184 | Zahlungseingang Michael Richter / RE-2026-10260184 via PayPal / Gebühren 15.65 € | 494,60 € | 15,65 € | 510,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000335 | 15.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260184 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260184 / Michael Richter | 428,78 € | 81,47 € | 510,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000345 | 15.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260185 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260185 / Reinhold Doubrawa | 127,94 € | 24,31 € | 152,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000357 | 15.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00097 | Eingangsrechnung 202607298 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00097 | 446,62 € | 84,86 € | 531,48 € | gebucht | ||
| BU-2026-000359 | 15.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00096 | Eingangsrechnung 2602963 / MOBAU Markisen GmbH / Bestellung BE-2026-00096 | 3.139,79 € | 596,56 € | 3.736,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-000351 | 15.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00100 | Eingangsrechnung 202607301 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00100 | 161,70 € | 30,72 € | 192,42 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000362 | 15.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260186 | [Umbuchung 1200→10000] Zahlungseingang Reinhold Doubrawa / RE-2026-10260186 via PayPal / Gebühren 9.23 € | 286,47 € | 9,23 € | 295,70 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000363 | 15.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260185 | [Umbuchung 1200→10000] Zahlungseingang Reinhold Doubrawa / RE-2026-10260185 via PayPal / Gebühren 4.95 € | 147,30 € | 4,95 € | 152,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000334 | 12.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260182 | Zahlungseingang Zecir Cirikovic / RE-2026-10260182 via Bank | 704,31 € | 0,00 € | 704,31 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000367 | 12.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260182 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260182 / Zecir Cirikovic | 591,85 € | 112,46 € | 704,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-000342 | 12.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00095 | Eingangsrechnung 202607207 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00095 | 131,37 € | 24,96 € | 156,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-000344 | 12.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00094 | Eingangsrechnung 202607208 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00094 | 135,99 € | 25,84 € | 161,83 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000368 | 11.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260181 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260181 / Lary Tech GmbH | 195,38 € | 37,12 € | 232,50 € | gebucht | ||
| BU-2026-000319 | 11.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00093 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607012 / Skonto 12.72 € | 623,11 € | 2,03 € | 635,83 € | gebucht | ||
| BU-2026-000321 | 11.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00092 | Zahlung BFB GmbH / RE 202607011 / Skonto 7.20 € | 352,88 € | 1,15 € | 360,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-000323 | 11.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00091 | Zahlung BFB GmbH / RE 7010 / Skonto 4.72 € | 231,39 € | 0,75 € | 236,11 € | gebucht | ||
| BU-2026-000327 | 11.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260181 | Zahlungseingang Lary Tech GmbH / RE-2026-10260181 via PayPal / Gebühren 7.33 € | 225,17 € | 7,33 € | 232,50 € | gebucht | ||
| BU-2026-000325 | 11.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260180 | Zahlungseingang c/o D-A-Packs 3332199 / RE-2026-10260180 via Bank | 203,30 € | 0,00 € | 203,30 € | gebucht | ||
| BU-2026-000318 | 10.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00093 | Eingangsrechnung 202607012 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00093 | 534,31 € | 101,52 € | 635,83 € | gebucht | ||
| BU-2026-000320 | 10.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00092 | Eingangsrechnung 202607011 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00092 | 302,59 € | 57,49 € | 360,08 € | gebucht | ||
| BU-2026-000315 | 10.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260179 | Zahlungseingang Erich Oplustil / RE-2026-10260179 via PayPal / Gebühren 80.90 € | 745,65 € | 80,90 € | 826,55 € | gebucht | ||
| BU-2026-000313 | 10.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260174 | Zahlungseingang Friedhelm Schäkel / RE-2026-10260174 via Bank | 310,16 € | 0,00 € | 310,16 € | gebucht | ||
| BU-2026-000322 | 10.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00091 | Eingangsrechnung 7010 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00091 | 198,41 € | 37,70 € | 236,11 € | gebucht | ||
| BU-2026-000311 | 10.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00090 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606902 / Skonto 5.12 € | 251,11 € | 0,82 € | 256,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-000346 | 10.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260178 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260178 / Most | 380,69 € | 72,33 € | 453,03 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000370 | 10.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260179 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260179 / Erich Oplustil | 694,58 € | 131,97 € | 826,55 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000369 | 10.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260180 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260180 / c/o D-A-Packs 3332199 | 170,84 € | 32,46 € | 203,30 € | gebucht | ||
| BU-2026-000307 | 09.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00089 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606818 / Skonto 9.03 € | 442,48 € | 1,44 € | 451,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000305 | 09.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00088 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606753 / Skonto 1.23 € | 60,22 € | 0,20 € | 61,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000310 | 09.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00090 | Eingangsrechnung 202606902 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00090 | 215,32 € | 40,91 € | 256,23 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000365 | 08.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260183 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260183 / Martin Vaegs | 307,00 € | 58,32 € | 365,32 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000366 | 08.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260176 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260176 / Martin Vaegs | 307,00 € | 58,32 € | 365,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-000347 | 08.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260176 | Zahlungseingang Martin Vaegs / RE-2026-10260176 via Bank | 365,32 € | 0,00 € | 365,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-000297 | 08.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00083 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606729 / Skonto 5.75 € | 281,81 € | 0,92 € | 287,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-000306 | 08.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00089 | Eingangsrechnung 202606818 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00089 | 379,42 € | 72,09 € | 451,51 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000371 | 08.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260175 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260175 / Michael Dickes | 491,94 € | 93,47 € | 585,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000330 | 08.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260183 | Zahlungseingang Martin Vaegs / RE-2026-10260183 via Bank | 365,32 € | 0,00 € | 365,32 € | gebucht | ||
| BU-2026-000312 | 08.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260174 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260174 / Friedhelm Schäkel | 260,64 € | 49,52 € | 310,16 € | gebucht | ||
| BU-2026-000309 | 08.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260175 | Zahlungseingang Michael Dickes / RE-2026-10260175 via PayPal / Gebühren 57.42 € | 527,99 € | 57,42 € | 585,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000299 | 08.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00082 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606719 / Skonto 3.52 € | 172,30 € | 0,56 € | 175,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000304 | 08.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00088 | Eingangsrechnung 202606753 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00088 | 51,64 € | 9,81 € | 61,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000303 | 08.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00085 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606749 / Skonto 7.30 € | 357,51 € | 1,17 € | 364,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-000301 | 08.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00084 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606734 / Skonto 7.26 € | 356,01 € | 1,16 € | 363,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000261 | 05.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00078 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606583 / Skonto 7.26 € | 355,75 € | 1,16 € | 363,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000298 | 05.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00082 | Eingangsrechnung 202606719 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00082 | 147,75 € | 28,07 € | 175,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000300 | 05.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00084 | Eingangsrechnung 202606734 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00084 | 305,27 € | 58,00 € | 363,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000296 | 05.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00083 | Eingangsrechnung 202606729 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00083 | 241,65 € | 45,91 € | 287,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-000286 | 05.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260087 | Zahlungseingang Michael Schug / RE-2026-10260087 via Klarna / Gebühren 16.85 € | 444,92 € | 16,85 € | 461,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-000259 | 05.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00079 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606584 / Skonto 6.85 € | 335,63 € | 1,09 € | 342,48 € | gebucht | ||
| BU-2026-000282 | 05.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260172 | Zahlungseingang Hartmann Heike / RE-2026-10260172 via PayPal / Gebühren 2.12 € | 55,62 € | 2,12 € | 57,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000263 | 05.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00080 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606585 / Skonto 6.84 € | 335,45 € | 1,09 € | 342,29 € | gebucht | ||
| BU-2026-000285 | 05.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260126 | Zahlungseingang Richard Przybyla / RE-2026-10260126 via Klarna / Gebühren 9.15 € | 236,45 € | 9,15 € | 245,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000265 | 05.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00077 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606574 / Skonto 3.43 € | 168,23 € | 0,55 € | 171,66 € | gebucht | ||
| BU-2026-000267 | 05.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260138 | Zahlungseingang Wolfgang Benz / RE-2026-10260138 via Bank | 255,04 € | 0,00 € | 255,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-000281 | 05.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260172 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260172 / Hartmann Heike | 48,52 € | 9,22 € | 57,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000278 | 05.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00016 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605994 / Skonto 7.25 € | 355,50 € | 1,16 € | 362,75 € | gebucht | ||
| BU-2026-000302 | 05.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00085 | Eingangsrechnung 202606749 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00085 | 306,56 € | 58,25 € | 364,81 € | gebucht | ||
| BU-2026-000271 | 05.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260171 | Zahlungseingang Helena Betz / RE-2026-10260171 via Bank | 480,19 € | 0,00 € | 480,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000270 | 05.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260171 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260171 / Helena Betz | 403,52 € | 76,67 € | 480,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000269 | 05.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260170 | Zahlungseingang Dirk Steinheber / RE-2026-10260170 via Bank | 377,94 € | 0,00 € | 377,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000268 | 05.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260170 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260170 / Dirk Steinheber | 317,60 € | 60,34 € | 377,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000262 | 04.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00080 | Eingangsrechnung 202606585 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00080 | 287,64 € | 54,65 € | 342,29 € | gebucht | ||
| BU-2026-000260 | 04.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00078 | Eingangsrechnung 202606583 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00078 | 305,05 € | 57,96 € | 363,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000258 | 04.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00079 | Eingangsrechnung 202606584 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00079 | 287,80 € | 54,68 € | 342,48 € | gebucht | ||
| BU-2026-000316 | 04.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00086 | Eingangsrechnung 202606583 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00086 | 305,05 € | 57,96 € | 363,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000317 | 04.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00086 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606583 / Skonto 7.26 € | 355,75 € | 1,16 € | 363,01 € | gebucht | ||
| MIG-2026-000364 | 03.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260166 | [Umbuchung 1200→10000] Ausgangsrechnung RE-2026-10260166 / Robert Bugar | 432,98 € | 82,27 € | 515,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000264 | 03.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00077 | Eingangsrechnung 202606574 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00077 | 144,25 € | 27,41 € | 171,66 € | gebucht | ||
| BU-2026-000333 | 03.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260166 | Zahlungseingang Robert Bugar / RE-2026-10260166 via PayPal / Gebühren 15.80 € | 499,45 € | 15,80 € | 515,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000246 | 03.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00049 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606510 / Skonto 11.03 € | 540,37 € | 1,76 € | 551,40 € | gebucht | ||
| BU-2026-000248 | 03.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00042 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606509 / Skonto 5.57 € | 272,94 € | 0,89 € | 278,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000250 | 03.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260139 | Zahlungseingang Sterling Hintze / RE-2026-10260139 via Bank | 416,58 € | 0,00 € | 416,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-000252 | 03.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260137 | Zahlungseingang Maik Winkler / RE-2026-10260137 via Bank | 450,45 € | 0,00 € | 450,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000274 | 03.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260100 | Zahlungseingang Pension Schwaiger / RE-2026-10260100 via Bank | 483,75 € | 0,00 € | 483,75 € | gebucht | ||
| BU-2026-000272 | 03.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260167 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260167 / MOBAU Markisen GmbH | 7.500,00 € | 1.425,00 € | 8.925,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000247 | 02.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00042 | Eingangsrechnung 202606509 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00042 | 234,04 € | 44,47 € | 278,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000245 | 02.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00049 | Eingangsrechnung 202606510 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00049 | 463,36 € | 88,04 € | 551,40 € | gebucht | ||
| BU-2026-000244 | 02.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260140 | Zahlungseingang Markus Mense / RE-2026-10260140 via Bank | 223,90 € | 0,00 € | 223,90 € | gebucht | ||
| BU-2026-000266 | 02.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260138 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260138 / Wolfgang Benz | 214,32 € | 40,72 € | 255,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-000348 | 01.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260098 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260098 / Sebastian Huißmann | 322,54 € | 61,28 € | 383,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000143 | 01.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00050 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606407 / Skonto 5.82 € | 285,18 € | 0,93 € | 291,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000142 | 01.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00050 | Eingangsrechnung 202606407 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00050 | 244,54 € | 46,46 € | 291,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000243 | 01.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260140 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260140 / Markus Mense | 188,15 € | 35,75 € | 223,90 € | gebucht | ||
| BU-2026-000249 | 01.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260139 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260139 / Sterling Hintze | 350,06 € | 66,52 € | 416,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-000251 | 01.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260137 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260137 / Maik Winkler | 378,53 € | 71,92 € | 450,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000141 | 01.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00008 | Zahlung BFB GmbH / RE 20260402 / Skonto 2.53 € | 124,23 € | 0,40 € | 126,76 € | gebucht | ||
| BU-2026-000140 | 01.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00008 | Eingangsrechnung 20260402 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00008 | 106,52 € | 20,24 € | 126,76 € | gebucht | ||
| BU-2026-000139 | 01.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00009 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606403 / Skonto 3.69 € | 180,91 € | 0,59 € | 184,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000008 | 01.06.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00012 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606259 / Skonto 4.84 € | 237,25 € | 0,77 € | 242,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-000138 | 01.06.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00009 | Eingangsrechnung 202606403 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00009 | 155,13 € | 29,47 € | 184,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000004 | 01.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260101 | Zahlungseingang Dieter Wenzl / RE-2026-10260101 via PayPal / Gebühren 29.64 € | 948,77 € | 29,64 € | 978,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000003 | 01.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260101 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260101 / Dieter Wenzl | 822,19 € | 156,22 € | 978,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000061 | 01.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260136 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260136 / Planungsbüro für Elektrtechnik | 278,61 € | 52,93 € | 331,54 € | gebucht | ||
| BU-2026-004180 | 01.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260260 | Zahlungseingang Dieter Wenzl / RE-2026-10260260 via PayPal / Gebühren 29.64 € | 948,77 € | 29,64 € | 978,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-004179 | 01.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260260 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260260 / Dieter Wenzl | 822,19 € | 156,22 € | 978,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000273 | 01.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260100 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260100 / Pension Schwaiger | 406,52 € | 77,23 € | 483,75 € | gebucht | ||
| BU-2026-000284 | 01.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260136 | Zahlungseingang Planungsbüro für Elektrtechnik / RE-2026-10260136 via PayPal / Gebühren 10.30 € | 321,24 € | 10,30 € | 331,54 € | gebucht | ||
| BU-2026-000107 | 01.06.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260099 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260099 / Peter Breitscheidel | 573,14 € | 108,90 € | 682,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-000108 | 01.06.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260099 | Zahlungseingang Peter Breitscheidel / RE-2026-10260099 via Bank | 682,04 € | 0,00 € | 682,04 € | gebucht | ||
| BU-2026-000144 | 29.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00013 | Eingangsrechnung 2026006258 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00013 | 251,82 € | 47,85 € | 299,67 € | gebucht | ||
| BU-2026-000145 | 29.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00013 | Zahlung BFB GmbH / RE 2026006258 / Skonto 5.99 € | 293,68 € | 0,96 € | 299,67 € | gebucht | ||
| BU-2026-202620262026202600000 | 29.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260096 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260096 / Clayton (3. Stock) | 153,96 € | 29,25 € | 183,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000012 | 29.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260092 | Zahlungseingang Sibel Aydin / RE-2026-10260092 via Bank | 625,02 € | 0,00 € | 625,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-000007 | 29.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00012 | Eingangsrechnung 202606259 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00012 | 203,44 € | 38,65 € | 242,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-2.0262026202620263e+21 | 29.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260095 | Zahlungseingang Thoralf Kröber / RE-2026-10260095 via Bank | 241,17 € | 0,00 € | 241,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-2.026202620262026e+22 | 29.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260095 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260095 / Thoralf Kröber | 202,66 € | 38,51 € | 241,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-2.0262026202620262e+24 | 29.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260096 | Zahlungseingang Clayton (3. Stock) / RE-2026-10260096 via PayPal / Gebühren 5.87 € | 177,34 € | 5,87 € | 183,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000134 | 28.05.2026 | Eingangsrechnung | Werbegeschenk für Herrn Huber | Eingangsrechnung 202606167 / BFB GmbH / Bestellung Werbegeschenk für Herrn Huber | 21,55 € | 4,09 € | 25,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000136 | 28.05.2026 | Eingangsrechnung | Werbegeschenk für Frau Mutz | Eingangsrechnung 202606165 / BFB GmbH / Bestellung Werbegeschenk für Frau Mutz | 21,55 € | 4,09 € | 25,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000133 | 28.05.2026 | Eingangsrechnung | Werbegeschenk für Herrn Hans-Otto Herrmann | Eingangsrechnung 202606166 / BFB GmbH / Bestellung Werbegeschenk für Herrn Hans-Otto Herrmann | 21,55 € | 4,09 € | 25,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000005 | 28.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-1260091 | Zahlungseingang Schade Guido / RE-2026-1260091 via PayPal / Gebühren 10.21 € | 318,17 € | 10,21 € | 328,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-000006 | 28.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-1260091 | Ausgangsrechnung RE-2026-1260091 / Schade Guido | 275,95 € | 52,43 € | 328,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-000105 | 28.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00014 | Eingangsrechnung 202606174 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00014 | 415,23 € | 78,89 € | 494,12 € | gebucht | ||
| BU-2026-000106 | 28.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00014 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606174 / Skonto 9.88 € | 484,24 € | 1,58 € | 494,12 € | gebucht | ||
| BU-2026-000115 | 28.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00015 | Eingangsrechnung 202606119 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00015 | 395,97 € | 75,23 € | 471,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-000116 | 28.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00015 | Zahlung BFB GmbH / RE 202606119 / Skonto 9.42 € | 461,78 € | 1,50 € | 471,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-000130 | 28.05.2026 | Ausgangszahlung | A.26.12828 | Zahlung Varisol / RE A.26.12828 / Bestellung | 99,25 € | 0,00 € | 99,25 € | gebucht | ||
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| BU-2026-000129 | 28.05.2026 | Eingangsrechnung | Eingangsrechnung A.26.12828 | Eingangsrechnung A.26.12828 / VARISOL / Bestellung Eingangsrechnung A.26.12828 | 83,40 € | 15,85 € | 99,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000128 | 28.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00003 | Zahlung VARISOL / RE A.26.13216 / Bestellung BE-2026-00003 | 2.184,13 € | 0,00 € | 2.184,13 € | gebucht | ||
| BU-2026-000127 | 28.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00003 | Eingangsrechnung A.26.13216 / VARISOL / Bestellung BE-2026-00003 | 1.835,40 € | 348,73 € | 2.184,13 € | gebucht | ||
| BU-2026-005547 | 28.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260103 | Zahlungseingang Melanie Gräffker / RE-2026-10260103 via Bank | 413,33 € | 0,00 € | 413,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-005534 | 27.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260092 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260092 / Sibel Aydin | 525,23 € | 99,79 € | 625,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-000009 | 27.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260103 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260103 / Melanie Gräffker | 347,33 € | 66,00 € | 413,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-000751 | 26.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260107 | Zahlungseingang Daniel Fietz / RE-2026-10260107 via PayPal / Gebühren 15.14 € | 478,13 € | 15,14 € | 493,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000016 | 26.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260090 | Zahlungseingang Daniel Fietz / RE-2026-10260090 via PayPal / Gebühren 15.14 € | 478,13 € | 15,14 € | 493,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000277 | 26.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00016 | Eingangsrechnung 202605994 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00016 | 304,83 € | 57,92 € | 362,75 € | gebucht | ||
| BU-2026-000015 | 26.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260090 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260090 / Daniel Fietz | 414,51 € | 78,76 € | 493,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000113 | 26.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260107 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260107 / Daniel Fietz | 414,51 € | 78,76 € | 493,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000117 | 26.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00017 | Eingangsrechnung 202605967 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00017 | 82,70 € | 15,71 € | 98,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000013 | 26.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260091 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260091 / Detlef Reinhardt | 516,71 € | 98,17 € | 614,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-000017 | 26.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260089 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260089 / Nenad Lisnjic | 110,49 € | 20,99 € | 131,48 € | gebucht | ||
| BU-2026-000118 | 26.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00017 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605967 / Skonto 1.97 € | 96,44 € | 0,31 € | 98,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-005539 | 24.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260089 | Zahlungseingang Nenad Lisnjic / RE-2026-10260089 via PayPal / Gebühren 4.32 € | 127,16 € | 4,32 € | 131,48 € | gebucht | ||
| BU-2026-004185 | 22.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260261 | Zahlungseingang Richard Przybyla / RE-2026-10260261 via Klarna / Gebühren 9.14 € | 236,46 € | 9,14 € | 245,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000122 | 22.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00018 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605879 / Skonto 2.76 € | 135,34 € | 0,44 € | 138,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-000121 | 22.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00018 | Eingangsrechnung 202605879 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00018 | 116,05 € | 22,05 € | 138,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-000111 | 22.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260126 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260126 / Richard Przybyla | 206,38 € | 39,22 € | 245,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000675 | 22.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260265 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260265 / Michael Schug | 388,04 € | 73,73 € | 461,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-000676 | 22.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260265 | Zahlungseingang Michael Schug / RE-2026-10260265 via Klarna / Gebühren 16.85 € | 444,92 € | 16,85 € | 461,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-000112 | 22.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260087 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260087 / Michael Schug | 388,04 € | 73,73 € | 461,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-005554 | 20.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260086 | Zahlungseingang Skrobanek Angelika / RE-2026-10260086 via Bank | 180,27 € | 0,00 € | 180,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000019 | 19.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260086 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260086 / Skrobanek Angelika | 151,48 € | 28,79 € | 180,27 € | gebucht | ||
| BU-2026-000021 | 19.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260097 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260097 / Robert Bugar | 482,40 € | 91,66 € | 574,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000022 | 19.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260097 | Zahlungseingang Robert Bugar / RE-2026-10260097 via PayPal / Gebühren 17.56 € | 556,50 € | 17,56 € | 574,06 € | gebucht | ||
| BU-2026-000120 | 19.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00019 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605607 / Skonto 9.17 € | 418,18 € | 1,46 € | 427,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-000119 | 19.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00019 | Eingangsrechnung 202605607 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00019 | 359,12 € | 68,23 € | 427,35 € | gebucht | ||
| BU-2026-000100 | 19.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00020 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605606 / Skonto 7.18 € | 352,27 € | 1,15 € | 359,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000099 | 19.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00020 | Eingangsrechnung 202605606 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00020 | 302,06 € | 57,39 € | 359,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000024 | 18.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260084 | Zahlungseingang Armin Leberfinger / RE-2026-10260084 via Bank | 450,41 € | 0,00 € | 450,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000023 | 16.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260084 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260084 / Armin Leberfinger | 378,50 € | 71,91 € | 450,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000096 | 15.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00023 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605386 / Skonto 4.07 € | 199,75 € | 0,65 € | 203,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000098 | 15.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00021 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605387 / Skonto 6.75 € | 331,19 € | 1,08 € | 337,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000097 | 15.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00021 | Eingangsrechnung 202605387 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00021 | 283,98 € | 53,96 € | 337,94 € | gebucht | ||
| BU-2026-000095 | 15.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00023 | Eingangsrechnung 202605386 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00023 | 171,28 € | 32,54 € | 203,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000094 | 15.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00022 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605385 / Skonto 1.63 € | 80,33 € | 0,26 € | 81,96 € | gebucht | ||
| BU-2026-000093 | 15.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00022 | Eingangsrechnung 202605385 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00022 | 68,87 € | 13,09 € | 81,96 € | gebucht | ||
| BU-2026-000028 | 15.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260079 | Zahlungseingang Herbert Krapf / RE-2026-10260079 via Bank | 289,82 € | 0,00 € | 289,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000110 | 13.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-1260075 | Zahlungseingang Friedhelm Schäkel / RE-2026-1260075 via Bank | 228,86 € | 0,00 € | 228,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-000027 | 13.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260079 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260079 / Herbert Krapf | 243,55 € | 46,27 € | 289,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000026 | 13.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260082 | Zahlungseingang Hans-Valentin Wald / RE-2026-10260082 via PayPal / Gebühren 3.70 € | 106,93 € | 3,70 € | 110,63 € | gebucht | ||
| BU-2026-000025 | 13.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260082 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260082 / Hans-Valentin Wald | 92,97 € | 17,66 € | 110,63 € | gebucht | ||
| BU-2026-000032 | 13.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260076 | Zahlungseingang Carola Wanders / RE-2026-10260076 via Bank | 456,10 € | 0,00 € | 456,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-000092 | 13.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00026 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605240 / Skonto 3.49 € | 171,15 € | 0,56 € | 174,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000091 | 13.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00026 | Eingangsrechnung 202605240 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00026 | 146,76 € | 27,88 € | 174,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000065 | 12.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00025 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605210 / Skonto 6.87 € | 337,06 € | 1,10 € | 343,93 € | gebucht | ||
| BU-2026-005564 | 12.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260074 | Zahlungseingang Stefan Arends / RE-2026-10260074 via Bank | 629,87 € | 0,00 € | 629,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000067 | 12.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00027 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605211 / Skonto 9.93 € | 486,76 € | 1,59 € | 496,69 € | gebucht | ||
| BU-2026-000066 | 12.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00027 | Eingangsrechnung 202605211 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00027 | 417,39 € | 79,30 € | 496,69 € | gebucht | ||
| BU-2026-000063 | 12.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00028 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605060 / Skonto 6.78 € | 332,23 € | 1,08 € | 339,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000064 | 12.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00025 | Eingangsrechnung 202605210 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00025 | 289,02 € | 54,91 € | 343,93 € | gebucht | ||
| BU-2026-000054 | 11.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260063 | Zahlungseingang Jochen Armin Frank / RE-2026-10260063 via Bank | 291,66 € | 0,00 € | 291,66 € | gebucht | ||
| BU-2026-000062 | 11.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00028 | Eingangsrechnung 202605060 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00028 | 284,88 € | 54,13 € | 339,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000085 | 11.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00029 | Eingangsrechnung 202605062 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00029 | 100,13 € | 19,02 € | 119,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-000086 | 11.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00029 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605062 / Skonto 2.38 € | 116,77 € | 0,38 € | 119,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-000087 | 11.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00031 | Eingangsrechnung 202605061 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00031 | 223,42 € | 42,45 € | 265,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000088 | 11.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00031 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605061 / Skonto 5.31 € | 260,56 € | 0,85 € | 265,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000089 | 11.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00024 | Eingangsrechnung 202605071 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00024 | 498,17 € | 94,65 € | 592,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000090 | 11.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00024 | Zahlung BFB GmbH / RE 202605071 / Skonto 11.85 € | 580,97 € | 1,89 € | 592,82 € | gebucht | ||
| BU-2026-000044 | 11.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260068 | Zahlungseingang Matthias Hobert / RE-2026-10260068 via Bank | 569,56 € | 0,00 € | 569,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-000042 | 11.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260069 | Zahlungseingang Iris Friedrich / RE-2026-10260069 via Bank | 352,03 € | 0,00 € | 352,03 € | gebucht | ||
| BU-2026-000040 | 11.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260070 | Zahlungseingang Alexander Hierold / RE-2026-10260070 via Bank | 479,39 € | 0,00 € | 479,39 € | gebucht | ||
| BU-2026-000038 | 11.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260071 | Zahlungseingang Timon Schröder / RE-2026-10260071 via Bank | 157,25 € | 0,00 € | 157,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000029 | 11.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260077 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260077 / Reiner Hagenlocher | 629,01 € | 119,51 € | 748,52 € | gebucht | ||
| BU-2026-000030 | 11.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260077 | Zahlungseingang Reiner Hagenlocher / RE-2026-10260077 via PayPal / Gebühren 22.77 € | 725,75 € | 22,77 € | 748,52 € | gebucht | ||
| BU-2026-000031 | 11.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260076 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260076 / Carola Wanders | 383,28 € | 72,82 € | 456,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-000033 | 11.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260074 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260074 / Stefan Arends | 529,31 € | 100,56 € | 629,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000036 | 11.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260073 | Zahlungseingang Herbert Brummer / RE-2026-10260073 via Bank | 447,34 € | 0,00 € | 447,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000109 | 11.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-1260075 | Ausgangsrechnung RE-2026-1260075 / Friedhelm Schäkel | 192,32 € | 36,54 € | 228,86 € | gebucht | ||
| BU-2026-000102 | 11.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00032 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604984 / Skonto 8.74 € | 428,68 € | 1,40 € | 437,42 € | gebucht | ||
| BU-2026-000076 | 08.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00033 | Eingangsrechnung 202604985 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00033 | 112,11 € | 21,30 € | 133,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000075 | 08.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00045 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604986 / Skonto 3.36 € | 165,13 € | 0,54 € | 168,49 € | gebucht | ||
| BU-2026-000074 | 08.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00045 | Eingangsrechnung 202604986 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00045 | 141,59 € | 26,90 € | 168,49 € | gebucht | ||
| BU-2026-000073 | 08.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00037 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604987 / Skonto 4.43 € | 217,41 € | 0,71 € | 221,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-000077 | 08.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00033 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604985 / Skonto 2.66 € | 130,75 € | 0,42 € | 133,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000071 | 08.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00030 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604988 / Skonto 6.58 € | 385,81 € | 1,05 € | 392,39 € | gebucht | ||
| BU-2026-000078 | 08.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00034 | Eingangsrechnung 202604951 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00034 | 240,16 € | 45,63 € | 285,79 € | gebucht | ||
| BU-2026-000079 | 08.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00034 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604951 / Skonto 5.71 € | 280,08 € | 0,91 € | 285,79 € | gebucht | ||
| BU-2026-000072 | 08.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00037 | Eingangsrechnung 202604987 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00037 | 186,42 € | 35,42 € | 221,84 € | gebucht | ||
| BU-2026-000080 | 08.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00035 | Eingangsrechnung 202604947 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00035 | 104,39 € | 19,84 € | 124,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-000082 | 08.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00035 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604947 / Skonto 2.49 € | 122,23 € | 0,40 € | 124,72 € | gebucht | ||
| BU-2026-000083 | 08.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00036 | Eingangsrechnung 202604948 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00036 | 205,65 € | 39,07 € | 244,72 € | gebucht | ||
| BU-2026-000084 | 08.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00036 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604948 / Skonto 4.89 € | 239,83 € | 0,78 € | 244,72 € | gebucht | ||
| BU-2026-000101 | 08.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00032 | Eingangsrechnung 202604984 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00032 | 367,58 € | 69,84 € | 437,42 € | gebucht | ||
| BU-2026-000070 | 08.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00030 | Eingangsrechnung 202604988 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00030 | 329,74 € | 62,65 € | 392,39 € | gebucht | ||
| BU-2026-000035 | 08.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260073 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260073 / Herbert Brummer | 375,91 € | 71,43 € | 447,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000037 | 08.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260071 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260071 / Timon Schröder | 132,14 € | 25,11 € | 157,25 € | gebucht | ||
| BU-2026-000039 | 08.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260070 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260070 / Alexander Hierold | 402,85 € | 76,54 € | 479,39 € | gebucht | ||
| BU-2026-000041 | 08.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260069 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260069 / Iris Friedrich | 295,82 € | 56,21 € | 352,03 € | gebucht | ||
| BU-2026-000045 | 07.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260067 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260067 / Wolfgang Neumann | 150,91 € | 28,68 € | 179,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-000043 | 07.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260068 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260068 / Matthias Hobert | 478,62 € | 90,94 € | 569,56 € | gebucht | ||
| BU-2026-000221 | 07.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260160 | Zahlungseingang Hans-Otto Herrmann / RE-2026-10260160 via Klarna / Gebühren 18.41 € | 487,32 € | 18,41 € | 505,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-004184 | 07.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260261 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260261 / Richard Przybyla | 206,39 € | 39,21 € | 245,60 € | gebucht | ||
| BU-2026-000068 | 07.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00038 | Eingangsrechnung 202604823 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00038 | 274,15 € | 52,09 € | 326,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000056 | 07.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260062 | Zahlungseingang Johann Zänkert / RE-2026-10260062 via Bank | 439,10 € | 0,00 € | 439,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-000126 | 07.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260060 | Zahlungseingang Ryszka / RE-2026-10260060 via Bank | 672,65 € | 0,00 € | 672,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-000046 | 07.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260067 | Zahlungseingang Wolfgang Neumann / RE-2026-10260067 via PayPal / Gebühren 5.76 € | 173,83 € | 5,76 € | 179,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-000053 | 07.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260063 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260063 / Jochen Armin Frank | 245,09 € | 46,57 € | 291,66 € | gebucht | ||
| BU-2026-000052 | 07.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260064 | Zahlungseingang Oliver Demmien / RE-2026-10260064 via PayPal / Gebühren 9.16 € | 284,45 € | 9,16 € | 293,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-000051 | 07.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260064 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260064 / Oliver Demmien | 246,73 € | 46,88 € | 293,61 € | gebucht | ||
| BU-2026-000050 | 07.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260065 | Zahlungseingang Philipp Wohnhas / RE-2026-10260065 via PayPal / Gebühren 5.40 € | 162,25 € | 5,40 € | 167,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-000069 | 07.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00038 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604823 / Skonto 6.52 € | 319,72 € | 1,04 € | 326,24 € | gebucht | ||
| BU-2026-000049 | 07.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260065 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260065 / Philipp Wohnhas | 140,88 € | 26,77 € | 167,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-000048 | 07.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260066 | Zahlungseingang Ferienhaus / RE-2026-10260066 via PayPal / Gebühren 12.06 € | 377,86 € | 12,06 € | 389,92 € | gebucht | ||
| BU-2026-000047 | 07.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260066 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260066 / Ferienhaus | 327,66 € | 62,26 € | 389,92 € | gebucht | ||
| BU-2026-000104 | 06.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00040 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604731 / Skonto 4.72 € | 231,66 € | 0,75 € | 236,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-000060 | 06.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260061 | Zahlungseingang Sabine Brunhild Ute Pfahlert / RE-2026-10260061 via Bank | 316,98 € | 0,00 € | 316,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-20262026202600004 | 06.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00005 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604746 / Skonto 4.37 € | 214,07 € | 0,70 € | 218,44 € | gebucht | ||
| BU-2026-2026202600003 | 06.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00005 | Eingangsrechnung 202604746 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00005 | 183,56 € | 34,88 € | 218,44 € | gebucht | ||
| BU-2026-000103 | 06.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00040 | Eingangsrechnung 202604731 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00040 | 198,64 € | 37,74 € | 236,38 € | gebucht | ||
| BU-2026-000279 | 05.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00039 | Eingangsrechnung 202604627 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00039 | 190,86 € | 36,26 € | 227,12 € | gebucht | ||
| BU-2026-000124 | 05.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00051 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604659 / Skonto 10.57 € | 518,41 € | 1,69 € | 528,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-000123 | 05.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00051 | Eingangsrechnung 202604659 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00051 | 444,52 € | 84,46 € | 528,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-202600002 | 05.05.2026 | Eingangszahlung | RE-10260056 | Zahlungseingang Alexander Schmeer / RE-10260056 via PayPal / Gebühren 8.41 € | 259,93 € | 8,41 € | 268,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000280 | 05.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00039 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604627 / Skonto 4.54 € | 222,58 € | 0,72 € | 227,12 € | gebucht | ||
| BU-2026-000059 | 04.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260061 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260061 / Sabine Brunhild Ute Pfahlert | 266,37 € | 50,61 € | 316,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-000125 | 04.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260060 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260060 / Ryszka | 565,25 € | 107,40 € | 672,65 € | gebucht | ||
| BU-2026-000058 | 04.05.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260057 | Zahlungseingang Jürgen Laib / RE-2026-10260057 via PayPal / Gebühren 9.81 € | 305,37 € | 9,81 € | 315,18 € | gebucht | ||
| BU-2026-000057 | 04.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260057 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260057 / Jürgen Laib | 264,86 € | 50,32 € | 315,18 € | gebucht | ||
| BU-2026-000055 | 04.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260062 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260062 / Johann Zänkert | 368,99 € | 70,11 € | 439,10 € | gebucht | ||
| BU-2026-00001 | 04.05.2026 | Ausgangsrechnung | RE-10260056 | Ausgangsrechnung RE-10260056 / Alexander Schmeer | 225,49 € | 42,85 € | 268,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000199 | 04.05.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00065 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604544 / Skonto 4.98 € | 243,87 € | 0,80 € | 248,85 € | gebucht | ||
| BU-2026-000198 | 04.05.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00065 | Eingangsrechnung 202604544 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00065 | 209,12 € | 39,73 € | 248,85 € | gebucht | ||
| BU-2026-000237 | 29.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260053 | Zahlungseingang Corinna Baldauf / RE-2026-10260053 via Bank | 620,00 € | 0,00 € | 620,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000233 | 29.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260048 | Zahlungseingang Verena Möschl / RE-2026-10260048 via Bank | 341,47 € | 0,00 € | 341,47 € | gebucht | ||
| BU-2026-000194 | 29.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00064 | Eingangsrechnung 202604365 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00064 | 208,18 € | 39,55 € | 247,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-000195 | 29.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00064 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604365 / Skonto 4.95 € | 242,78 € | 0,79 € | 247,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-000235 | 29.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00075 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604377 / Skonto 9.16 € | 448,98 € | 1,46 € | 458,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-000234 | 29.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00075 | Eingangsrechnung 202604377 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00075 | 384,99 € | 73,15 € | 458,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-000205 | 28.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260045 | Zahlungseingang Mutz / RE-2026-10260045 via Bank | 445,58 € | 0,00 € | 445,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-000227 | 27.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00073 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604165 / Skonto 10.75 € | 526,99 € | 1,72 € | 537,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000232 | 27.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260048 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260048 / Verena Möschl | 286,95 € | 54,52 € | 341,47 € | gebucht | ||
| BU-2026-000231 | 27.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00074 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604161 / Skonto 5.40 € | 264,93 € | 0,86 € | 270,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-000230 | 27.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00074 | Eingangsrechnung 202604161 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00074 | 227,17 € | 43,16 € | 270,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-000226 | 27.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00073 | Eingangsrechnung 202604165 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00073 | 451,88 € | 85,86 € | 537,74 € | gebucht | ||
| BU-2026-000186 | 27.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00062 | Eingangsrechnung 202604164 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00062 | 320,36 € | 60,87 € | 381,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-000187 | 27.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00062 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604164 / Skonto 7.62 € | 373,61 € | 1,22 € | 381,23 € | gebucht | ||
| BU-2026-000188 | 27.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260049 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260049 / Batian | 402,53 € | 76,48 € | 479,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000189 | 27.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260049 | Zahlungseingang Batian / RE-2026-10260049 via PayPal / Gebühren 14.71 € | 464,30 € | 14,71 € | 479,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000190 | 27.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00063 | Eingangsrechnung 202604162 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00063 | 225,74 € | 42,89 € | 268,63 € | gebucht | ||
| BU-2026-000191 | 27.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00063 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604162 / Skonto 5.37 € | 263,26 € | 0,86 € | 268,63 € | gebucht | ||
| BU-2026-000192 | 27.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260051 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260051 / Walter Brodowski | 311,10 € | 59,11 € | 370,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000193 | 27.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260051 | Zahlungseingang Walter Brodowski / RE-2026-10260051 via PayPal / Gebühren 11.46 € | 358,75 € | 11,46 € | 370,21 € | gebucht | ||
| BU-2026-000201 | 27.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260054 | Zahlungseingang Christine Stolterfoth / RE-2026-10260054 via PayPal / Gebühren 10.49 € | 327,29 € | 10,49 € | 337,78 € | gebucht | ||
| BU-2026-000200 | 27.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260054 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260054 / Christine Stolterfoth | 283,85 € | 53,93 € | 337,78 € | gebucht | ||
| BU-2026-000196 | 27.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260055 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260055 / Jörg Kondziela | 276,17 € | 52,47 € | 328,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000197 | 27.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260055 | Zahlungseingang Jörg Kondziela / RE-2026-10260055 via PayPal / Gebühren 10.22 € | 318,42 € | 10,22 € | 328,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000155 | 27.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260050 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260050 / Vasil Stalev | 261,04 € | 49,60 € | 310,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000236 | 27.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260053 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260053 / Corinna Baldauf | 521,01 € | 98,99 € | 620,00 € | gebucht | ||
| BU-2026-000154 | 27.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00054 | Zahlung BFB GmbH / RE 202604163 / Skonto 4.58 € | 224,57 € | 0,73 € | 229,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-000156 | 27.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260050 | Zahlungseingang Vasil Stalev / RE-2026-10260050 via PayPal / Gebühren 9.68 € | 300,96 € | 9,68 € | 310,64 € | gebucht | ||
| BU-2026-000153 | 27.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00054 | Eingangsrechnung 202604163 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00054 | 192,56 € | 36,59 € | 229,15 € | gebucht | ||
| BU-2026-000229 | 24.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260047 | Zahlungseingang Wilfried Klopfer / RE-2026-10260047 via Bank | 683,31 € | 0,00 € | 683,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-000209 | 24.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260043 | Zahlungseingang Armin Leberfinger / RE-2026-10260043 via Bank | 296,45 € | 0,00 € | 296,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000183 | 23.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00061 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603930 / Skonto 3.82 € | 187,32 € | 0,61 € | 191,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-000182 | 23.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00061 | Eingangsrechnung 202603930 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00061 | 160,62 € | 30,52 € | 191,14 € | gebucht | ||
| BU-2026-000202 | 23.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00066 | Eingangsrechnung 202603931 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00066 | 283,82 € | 53,93 € | 337,75 € | gebucht | ||
| BU-2026-000203 | 23.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00066 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603931 / Skonto 6.75 € | 331,00 € | 1,08 € | 337,75 € | gebucht | ||
| BU-2026-000228 | 23.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260047 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260047 / Wilfried Klopfer | 574,21 € | 109,10 € | 683,31 € | gebucht | ||
| BU-2026-000204 | 22.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260045 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260045 / Mutz | 374,44 € | 71,14 € | 445,58 € | gebucht | ||
| BU-2026-000207 | 22.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00067 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603806 / Skonto 4.77 € | 234,13 € | 0,76 € | 238,90 € | gebucht | ||
| BU-2026-000185 | 22.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260046 | Zahlungseingang Falk / RE-2026-10260046 via PayPal / Gebühren 8.12 € | 250,33 € | 8,12 € | 258,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000184 | 22.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260046 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260046 / Falk | 217,18 € | 41,27 € | 258,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000206 | 22.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00067 | Eingangsrechnung 202603806 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00067 | 200,76 € | 38,14 € | 238,90 € | gebucht | ||
| BU-2026-000148 | 20.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260041 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260041 / Ochsenfahrt | 474,77 € | 90,21 € | 564,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-000147 | 20.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00052 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603674 / Skonto 8.17 € | 400,68 € | 1,30 € | 408,85 € | gebucht | ||
| BU-2026-000146 | 20.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00052 | Eingangsrechnung 202603674 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00052 | 343,57 € | 65,28 € | 408,85 € | gebucht | ||
| BU-2026-000208 | 20.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260043 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260043 / Armin Leberfinger | 249,12 € | 47,33 € | 296,45 € | gebucht | ||
| BU-2026-000275 | 20.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00087 | Eingangsrechnung 202603685 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00087 | 117,47 € | 22,32 € | 139,79 € | gebucht | ||
| BU-2026-000178 | 17.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00060 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603574 / Skonto 5.95 € | 291,78 € | 0,95 € | 297,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-000177 | 17.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00060 | Eingangsrechnung 202603574 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00060 | 250,19 € | 47,54 € | 297,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-000218 | 17.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00071 | Eingangsrechnung 202603575 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00071 | 332,92 € | 63,25 € | 396,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-000219 | 17.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00071 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603575 / Skonto 7.92 € | 388,25 € | 1,26 € | 396,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-000283 | 17.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260041 | Zahlungseingang Ochsenfahrt / RE-2026-10260041 via PayPal / Gebühren 17.28 € | 547,70 € | 17,28 € | 564,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-000216 | 16.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260035 | Zahlungseingang Christian Engelbertz / RE-2026-10260035 via Bank | 262,34 € | 0,00 € | 262,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000374 | 16.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260192 | Zahlungseingang Sascha Fritz / RE-2026-10260192 via Bank / Skonto 25.63 € | 198,25 € | 25,63 € | 223,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-000220 | 16.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260160 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260160 / Hans-Otto Herrmann | 424,98 € | 80,75 € | 505,73 € | gebucht | ||
| BU-2026-000180 | 16.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-1026040 | Ausgangsrechnung RE-2026-1026040 / Herbert Gerlach | 320,18 € | 60,84 € | 381,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-000181 | 16.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-1026040 | Zahlungseingang Herbert Gerlach / RE-2026-1026040 via PayPal / Gebühren 11.78 € | 369,24 € | 11,78 € | 381,02 € | gebucht | ||
| BU-2026-000373 | 16.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260192 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260192 / Sascha Fritz | 188,13 € | 35,75 € | 223,88 € | gebucht | ||
| BU-2026-000152 | 16.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00053 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603517 / Skonto 5.00 € | 245,19 € | 0,80 € | 250,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000151 | 16.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00053 | Eingangsrechnung 202603517 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00053 | 210,24 € | 39,95 € | 250,19 € | gebucht | ||
| BU-2026-000150 | 16.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260037 | Zahlungseingang Stefan Knies / RE-2026-10260037 via PayPal / Gebühren 10.84 € | 338,65 € | 10,84 € | 349,49 € | gebucht | ||
| BU-2026-000149 | 16.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260037 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260037 / Stefan Knies | 293,69 € | 55,80 € | 349,49 € | gebucht | ||
| BU-2026-000173 | 15.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00059 | Eingangsrechnung 202603375 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00059 | 130,82 € | 24,86 € | 155,68 € | gebucht | ||
| BU-2026-000215 | 15.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00070 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603376 / Skonto 3.99 € | 195,92 € | 0,64 € | 199,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000214 | 15.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00070 | Eingangsrechnung 202603376 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00070 | 167,99 € | 31,92 € | 199,91 € | gebucht | ||
| BU-2026-000213 | 15.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260034 | Zahlungseingang Horst Schwarzwälder / RE-2026-10260034 via Bank | 620,87 € | 0,00 € | 620,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000211 | 15.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00068 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603374 / Skonto 9.23 € | 452,36 € | 1,47 € | 461,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-000210 | 15.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00068 | Eingangsrechnung 202603374 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00068 | 387,89 € | 73,70 € | 461,59 € | gebucht | ||
| BU-2026-000174 | 15.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00059 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603375 / Skonto 3.11 € | 152,57 € | 0,50 € | 155,68 € | gebucht | ||
| BU-2026-000157 | 14.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00055 | Eingangsrechnung 202603260 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00055 | 400,10 € | 76,02 € | 476,12 € | gebucht | ||
| BU-2026-000158 | 14.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00055 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603260 / Skonto 9.52 € | 466,60 € | 1,52 € | 476,12 € | gebucht | ||
| BU-2026-000165 | 14.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00057 | Eingangsrechnung 202603245 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00057 | 363,85 € | 69,13 € | 432,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-000166 | 14.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00057 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603245 / Skonto 8.65 € | 424,33 € | 1,38 € | 432,98 € | gebucht | ||
| BU-2026-000176 | 14.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260036 | Zahlungseingang Denis Kinkel / RE-2026-10260036 via PayPal / Gebühren 6.83 € | 208,50 € | 6,83 € | 215,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-000175 | 14.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260036 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260036 / Denis Kinkel | 180,95 € | 34,38 € | 215,33 € | gebucht | ||
| BU-2026-000169 | 14.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00058 | Eingangsrechnung 202603270 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00058 | 168,92 € | 32,09 € | 201,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000217 | 14.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260035 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260035 / Christian Engelbertz | 220,45 € | 41,89 € | 262,34 € | gebucht | ||
| BU-2026-000170 | 14.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00058 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603270 / Skonto 4.02 € | 196,99 € | 0,64 € | 201,01 € | gebucht | ||
| BU-2026-000168 | 13.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260031 | Zahlungseingang Daase / RE-2026-10260031 via PayPal / Gebühren 16.70 € | 528,74 € | 16,70 € | 545,44 € | gebucht | ||
| BU-2026-000242 | 13.04.2026 | Eingangsrechnung | Ersatz Volant / Reklamation | Eingangsrechnung 202603180 / BFB GmbH / Bestellung Ersatz Volant / Reklamation | 34,87 € | 6,63 € | 41,50 € | gebucht | ||
| BU-2026-000254 | 13.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00081 | Eingangsrechnung 202603179 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00081 | 542,93 € | 103,16 € | 646,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-000212 | 13.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260034 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260034 / Horst Schwarzwälder | 521,74 € | 99,13 € | 620,87 € | gebucht | ||
| BU-2026-000172 | 13.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260032 | Zahlungseingang Stefan Holtzem / RE-2026-10260032 via PayPal / Gebühren 9.20 € | 285,57 € | 9,20 € | 294,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-000171 | 13.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260032 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260032 / Stefan Holtzem | 247,71 € | 47,06 € | 294,77 € | gebucht | ||
| BU-2026-000222 | 13.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00072 | Eingangsrechnung 202603219 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00072 | 111,91 € | 21,26 € | 133,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-000159 | 13.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260033 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260033 / FORWARD2ME | 559,25 € | 106,26 € | 665,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000160 | 13.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260033 | Zahlungseingang FORWARD2ME / RE-2026-10260033 via PayPal / Gebühren 20.29 € | 645,22 € | 20,29 € | 665,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000161 | 13.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00056 | Eingangsrechnung 202603215 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00056 | 469,81 € | 89,26 € | 559,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-000223 | 13.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00072 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603219 / Skonto 2.66 € | 130,51 € | 0,42 € | 133,17 € | gebucht | ||
| BU-2026-000225 | 13.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260029 | Zahlungseingang Frank Pieper / RE-2026-10260029 via Bank | 159,51 € | 0,00 € | 159,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000162 | 13.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00056 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603215 / Skonto 11.18 € | 547,89 € | 1,79 € | 559,07 € | gebucht | ||
| BU-2026-000255 | 13.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00081 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603179 / Skonto 12.92 € | 633,17 € | 2,06 € | 646,09 € | gebucht | ||
| BU-2026-000257 | 13.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260169 | Zahlungseingang Renate Schönacher / RE-2026-10260169 via Bank | 844,20 € | 0,00 € | 844,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-000167 | 13.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260031 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260031 / Daase | 458,35 € | 87,09 € | 545,44 € | gebucht | ||
| BU-2026-000163 | 10.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260145 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260145 / Detlef Schickert | 647,63 € | 123,05 € | 770,68 € | gebucht | ||
| BU-2026-000164 | 10.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260145 | Zahlungseingang Detlef Schickert / RE-2026-10260145 via PayPal / Gebühren 23.43 € | 747,25 € | 23,43 € | 770,68 € | gebucht | ||
| BU-2026-000224 | 10.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260029 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260029 / Frank Pieper | 134,04 € | 25,47 € | 159,51 € | gebucht | ||
| BU-2026-000239 | 09.04.2026 | Ausgangszahlung | BE-2026-00076 | Zahlung BFB GmbH / RE 202603016 / Skonto 6.35 € | 311,57 € | 1,01 € | 317,92 € | gebucht | ||
| BU-2026-000238 | 09.04.2026 | Eingangsrechnung | BE-2026-00076 | Eingangsrechnung 202603016 / BFB GmbH / Bestellung BE-2026-00076 | 267,16 € | 50,76 € | 317,92 € | gebucht | ||
| BU-2026-000256 | 08.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260169 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260169 / Renate Schönacher | 709,42 € | 134,78 € | 844,20 € | gebucht | ||
| BU-2026-000241 | 06.04.2026 | Eingangszahlung | RE-2026-10260027 | Zahlungseingang Björn Balke / RE-2026-10260027 via Bank | 438,41 € | 0,00 € | 438,41 € | gebucht | ||
| BU-2026-000240 | 01.04.2026 | Ausgangsrechnung | RE-2026-10260027 | Ausgangsrechnung RE-2026-10260027 / Björn Balke | 368,42 € | 69,99 € | 438,41 € | gebucht |
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